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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222747454350T/2023-00046
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)永城鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-26
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-26
重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.黨政辦公室。主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、紀(jì)檢、文秘、政協(xié)、武裝、審批服務(wù)管理等職責(zé)。承擔(dān)檔案、機(jī)要保密工作;督促檢查鎮(zhèn)黨委和政府各項(xiàng)決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí);牽頭負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)、政務(wù)咨詢、政務(wù)代辦服務(wù)的辦理;做好調(diào)研、信息工作;承擔(dān)鎮(zhèn)黨委和政府的日常事務(wù)、后勤工作。
2.黨群工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨建、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、編制、人事、民宗僑臺(tái)、群團(tuán)等工作。承擔(dān)民意調(diào)查、村(社區(qū))考核具體工作;承擔(dān)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及其工作人員工作目標(biāo)的制定、考核和獎(jiǎng)懲工作;管理離退休干部、村(社區(qū))干部;做好志愿者服務(wù)活動(dòng)工作。
3.人大辦公室。負(fù)責(zé)宣傳貫徹憲法、法律、法規(guī)和上級(jí)人大及其常委會(huì)的決議、決定,推進(jìn)基層民主和法制建設(shè);組織本轄區(qū)人大代表開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng);聯(lián)系人大代表,負(fù)責(zé)征求、收集、整理、答復(fù)人大代表對(duì)鎮(zhèn)工作的意見(jiàn)、建議;督促相關(guān)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位辦理人大代表議案、建議、意見(jiàn)和政協(xié)委員提案;負(fù)責(zé)區(qū)人大來(lái)文來(lái)函的聯(lián)絡(luò)、辦理;負(fù)責(zé)人大綜合文字材料的起草;承辦本鎮(zhèn)域區(qū)人大代表的選舉工作。
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室)。主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開(kāi)發(fā)等職責(zé)。宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、工貿(mào)、旅游、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理及其法律法規(guī);指導(dǎo)企業(yè)管理、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)改造和職工業(yè)務(wù)培訓(xùn);承擔(dān)科技推廣與普及工作。
5.民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)。主要負(fù)責(zé)民政、退役軍人事務(wù)管理、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、健康、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。指導(dǎo)實(shí)施村(社區(qū))民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
6.平安建設(shè)辦公室。主要負(fù)責(zé)法制、信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于政法、社會(huì)治安綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、信訪等方面的法律政策;承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作;承擔(dān)重點(diǎn)地區(qū)整治、鐵路護(hù)路、視頻監(jiān)控等工作;承擔(dān)禁毒、禁種鏟毒工作;承擔(dān)掃黑除惡專項(xiàng)工作。
7.規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室。主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、公路建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、農(nóng)村環(huán)境整治等職責(zé)。承擔(dān)生態(tài)文明、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)宣傳教育工作;牽頭負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)違建整治工作;承擔(dān)建筑施工安全、房屋安全、地災(zāi)防治工作;服務(wù)轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè);承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報(bào)受理工作;承擔(dān)轄區(qū)防空防災(zāi)一體化建設(shè)工作。
8.財(cái)政辦公室。主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。
9.應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作。宣傳貫徹執(zhí)行中央、市、區(qū)關(guān)于安全生產(chǎn)方面的法律政策,落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施;承擔(dān)公共應(yīng)急事件、救災(zāi)搶險(xiǎn)、車輛、船舶、非煤礦山、煙花爆竹、危化品管理、交通安全等方面工作。
10.綜合行政執(zhí)法辦公室。主要負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)、文化旅游等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。綜合行政執(zhí)法辦公室與綜合行政執(zhí)法大隊(duì)統(tǒng)籌運(yùn)行。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案》的通知(綦委編〔2019〕46號(hào))文件精神,重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))內(nèi)設(shè)10個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu),分別為:黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室)、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2,089.52萬(wàn)元,支出總計(jì)2,089.52萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加2,089.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù),故收支較上年數(shù)增長(zhǎng)100%。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,858.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,858.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù),故收入較上年數(shù)增長(zhǎng)100%。其中:財(cái)政撥款收入1,858.80萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余230.72萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)2,089.52萬(wàn)元,較上年決算增加2,089.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù),故支出較上年數(shù)增長(zhǎng)100%。其中:基本支出834.92萬(wàn)元,占40%;項(xiàng)目支出1,254.60萬(wàn)元,占60%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位無(wú)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2,089.52萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2,089.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù),故收、支總計(jì)較上年數(shù)增長(zhǎng)100%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,841.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1,841.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù),故收入較上年數(shù)增長(zhǎng)100%。較年初預(yù)算數(shù)減少1,188.10萬(wàn)元,下降39.2%。主要原因是本單位項(xiàng)目收入預(yù)算減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余230.72萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,072.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2,072.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù),故支出較上年數(shù)增長(zhǎng)100%。較年初預(yù)算數(shù)減少957.38萬(wàn)元,下降31.6%。主要原因是本單位項(xiàng)目支出預(yù)算減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位無(wú)年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出726.86萬(wàn)元,占35.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少131.46萬(wàn)元,下降15.3%,主要原因是人員變動(dòng)、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出減少。
