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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313492N/2025-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-25
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責便民服務中心窗口和平臺建設;承擔民政、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、衛(wèi)生健康、愛國衛(wèi)生等方面的事務性工作;承擔退役軍人關系轉接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務以及其他涉及退役軍人的相關服務等工作。
(二)單位構成
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站),為重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位。
(三)機構改革相關情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)內(nèi)設機構和事業(yè)單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2024〕65號)要求,重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站),機構規(guī)格為正科級,機構類別為公益一類,經(jīng)費形式為財政全額撥款。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)104.45萬元,其中:一般公共預算撥款104.45萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加6.58萬元,主要是一般公共預算撥款增加6.58萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)104.45萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算95.3萬元,衛(wèi)生健康支出預算4.49萬元,住房保障支出預算4.66萬元。支出預算較2024年增加6.58萬元,主要是基本支出預算增加6.58萬元,項目支出預算增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入104.45萬元,一般公共預算財政撥款支出104.45萬元,比2024年增加6.58萬元。其中:基本支出104.45萬元,比2024年增加6.58萬元,主要原因是事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)整,人員經(jīng)費增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,住房公積金繳納等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,與2024年持平。
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費0萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費0萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年無項目支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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