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預算
- [ 索引號 ]
- 115002224503990121/2025-00002
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區篆塘鎮
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-21
- [ 發布日期 ]
- 2025-03-21
重慶市綦江區篆塘鎮村鎮建設服務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責村鎮建設、生態環境方面的法律、法規和規章的宣傳貫徹工作;
2.承擔農房審批、轄區內廉租住房的申報受理方面的事務性工作;
3.承擔村鎮容貌、環境衛生、園林綠化、市政設施和農村環境整治相關事務性工作;
4.負責生態環境保護、城鄉環境整治;
5.承擔公路建設、公路養護等交通運輸領域的事務性工作;
6.承擔協調物業管理等方面的事務性工作。
(二)單位構成
重慶市綦江區篆塘鎮村鎮建設服務中心屬于重慶市綦江區篆塘鎮人民政府二級預算單位,設有事業編制5名。
(三)機構改革相關情況
2024年度,根據區委、區政府關于印發《重慶市綦江區機構改革方案的通知》要求,將篆塘鎮建設環保服務中心職責調整,重新組建為篆塘鎮村鎮建設服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數99.23萬元,其中:一般公共預算撥款99.23萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加15.74萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加15.74萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數99.23萬元,其中:社會保障和就業支出預算13.14萬元,衛生健康支出預算4.27萬元,城鄉社區支出預算77.44萬元,住房保障支出預算4.38萬元。支出預算較2024年增加15.74萬元,主要是基本支出預算增加15.74萬元,無項目支出預算。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入99.23萬元,一般公共預算財政撥款支出99.23萬元,比2024年增加15.74萬元。其中:基本支出99.23萬元,比2024年增加15.74萬元,主要原因是機構改革,人員增加,人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;無項目支出。
重慶市綦江區篆塘鎮村鎮建設服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0.3萬元,跟2024年持平。其中:無因公出國(境)費用;公務接待費0.3萬元,跟2024年一致;無公務用車運行維護費預算;無公務用車購置費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年我單位無項目支出。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:程雪容,聯系方式:023-48229000