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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222709465630W/2025-00007
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永新鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-07
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-07
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
承擔(dān)綜合行政執(zhí)法工作,集中行使法定、依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城市管理、交通、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門及派駐機(jī)構(gòu)開(kāi)展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì),為重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí),機(jī)構(gòu)類別為公益一類,經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。
- 機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。無(wú)二、部門收支總體情況(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)135.04萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款135.04萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年減少7.16萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少7.16萬(wàn)元。(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)135.04萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算18.26萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.81萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出104.85,住房保障支出預(yù)算6.12 萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少7.16萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算減少7.16萬(wàn)元。三、部門預(yù)算情況說(shuō)明2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135.04萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135.04萬(wàn)元,比2024年減少7.16萬(wàn)元萬(wàn)元。其中:基本支出135.04萬(wàn)元,比2024年減少7.16萬(wàn)元萬(wàn)元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)撥款減少3.79萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)撥款減少3.37萬(wàn)元等;主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.05萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)1.05萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元。五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。2. 政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年本單位無(wú)項(xiàng)目支出。4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會(huì)公開(kāi)范圍的部門必須填寫(xiě)!)
(以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。)
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:? 聯(lián)系方式:? (張煜,電話:023-48460929)











