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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313492N/2025-00018
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府(本級) 2024年度決算公開說明
? ? ? ? ?一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)設(shè)置正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個,分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室;設(shè)置事業(yè)單位5個,分別為:便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、綜合行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實踐服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
(1)基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作,承擔(dān)機關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
(2)黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè),以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領(lǐng)域的工作,加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面加強黨的建設(shè),落實全面從嚴治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
(3)經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃,強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
(4)民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
(5)平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作,承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作,協(xié)助開展非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
(6)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)。負責(zé)便民服務(wù)中心窗口和平臺建設(shè);承擔(dān)民政、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、衛(wèi)生健康、愛國衛(wèi)生等方面的事務(wù)性工作;承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)以及其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。
(7)綜合行政執(zhí)法大隊。承擔(dān)綜合行政執(zhí)法工作,集中行使法定、依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護、城市管理、交通、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);配合區(qū)級有關(guān)部門及派駐機構(gòu)開展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。
(8)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。負責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)事務(wù)性工作;承擔(dān)農(nóng)業(yè)投入品使用、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)機推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、林業(yè)資源保護、野生動植物保護、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護、水土保持、污染防治、農(nóng)田水利基本建設(shè)、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動物疫病的防疫和監(jiān)測、動物疫情調(diào)查、動物強制免疫、動物產(chǎn)品檢疫、植保植檢等事務(wù)性工作;承擔(dān)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、惠農(nóng)資金補貼等事務(wù)性工作。
(9)新時代文明實踐服務(wù)中心。負責(zé)新時代文明實踐和精神文明建設(shè)事務(wù)性工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施文明實踐、志愿服務(wù)活動;承擔(dān)志愿服務(wù)組織的宣傳發(fā)動、人員招募、網(wǎng)絡(luò)注冊、專業(yè)培訓(xùn)、孵化培育、項目承接等工作;承擔(dān)文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護等事務(wù)性工作;承擔(dān)電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作;開展移風(fēng)易俗、弘揚時代新風(fēng)行動,破除陳規(guī)陋習(xí)、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風(fēng)。
(10)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。負責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作;承擔(dān)農(nóng)房審批、轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理方面的事務(wù)性工作;承擔(dān)村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境整治相關(guān)事務(wù)性工作;負責(zé)生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)環(huán)境整治;承擔(dān)公路建設(shè)、公路養(yǎng)護等交通運輸領(lǐng)域的事務(wù)性工作;承擔(dān)協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案〉的通知》(綦委編〔2024〕65號)精神,本單位為獨立核算機構(gòu),含1個行政單位和5個事業(yè)單位。行政編制24名,處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置按照鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆職數(shù)規(guī)定執(zhí)行,中峰鎮(zhèn)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名,其中:科級正職5名、科級副職5名;事業(yè)單位事業(yè)編制共29名,科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)共10名,重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)事業(yè)編制5名,設(shè)主任1名、副主任1名,重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊事業(yè)編制6名,設(shè)大隊長1名、副大隊長1名,重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心事業(yè)編制8名,設(shè)主任1名、副主任1名,重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心事業(yè)編制5名,設(shè)主任1名、副主任1名,重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心事業(yè)編制5名,設(shè)主任1名、副主任1名。
二、單位決算收支情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計1878.38萬元,支出總計1878.38萬元。收支較上年決算數(shù)增加191.62萬元,增長11.36%,主要原因是2024年政府性基金上級補助收入增加。
2.收入情況。2024年度收入合計1876.15萬元,較上年決算數(shù)增加204.35萬元,增加12.22%,主要原因是2024年政府性基金上級補助收入增加。其中:財政撥款收入1876.15萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.23萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1878.38萬元,較上年決算數(shù)增加191.62萬元,增長11.36%,主要原因是2024年政府性基金上級補助支出增加。其中:基本支出626.09萬元,占33.33%;項目支出1252.30萬元,占66.67%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1878.38萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各增加191.62萬元,增長11.36%,主要原因是2024年政府性基金上級補助收入增加。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1558.59萬元,較上年決算數(shù)減少45.06萬元,下降2.81%。主要原因是2024年一般公共預(yù)算上級補助收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少485.42萬元,下降23.75%。主要原因是2024年一般公共預(yù)算上級補助收入減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.23萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1560.82萬元,較上年決算數(shù)減少57.79萬元,下降3.57%。主要原因是2024年一般公共預(yù)算上級補助收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少483.19萬元,下降23.64%。主要原因是2024年一般公共預(yù)算上級補助收入減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出662.02萬元,占42.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加61.49萬元,增長10.24%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑,增加2024年少數(shù)民族發(fā)展資金-白峰村天然氣主管網(wǎng)建設(shè)項目,行政單位年度考核獎以及基本工資增多。
