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          • [ 索引號 ]
          • 11500222009313492N/2025-00016
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-30
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-30

          重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心2024年度決算公開說明

          ? ? ? ??一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)

          負(fù)責(zé)新時代文明實踐和精神文明建設(shè)事務(wù)性工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施文明實踐、志愿服務(wù)活動;承擔(dān)志愿服務(wù)組織的宣傳發(fā)動、人員招募、網(wǎng)絡(luò)注冊、專業(yè)培訓(xùn)、孵化培育、項目承接等工作;承擔(dān)文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護(hù)等事務(wù)性工作;承擔(dān)電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作;開展移風(fēng)易俗、弘揚(yáng)時代新風(fēng)行動,破除陳規(guī)陋習(xí)、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風(fēng)。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》(綦委編〔2024〕65號)精神,本單位為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),含1個事業(yè)單位,編制5名,設(shè)主任1名、副主任1名。

          二、單位決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明。

          1.總體情況。2024年度收入總計87.85萬元,支出總計87.85萬元。收支較上年決算數(shù)增加17.1萬元,增長24.17%,主要原因是根據(jù)綦委編〔2024〕65號、綦江人社〔2024〕95號文件精神,機(jī)構(gòu)改革后該單位人員增多,且2024年年初進(jìn)行事業(yè)單位2021年—2022年超額績效清算,導(dǎo)致本年收支增加。

          2.收入情況。2024年度收入合計87.85萬元,較上年決算數(shù)增加17.1萬元,增長24.17%,主要原因是根據(jù)綦委編〔2024〕65號、綦江人社〔2024〕95號文件精神,機(jī)構(gòu)改革后該單位人員增多,且2024年年初進(jìn)行事業(yè)單位2021年—2022年超額績效清算,導(dǎo)致本年收入增加。其中:財政撥款收入87.85萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          3.支出情況。2024年度支出合計87.85萬元,較上年決算數(shù)增加17.1萬元,增長24.17%,主要原因是根據(jù)綦委編〔2024〕65號、綦江人社〔2024〕95號文件精神,機(jī)構(gòu)改革后該單位人員增多,且2024年年初進(jìn)行事業(yè)單位2021年—2022年超額績效清算,導(dǎo)致本年支出增加。其中:基本支出87.85萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計87.85萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各增加17.1萬元,增長24.17%。主要原因是根據(jù)綦委編〔2024〕65號、綦江人社〔2024〕95號文件精神,機(jī)構(gòu)改革后該單位人員增多,且2024年年初進(jìn)行事業(yè)單位2021年—2022年超額績效清算,導(dǎo)致本年收支增加。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入87.85萬元,較上年決算數(shù)增加17.1萬元,增長24.17%。主要原因是根據(jù)綦委編〔2024〕65號、綦江人社〔2024〕95號文件精神,機(jī)構(gòu)改革后該單位人員增多,且2024年年初進(jìn)行事業(yè)單位2021年—2022年超額績效清算,導(dǎo)致本年收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加8.78萬元,增長11.10%。主要原因是根據(jù)綦委編〔2024〕65號、綦江人社〔2024〕95號文件精神,機(jī)構(gòu)改革后該單位人員增多,且2024年年初進(jìn)行事業(yè)單位2021年—2022年超額績效清算,導(dǎo)致本年收入增加。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出87.85萬元,較上年決算數(shù)增加17.1萬元,增長24.17%。主要原因是根據(jù)綦委編〔2024〕65號、綦江人社〔2024〕95號文件精神,機(jī)構(gòu)改革后該單位人員增多,且2024年年初進(jìn)行事業(yè)單位2021年—2022年超額績效清算,導(dǎo)致本年支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加8.78萬元,增長11.10%。主要原因是根據(jù)綦委編〔2024〕65號、綦江人社〔2024〕95號文件精神,機(jī)構(gòu)改革后該單位人員增多,且2024年年初進(jìn)行事業(yè)單位2021年—2022年超額績效清算,導(dǎo)致本年支出增加。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

          4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          (1)文化旅游體育與傳媒支出70.42萬元,占80.16%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.02萬元,增長12.85%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑,綜合目標(biāo)考核獎勵(事業(yè)在職)、基本工資(事業(yè)統(tǒng)發(fā))以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼增多。

          (2)社會保障與就業(yè)支出9.99萬元,占11.37%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.35萬元,增長3.63%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑,基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療補(bǔ)助(事業(yè)離退休)、職業(yè)年金(事業(yè))以及綜合目標(biāo)考核獎勵(事業(yè)離退休)增多。

          (3)衛(wèi)生健康支出3.72萬元,占4.24%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.21,增長5.98%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑,基本醫(yī)療保險以及醫(yī)療補(bǔ)助增多。

          (4)住房保障支出3.71萬元,占4.22%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.18萬元,增長5.10%,主要原因是年中預(yù)算調(diào)劑,住房公積金繳費(fèi)增多。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出87.85萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)75.92萬元,較上年決算數(shù)增加16.79萬元,增長28.38%,主要原因是根據(jù)綦委編〔2024〕65號、綦江人社〔2024〕95號文件精神,機(jī)構(gòu)改革后該單位人員增多,且2024年年初進(jìn)行事業(yè)單位2021年—2022年超額績效清算,導(dǎo)致本年支出增加人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金等。公用經(jīng)費(fèi)11.93萬元,較上年決算數(shù)增加0.31萬元,增長2.69%,主要原因是存在人員日常年度晉級,根據(jù)工資數(shù)據(jù)相應(yīng)測算日常公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          本單位2024年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

          本單位2024年度未發(fā)生因公出國(境)支出。

          本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

          本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

          本單位2024年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

          2024年度本單位因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

          本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化,主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公,該事業(yè)單位2024年未發(fā)生會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.13萬元,較上年決算數(shù)減少0.08萬元,下降37.63%,主要原因是與機(jī)關(guān)合署辦公,該事業(yè)單位2024年實際發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)1336元

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

          按照部門決算列報口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          因預(yù)算一體化改革,與機(jī)關(guān)合署辦公,我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

          五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明

          (一)單位自評情況

          重慶市綦江區(qū)中峰鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位,公益一類事業(yè)單位。年初預(yù)算只保障人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),無項目預(yù)算,無預(yù)算績效管理。

          (二)單位績效評價情況

          我單位未組織開展績效評價。

          (三)財政績效評價情況

          市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          ?(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          ? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48469760。


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