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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222747454350T/2025-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-12
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府(本級)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個,分別為:
1.基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運(yùn)行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運(yùn)行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、信息調(diào)研、機(jī)要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作,承擔(dān)機(jī)關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守、公共資源交易等工作。
2.黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè),以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團(tuán)體等領(lǐng)域的工作,加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面加強(qiáng)黨的建設(shè),落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔(dān)人大、政協(xié)等工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財(cái)政管理、國有資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、招商引資、項(xiàng)目調(diào)度、重大項(xiàng)目管理,落實(shí)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)服務(wù)、商務(wù)流通、氣象、供銷、水電油氣訊等工作。承擔(dān)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財(cái)務(wù)管理等工作。
4.民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實(shí)社會保險、社會救助、社會福利、醫(yī)療保障、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困等社會保障政策,承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、未成年人保護(hù)、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作。承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、轄區(qū)戒毒康復(fù)和禁種鏟毒、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作,協(xié)助開展非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府(本級)設(shè)置正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個,分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知要求,綦委編〔2024〕64號,重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府(本級)無變動。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2014.19萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2014.07萬元,政府性基金預(yù)算撥款0.12萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較2024年增加178.88萬元,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加218.15萬元、政府性基金預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少39.27萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)2014.19萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算635.13萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算163.53萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算40.59萬元,節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算82.30萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算0.12萬元,農(nóng)林水支出預(yù)算1010.40萬元,住房保障支出預(yù)算58.57萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算23.55萬元。支出預(yù)算較2024年增加178.88萬元,主要是基本支出預(yù)算減少17.17萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加233.37萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2014.07萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2014.07萬元,比2024年增加218.15萬元。其中:基本支出764.88萬元,比2024年減少17.17萬元,主要原因是本年收入預(yù)算減少、工資及其他福利支出調(diào)整等,主要用于保障重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府(本級)在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出1247.11萬元,比2024年增加233.25萬元,主要原因是本年度項(xiàng)目支出預(yù)算增加,主要用于鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、森林資源管護(hù)、水土保持工程建設(shè)等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入0.12萬元,政府性基金預(yù)算支出0.12萬元,比2024年減少39.27萬元,主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.50萬元,比2024年增加1.20萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與2024年持平,主要原因是本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算;公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元,比2024年增加1.20萬元,主要原因是本年度因接待工作需要略增加公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.50萬元,與2024年持平,主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,與2024年持平;主要原因是本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)132.13萬元,比上年減少8.46萬元,主要原因?yàn)?/span>嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),盡量實(shí)現(xiàn)無紙化辦公。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1247.11萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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