(2)文化旅游體育與傳媒支出8.42萬元,占0.54%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.42萬元,增長100.00%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑,增加中央公服體系績效獎補及三館一站免費開放經(jīng)費。
(3)社會保障與就業(yè)支出105.10萬元,占6.73%,較年初預(yù)算數(shù)減少10.35萬元,下降8.96%,主要原因是離退休人員綜合目標考核獎勵及醫(yī)療補助減少,社會服務(wù)-安全監(jiān)管和社會治理經(jīng)費減少。
(4)衛(wèi)生健康支出32.47萬元,占2.08%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.83萬元,增長5.97%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑,基本醫(yī)療保險(行政)及公務(wù)員醫(yī)療補助支出增加。
(5)節(jié)能環(huán)保支出46.94萬元,占3.01%,較年初預(yù)算數(shù)減少253.06萬元,下降84.35%,主要原因是2023年度第二批中央水污染防治資金預(yù)算-清溪河流域中峰鎮(zhèn)段水環(huán)境綜合整治工程(二期)項目支出減少。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.78萬元,占5.62%,較年初預(yù)算數(shù)增加14.18萬元,增長19.27%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑,城市管理-場鎮(zhèn)清掃保潔項目支出增加,2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護專項支出增加,2024年農(nóng)村公路養(yǎng)護專項支出增加,2024年地質(zhì)災(zāi)害防治群測群防補助資金支出增加。
(7)農(nóng)林水支出557.38萬元,占35.71%,較年初預(yù)算數(shù)增加298.94萬元,增長115.67%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑,增加河長制專項資金、中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金、績效考評獎補、中央林業(yè)改革發(fā)展資金-森林生態(tài)效益補償及管護費、區(qū)級銜接資金-綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)新莊村人行便道建設(shè)項目、水利發(fā)展資金-農(nóng)村供水工程維修養(yǎng)護、水利工程維修養(yǎng)護、街鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展激勵獎補。
(8)交通運輸支出11.35萬元,占0.73%,較年初預(yù)算數(shù)減少616.47萬元,下降98.19%,主要原因是2023年車輛購置稅收入補助地方資金(第二批)支出減少。
(9)住房保障支出37.98萬元,占2.43%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.56萬元,增長1.50%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑,增加提前下達2024年棚戶區(qū)改造補助資金(綦江區(qū)2024年第一批城市危舊房改造)。
(10)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.38萬元,占0.73%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.27萬元,增長10245.45%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑,增加2022年市級自然災(zāi)害救助補助資金48號、打非治違省界檢查站資金、2023年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金、2020年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補助資金-參照直達資金3(存量)。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出626.08萬元。其中:人員經(jīng)費515.77萬元,較上年決算數(shù)增加58.99萬元,增長12.91%,主要原因是存在人員變動,新進公務(wù)員2名,調(diào)出1名,以及住房公積金繳費基數(shù)恢復(fù)正常,導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金等。公用經(jīng)費110.31萬元,較上年決算數(shù)增加2.48萬元,增長2.3%,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年剩余指標增多。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入317.56萬元,較上年決算數(shù)增加249.41萬元,增長365.98%,主要原因是2024年政府性基金上級補助收入增加。本年支出317.56萬元,較上年決算數(shù)增加249.41萬元,增長365.98%,主要原因是2024年政府性基金上級補助收入增加。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計12.51萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.49萬元,下降16.60%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,從嚴控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算有所下降。一是嚴格落實公務(wù)用車使用規(guī)定。二是嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,強化公務(wù)接待支出管理。三是未安排人員因公出國(境)活動。較上年支出數(shù)無變化。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2024年度未發(fā)生因公出國(境)支出。
本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費11.41萬元,主要用于森林防火等專項工作入戶走訪以及機要通信、信訪維穩(wěn)、接送重精病人等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.09萬元,下降15.48%,主要原因是嚴格落實公務(wù)用車使用規(guī)定,公車運行維護成本大幅下降,減少了相應(yīng)支出。較上年支出數(shù)增加0.16萬元,增長1.42%,主要原因是今年森林防火工作任務(wù)重,需工作人員經(jīng)常下村入戶走訪宣傳和檢查,用車頻率較高,加之車輛老化,耗油量較高,維修次數(shù)多,導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費增加。該單位本年度公務(wù)用車運行維護費實際發(fā)生額為11.41萬元。
?公務(wù)接待費1.10萬元,主要用于接待上級主管部門檢查指導(dǎo)工作產(chǎn)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬元,下降26.67%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行承擔(dān)。較上年支出數(shù)減少0.16萬元,下降12.57%,主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待要求和標準,減少公務(wù)接待費用。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待10批次169人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費65.09元,車均購置費0萬元,車均維護費3.80萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出4.45萬元,較上年決算數(shù)增加0.45萬元,增長11.28%,主要原因是根據(jù)工作需要,2024年上級部門及本單位自行舉辦會議增多。本年度培訓(xùn)費支出1.39萬元,較上年決算數(shù)減少0.78萬元,下降35.8%,主要原因是嚴格控制培訓(xùn)食宿標準,減少培訓(xùn)相關(guān)費用。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出110.31萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、會議費、公務(wù)車運行維護費、維修(護)費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加2.48萬元,增長2.30%,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年剩余指標增多。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額571.53萬元,其中:政府采購貨物支出0.89萬元、政府采購工程支出570.64萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額571.53萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額149.92萬元,占政府采購支出總額的26.23?%。主要用于公路工程建設(shè)采購。
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對77個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金1252.30萬元。
(二)部門績效評價情況
我單位未組織開展績效評價。
(三)財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48469760。
附件下載:
419001-重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府(本級)_決算公開說明及公開報表(單位).pdf
419001-重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府(本級)-決算公開報表.pdf
419001-重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)人民政府績效自評表.pdf











