您當(dāng)前的位置:
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002227094780280/2025-00002
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)新盛鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)人民政府新盛街道辦事處2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
基層治理綜合指揮室。承擔(dān)基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔(dān)“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔(dān)政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作,承擔(dān)機關(guān)接待、后勤保障、黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
????黨的建設(shè)辦公室。承擔(dān)黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè),以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領(lǐng)域的工作,加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo),全面加強黨的建設(shè),落實全面從嚴(yán)治黨要求。承擔(dān)基層黨的建設(shè)、紀(jì)律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
????經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃,強化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔(dān)市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設(shè)等工作。承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
????民生服務(wù)辦公室。承擔(dān)民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,承擔(dān)民政、生育服務(wù)、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
????平安法治辦公室。承擔(dān)平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領(lǐng)域工作,承擔(dān)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作,協(xié)助開展非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
(二)單位構(gòu)成。
綦委編〔2024〕49號文件下達綦江區(qū)新盛街道設(shè)置事業(yè)單位5個,分別為:便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、綜合行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實踐服務(wù)中心、城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。以上5個事業(yè)單位機構(gòu)規(guī)格為正科級,機構(gòu)類別為公益一類,經(jīng)費形式為財政全額撥款。
綦江區(qū)新盛街道設(shè)置正科級內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個,分別為:基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
(三)機構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)新盛街道機構(gòu)改革方案的通知》要求,事業(yè)單位較去年減少2個,機構(gòu)改革單位撤銷合并。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù) 2581.96萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2455.35 萬元,政府性基金預(yù)算撥款 126.61萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,其他收入 0萬元。收入較2024年增加256.36萬元,主要是基本經(jīng)費撥款增加7.85萬元,項目經(jīng)費撥款增加248.51萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù) 2581.96萬元,其中:一般公共服務(wù)支出686.82萬元,文化旅游體育與傳媒支出66.98萬元,社會保障和就業(yè)支出419.65萬元,衛(wèi)生健康支出76.74萬元,節(jié)能環(huán)保支出85.7萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出238.74萬元,農(nóng)林水支出622.17萬元,交通運輸支出10萬元,住房保障支出221.54萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27萬元,其他支出126.61萬元。支出預(yù)算較2024年增加256.36萬元,主要是基本支出預(yù)算增加7.85?萬元,項目支出預(yù)算增加248.51?萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入2455.35?萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出2455.35?萬元,比2024年增加160.75萬元。其中:基本支出 1622.8?萬元,比2024年增加7.85萬元,主要原因是單位人員級別晉升,人員經(jīng)費預(yù)算增加,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出 ?832.55?萬元,比2024年增加152.9?萬元,主要原因是2025年安排項目支出增加,主要用于舊房提升、自然災(zāi)害防治和農(nóng)村公路養(yǎng)護等重點工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入126.61萬元,政府性基金預(yù)算支出126.61萬元,比2024年增加95.61 萬元,主要原因是我單位收到交通項目補助資金,主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算21萬元,比2024年增加1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024持平;公務(wù)接待費3萬元,比2024年增加1萬元,主要原因是機構(gòu)改革部分職能并入,預(yù)計2025年公務(wù)接待費有所增加;公務(wù)用車運行維護費18萬元,與2024年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費 242.53萬元,比上年減少23.88萬元,主要原因為機構(gòu)改革4名城管執(zhí)法大隊人員從本單位調(diào)出,定額公用經(jīng)費預(yù)算減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1.2萬元:政府采購貨物預(yù)算1.2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.2萬元:政府采購貨物預(yù)算1.2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 568.47萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛 4輛,其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛,其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:韓文娟,聯(lián)系方式:023-61288527
附件:
403-重慶市綦江區(qū)人民政府新盛街道辦事處 .xlsx