(2)文化旅游體育與傳媒支出22.00萬(wàn)元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少44.26萬(wàn)元,下降66.8%,主要原因是王良同志紀(jì)念館項(xiàng)目建設(shè)已完工,該項(xiàng)項(xiàng)目支出減少。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出146.33萬(wàn)元,占7.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加47.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.8%,主要原因是社會(huì)保障與就業(yè)類項(xiàng)目支出增加。
(4)衛(wèi)生健康支出87.11萬(wàn)元,占4.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加55.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)178%,主要原因是新冠肺炎疫情防控各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出增加。
(5)節(jié)能環(huán)保支出182.16萬(wàn)元,占8.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少372.57萬(wàn)元,下降67.2%,主要原因是林業(yè)資金項(xiàng)目支出減少。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.22萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少39.28萬(wàn)元,下降90.3%,主要原因是市政環(huán)衛(wèi)及背街小巷項(xiàng)目支出減少。
(7)農(nóng)林水支出843.36萬(wàn)元,占40.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少486.75萬(wàn)元,下降36.6%,主要原因是人居環(huán)境整治項(xiàng)目、松材線蟲(chóng)除治等項(xiàng)目支出減少。
(8)自然資源海洋氣象等支出2.27萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。
(9)住房保障支出40.73萬(wàn)元,占2%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.5%,主要原因是人員變動(dòng)及住房公積金繳費(fèi)調(diào)整導(dǎo)致支出增加。
(10)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17.49萬(wàn)元,占0.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.1%,主要原因是中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金項(xiàng)目支出增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出834.92萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)691.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加691.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù),故人員經(jīng)費(fèi)較上年數(shù)增長(zhǎng)100%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位全體在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)143.87萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加143.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù),故公用經(jīng)費(fèi)較上年數(shù)增長(zhǎng)100%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入16.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加16.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù),故較上年數(shù)增長(zhǎng)100%。本年支出16.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加16.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù),故較上年數(shù)增長(zhǎng)100%。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.95萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬(wàn)元,下降7%,主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度要求,貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加19.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù),故較上年支出數(shù)增長(zhǎng)100%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是用于因公出國(guó)(境)工作需要。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)(境)支出預(yù)算。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車報(bào)廢核銷后再重新購(gòu)置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.99萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車日常運(yùn)行及維修維護(hù)管理。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬(wàn)元,下降7.7%,主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車使用規(guī)定,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加17.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù), 故較上年支出數(shù)增長(zhǎng)100%。
公務(wù)接待費(fèi)1.96萬(wàn)元,主要用于接待市級(jí)、區(qū)級(jí)部門及其他單位因工作需要來(lái)訪的人員。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算一致。較上年支出數(shù)增加1.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù),故公務(wù)接待費(fèi)較上年增長(zhǎng)100%。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待90批次280人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)70.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)6.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出15.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加15.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù),故較上年支出數(shù)增長(zhǎng)100%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù),故培訓(xùn)費(fèi)較上年數(shù)增長(zhǎng)100%。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.87萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、印刷費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加143.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是2022年預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革,區(qū)分為行政單位與七個(gè)事業(yè)單位單獨(dú)核算,本單位為新增單位,無(wú)上年決算數(shù),故較上年數(shù)增長(zhǎng)100%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位對(duì)90個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)90項(xiàng),涉及資金1254.6萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
各部門90個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)總體完成情況較好,無(wú)未達(dá)標(biāo)情況。各項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表,詳細(xì)見(jiàn)附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
詳細(xì)見(jiàn)附件。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
李婭?? 023-48489161
?
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重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2022年度部門決算公開(kāi)表.xls











