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          • [ 索引號 ]
          • 115002224503990121/2025-00016
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-21
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-21

          重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府2024年度部門決算情況說明

          一、部門基本情況

          (一)職能職責(zé)

          1.承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運(yùn)行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運(yùn)行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機(jī)要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作,承擔(dān)機(jī)關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。

          2.承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè),以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作,加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面加強(qiáng)黨的建設(shè),落實全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。

          3.承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。

          4.承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策,承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。

          5.承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作,承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作,協(xié)助開展非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府。下屬?6個二級預(yù)算單位,分別是:重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府(本級)、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)新時代文明實踐中心、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心

          綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)設(shè)置正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個,分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

          二、部門決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計均為4549.57萬元。收、支與2023年度相比,增加439.85萬元,增長10.7%,主要原因是財政體制完善,財力增加,本年收入支出增加

          1.收入情況。2024年度收入合計4533.23萬元,2023年度相比,增加428.09萬元,增長10.4%,主要原因是財政體制完善,財力增加,本年收入增加。其中:財政撥款收入4533.23萬元,占100.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.34萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計4549.57萬元,2023年度相比,增加439.85萬元,增長10.7%,主要原因是財政體制完善,財力增加,本年支出增加。其中:基本支出1779.94萬元,占39.1%;項目支出2769.63萬元,占60.9%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,2023年度相比,無增減

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計均為4549.57萬元。與2023相比,財政撥款收、支總計各增加439.85萬元,增長10.7%。主要原因是財政體制完善,財力增加,本年收入支出增加

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4152.34萬元,2023年度相比,增加615.32萬元,增長17.4%。主要原因是財政體制完善,財力增加,本年一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加116.81萬元,增長2.9%。主要原因是項目支出較預(yù)算增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.34萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4168.68萬元,2023年度相比,增加627.08萬元,增長17.7%。主要原因是財政體制完善,財力增加,本年一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加133.15萬元,增長3.3%。主要原因是項目支出較預(yù)算增加

          一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下

          1)一般公共服務(wù)支出829.59萬元,占19.9%較年初預(yù)算數(shù)增加54.72萬元,增長7.1%,主要原因是財政體制完善,財力增加,一般公共服務(wù)支出支出增加

          7)文化旅游體育與傳媒支出76.58萬元,占1.8%較年初預(yù)算數(shù)增加24.34萬元,增長46.6%,主要原因是文化體育類相關(guān)項目增加

          8)社會保障就業(yè)支出458.69萬元,占11.0%較年初預(yù)算數(shù)增加57.83萬元,增長14.4%,主要原因是人員變動調(diào)整,職工繳納社保支出增加

          9)衛(wèi)生健康支出96.99萬元,占2.3%較年初預(yù)算數(shù)增加14.30萬元,增長17.3%,主要原因是衛(wèi)生健康類支出項目增加

          10)節(jié)能環(huán)保支出810.49萬元,占19.4%較年初預(yù)算數(shù)增加310.49萬元,增長62.1%,主要原因是節(jié)能環(huán)保相關(guān)項目增加

          11)城鄉(xiāng)社區(qū)支出354.69萬元,占8.5%較年初預(yù)算數(shù)增加85.41萬元,增長31.7%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)相關(guān)項目增加

          12)農(nóng)林水支出1319.77萬元,占31.7%較年初預(yù)算數(shù)增加308.60萬元,增長30.5%,主要原因是農(nóng)林水項目增加

          13)交通運(yùn)輸支出92.38萬元,占2.2%較年初預(yù)算數(shù)減少754.00萬元,下降89.1%,主要原因是交通運(yùn)輸項目減少

          19住房保障支出94.50萬元,占2.3%較年初預(yù)算數(shù)增加1.45萬元,增長1.6%,主要原因是人員變動調(diào)整,公積金支出增加

          22災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出35.00萬元,占0.8%較年初預(yù)算數(shù)增加30.00萬元,增長600.0%,主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理相關(guān)項目增加

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,2023年度相比,無增減

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財政撥款基本支出1779.94萬元。

          其中:

          人員經(jīng)費(fèi)1505.05萬元,2023年度相比,增加177.11萬元,增長13.3%,主要原因是人員變動調(diào)整,職工工資福利、繳納社保、公積金增加人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。

          公用經(jīng)費(fèi)274.89萬元,2023年度相比,增加18.50萬元,增長7.2%,主要原因是財政體制完善,財力增加,本年公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)等運(yùn)轉(zhuǎn)開支。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入380.89萬元,2023年度相比,減少187.22萬元,下降33.0%,主要原因是政府性基金項目減少本年支出380.89萬元,2023年度相比,減少187.22萬元,下降33.0%,主要原因是政府性基金項目減少

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計20.80萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.70萬元,下降29.5%,主要原因是嚴(yán)格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。較上年支出數(shù)減少16.80萬元,下降44.7%,主要原因是嚴(yán)格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

          2024年度本部門因公出國(境)費(fèi)用無公務(wù)車購置費(fèi)。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.53萬元,主要用于公務(wù)車維修費(fèi)、保險費(fèi)、油費(fèi)、洗車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.97萬元,下降28.5%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)控支出。較上年支出數(shù)增加3.18萬元,增長22.2%,主要原因是本年度鄉(xiāng)村振興、耕地保護(hù)、黨建隨訪、安全檢查等工作開展,到村走訪調(diào)研,開展入戶工作量增加,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)3.28萬元,主要用于接待上級單位部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.72萬元,下降34.4%,主要原因是嚴(yán)格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)無增減

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

          2024年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為6輛;國內(nèi)公務(wù)接待146批次1008人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)32.50元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.92萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明

