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預算
- [ 索引號 ]
- 115002224503990121/2025-00008
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區篆塘鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-21
- [ 發布日期 ]
- 2025-03-21
重慶市綦江區篆塘鎮人民政府2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔“一中心四板塊一網格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統籌協調、運行監測、分析研判、協同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作,承擔機關接待、后勤保障、黨務政務值班值守等工作。
2.承擔黨的建設板塊的日常管理協調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設,以及意識形態、統一戰線、群眾團體等領域的工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網絡安全與信息化、機構編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區內黨代表、人大代表、政協委員聯絡服務工作。
3.承擔經濟發展板塊的日常管理協調工作。負責經濟發展、村鎮建設、生態環境、農業農村和鄉村振興、財政管理、經濟社會統計等領域的工作,制定和執行經濟社會發展計劃,強化產業引導,落實區域發展規劃、專項規劃、國土空間規劃。承擔市政設施管理、市容環衛、土地利用管理、交通建設等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理以及內部審計等工作。
4.承擔民生服務板塊的日常管理協調工作。負責教育、文化、衛生健康、體育、勞動就業等領域工作,推動社會事業發展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,承擔民政、生育服務、老齡事業發展、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、物業管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
5.承擔平安法治板塊的日常管理協調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執法、信訪穩定、人民武裝等領域工作,承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩定、防范和處理邪教、安全生產綜合監管、消防管理、行政執法監督管理等工作,協助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管。
(二)單位構成
重慶市綦江區篆塘鎮人民政府下屬6個二級預算單位,分別是重慶市綦江區篆塘鎮人民政府(本級)、重慶市綦江區篆塘鎮產業發展服務中心、重慶市綦江區篆塘鎮新時代文明實踐服務中心、重慶市綦江區篆塘鎮便民服務中心(退役軍人服務站)、重慶市綦江區篆塘鎮綜合行政執法大隊、重慶市綦江區篆塘鎮村鎮建設服務中心。
綦江區篆塘鎮設置正科級內設機構5個,分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設辦公室、經濟發展辦公室、民生服務辦公室、平安法治辦公室。。
(三)機構改革相關情況
2024年度,根據區委、區政府關于印發《重慶市綦江區機構改革方案的通知》要求,將重慶市綦江區篆塘鎮人民政府由10個綜合辦事機構調整為5個,二級預算單位由8個調整為6個。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數3267.51萬元,其中:一般公共預算撥款3266.55萬元,政府性基金預算撥款0.96萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少850.02萬元,主要是一般公共預算和政府性基金撥款減少。
(二)支出預算:2025年年初預算數3267.51萬元,其中:一般公共服務支出預算728.9萬元,文化旅游體育與傳媒支出預算67.46萬元,社會保障和就業支出預算399.67萬元,衛生健康支出預算78.05萬元,節能環保支出預算385.8萬元,城鄉社區支出預算147.32萬元,農林水支出預算1352.08萬元,自然資源海洋氣象等支出預算21.03萬元,住房保障支出預算87.19萬元。支出預算較2024年減少850.02萬元,主要是基本支出預算減少85.03萬元,項目支出預算減少764.99萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3266.55萬元,一般公共預算財政撥款支出3266.55萬元,比2024年減少768.98萬元。其中:基本支出1642.32萬元,比2024年減少85.03萬元,主要原因是落實中央厲行節約要求,精減支出,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1624.23萬元,比2024年減少683.95萬元,主要原因是公路建設支出預算減少,主要用于農林水、節能環保等重點工作。
2025年政府性基金預算收入0.96萬元,政府性基金預算支出0.96萬元,比2024年減少81.04萬元,主要用于城鄉社區建設工作。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算28.8萬元,比2024年減少0.9萬元。其中:無因公出國(境)費用預算;公務接待費4.8萬元,比2024年減少0.4萬元,主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求,從嚴控制公務接待規模和接待標準;公務用車運行維護費24萬元,比2024年減少0.5萬元,主要原因是嚴格落實中央厲行節約要求,嚴格執行公務用車有關規定;無公務用車購置費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費253.43萬元,比上年減少32.57萬元,主要原因為落實中央厲行節約要求,精減辦公經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3萬元:政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3萬元:政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1624.23萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中一般公務用車5輛、執勤執法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:程雪容,聯系方式:023-48229000