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預算
- [ 索引號 ]
- 115002224503990121/2025-00005
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區篆塘鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-21
- [ 發布日期 ]
- 2025-03-21
重慶市綦江區篆塘鎮新時代文明實踐服務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責新時代文明實踐和精神文明建設事務性工作,統籌協調和組織實施文明實踐、志愿服務活動;
2.承擔志愿服務組織的宣傳發動、人員招募、網絡注冊、專業培訓、孵化培育、項目承接等工作;3.承擔文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產、文物保護等事務性工作;
3.承擔電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務性工作;
4.開展移風易俗、弘揚時代新風行動,破除陳規陋習、傳播文明理念、涵育文明鄉風。
(二)單位構成
重慶市綦江區篆塘鎮新時代文明實踐服務中心屬于重慶市綦江區篆塘鎮人民政府二級預算單位,設有事業編制5名。
(三)機構改革相關情況
?2024年度,根據區委、區政府關于印發《重慶市綦江區機構改革方案的通知》要求,將篆塘鎮文化服務中心職責調整,重新更名為篆塘鎮新時代文明實踐服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數94.78萬元,其中:一般公共預算撥款94.78萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加22.49萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加22.49萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數94.78萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出預算67.46萬元,社會保障和就業支出預算19.43萬元,衛生健康支出預算3.98萬元,住房保障支出預算3.92萬元。支出預算較2024年增加22.49萬元,主要是基本支出預算增加22.49萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入94.78萬元,一般公共預算財政撥款支出94.78萬元,比2024年增加22.49萬元。其中:基本支出94.78萬元,比2024年增加22.49萬元,主要原因是機構改革,編制人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;無項目支出。
重慶市綦江區篆塘鎮新時代文明實踐服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.2萬元,跟2024年持平。其中:無因公出國(境)費用;公務接待費0.2萬元,跟2024年一致;無公務用車運行維護費預算;無公務用車購置費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年我單位無項目支出。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:程雪容,聯系方式:023-48229000