          本年度會議費(fèi)支出2.75萬元,2023年度相比,減少0.36萬元,下降11.6%,主要原因是本年度會議減少,加,會議費(fèi)相應(yīng)減少本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.99萬元,2023年度相比,增加3.32萬元,增長71.1%,主要原因是本年度培訓(xùn)增加,培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加本年度差旅費(fèi)支出0.17萬元,2023年度相比,減少0.92萬元,下降84.4%,主要原因是本年度差旅減少差旅費(fèi)相應(yīng)減少

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

          2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出157.26萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加2.57萬元,增長1.7%,主要原因是財政體制完善,財力增加,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至20241231日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度本部門政府采購支出總額421.20萬元,其中:政府采購貨物支出2.52萬元、政府采購工程支出418.67萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額420.32元,占政府采購支出總額的99.8%,其中:授予小微企業(yè)合同金額282.53萬元,占政府采購支出總額的67.1 %

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門81個項目開展了績效自評涉及資金4549.6萬元。從評價情況來看,預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置及績效評價總體情況較好。

          (二)績效自評結(jié)果

          篆塘鎮(zhèn)2024年河長制專項資金,項目總體完成情況較好,無未達(dá)標(biāo)情況。項目全年預(yù)算數(shù)為16.8萬元,執(zhí)行數(shù)為16.8萬元,完成預(yù)算的100%

          (三)績效自評表

          ?

          ?

          2024年度項目績效自評表

          狀態(tài):績效審核已審

          項目名稱:

          河長制專項資金

          項目編碼:

          50011023T000003779091

          自評總分:

          100.00



          項目主管部門:

          414-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府

          財政歸口處室:

          012-基層財政科

          部門聯(lián)系人:

          馬廷

          聯(lián)系電話:

          48229000

          資金情況


          年初預(yù)算數(shù)

          全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

          全年執(zhí)行數(shù)

          執(zhí)行率

          執(zhí)行率權(quán)重

          執(zhí)行率得分

          年度總金額



          0


          168,000.00


          168,000.00




          其中:財政撥款



          0


          168,000.00


          168,000.00

          100

          10.00

          10.00

          一般公共預(yù)算



          0


          168,000.00


          168,000.00

          100



          績效目標(biāo)

          年初績效目標(biāo)

          全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

          全年目標(biāo)實際完成情況

          保障河長制工作開展

          保障河長制工作開展

          保障河長制工作開展

          績效指標(biāo)

          指標(biāo)名稱

          計量單位

          指標(biāo)性質(zhì)

          指標(biāo)值

          全年完成值

          偏離度(%)

          得分系數(shù)(%)

          指標(biāo)權(quán)重

          指標(biāo)得分

          是否核心指標(biāo)

          說明

          產(chǎn)出率

          %

          100

          100

          0

          100

          20

          20


          洪水過后及時清理垃圾

          12

          12

          0

          100

          20

          20


          效益率

          %

          100

          100

          0

          100

          20

          20


          群眾滿意度

          %

          98

          98

          0

          100

          10

          10


          ?

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          2024年度部門整體績效自評表

          狀態(tài):績效審核已審

          項目名稱:

          重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府整體自評

          項目編碼:

          50011000024P000175

          自評總分:

          98.58



          項目主管部門:

          414-重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)人民政府

          財政歸口處室:

          012-基層財政科

          部門聯(lián)系人:

          程雪容

          聯(lián)系電話:

          48229000

          資金情況


          年初預(yù)算數(shù)

          全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

          全年執(zhí)行數(shù)

          執(zhí)行率

          執(zhí)行率權(quán)重

          執(zhí)行率得分

          年度總金額



          41175349.9


          53059244.92


          45495694.92




          其中:財政撥款



          41175349.9


          53059244.92


          45495694.92

          85.75

          10.00

          8.58

          一般公共預(yù)算



          40355349.9


          49240744.92


          41686794.92

          84.66



          績效目標(biāo)

          年初績效目標(biāo)

          全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

          全年目標(biāo)實際完成情況

          堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的二十大精神,緊緊圍繞習(xí)近平總書記對重慶提出的“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、切實發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求,積極應(yīng)對各類風(fēng)險挑戰(zhàn),堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào),切實增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感,持續(xù)營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài),保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定,實現(xiàn)工作目標(biāo)。

          堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的二十大精神,緊緊圍繞習(xí)近平總書記對重慶提出的“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、切實發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求,積極應(yīng)對各類風(fēng)險挑戰(zhàn),堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào),切實增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感,持續(xù)營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài),保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定,實現(xiàn)工作目標(biāo)。

          堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的二十大精神,緊緊圍繞習(xí)近平總書記對重慶提出的“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、切實發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求,積極應(yīng)對各類風(fēng)險挑戰(zhàn),堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào),切實增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感,持續(xù)營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài),保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定,實現(xiàn)工作目標(biāo)。

          績效指標(biāo)

          指標(biāo)名稱

          計量單位

          指標(biāo)性質(zhì)

          指標(biāo)值

          全年完成值

          偏離度(%)

          得分系數(shù)(%)

          指標(biāo)權(quán)重

          指標(biāo)得分

          是否核心指標(biāo)

          說明

          群眾辦事處理及時率

          %

          90

          90

          0

          100

          20

          20


          資金支付及時率

          %

          90

          90

          0

          100

          25

          25


          城鄉(xiāng)人均可支配收入增長率

          %

          10

          10

          0

          100

          20

          20


          服務(wù)對象滿意率

          %

          80

          80

          0

          100

          15

          15


          生態(tài)環(huán)境提升率

          %

          80

          80

          0

          100

          20

          20


          ?

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

          程雪容???023-48229000

          ?


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