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  • [ 索引號 ]
  • 115002227094780280/2023-00026
  • [ 發文字號 ]
  • [ 主題分類 ]
  • 財政、金融、審計
  • [ 體裁分類 ]
  • 財政
  • [ 發布機構 ]
  • 綦江區新盛鎮
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-23
  • [ 發布日期 ]
  • 2023-10-23

重慶市綦江區人民政府新盛街道辦事處 2022年度部門決算情況說明

重慶市綦江區人民政府新盛街道辦事處

2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

1.黨政辦公室。主要負責綜合協調、文秘、政協、武裝、審批服務管理等職責。承擔檔案、機要保密工作;督促檢查街道黨工委和辦事處各項決議和領導指示的貫徹落實;牽頭負責政務公開、政務咨詢、政務代辦服務的辦理;承擔街道黨工委和辦事處的日常事務、后勤工作。

2.黨群工作辦公室。主要負責基層黨建、紀檢、宣傳、統戰、編制、人事、民宗僑臺、群團等工作。承擔民意調查、村(社區)考核具體工作;承擔機關、事業單位及其工作人員工作目標的制定、考核和獎懲工作;管理離退休干部、村(社區)干部;做好調研、信息、志愿者服務活動工作。

3.人大工委辦公室。負責宣傳貫徹憲法、法律、法規和上級人大及其常委會的決議、決定,推進基層民主和法制建設;組織本轄區人大代表開展各項活動;聯系人大代表,負責征求、收集、整理、答復人大代表對街道工作的意見、建議;督促街道相關科室辦理人大代表議案、建議、意見和政協委員提案;負責區人大來文來函的聯絡、辦理;負責人大綜合文字材料的起草;在區人大常委會和選舉委員會的領導下,承辦本區域區人大代表的選舉等工作。

4.經濟發展辦公室(統計辦公室、農村經營管理辦公室)。主要負責經濟發展規劃與指導服務、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。宣傳貫徹農業、工貿、旅游、農村經營管理及其法律法規;指導企業管理、生產、經營、技術改造和職工業務培訓;承擔科技推廣與普及工作。

5.民政和社會事務辦公室(衛生健康辦公室)。主要負責民政、退役軍人事務管理、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。指導實施村(社區)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作;負責社會事務相關法律法規的宣傳貫徹工作。

6.平安建設辦公室。主要負責法制、信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等工作。宣傳貫徹執行中央、市、區關于政法、社會治安綜合治理、社會穩定、信訪等方面的法律政策;承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作;承擔重點地區整治、鐵路護路、視頻監控等工作;承擔禁毒、禁種鏟毒工作;承擔掃黑除惡專項工作。

7.規劃建設管理環保辦公室。主要負責村鎮規劃、村鎮建設、公路建設、環境保護、市政公用、市容環衛、農村環境整治等職責。承擔生態文明、環境保護法律法規宣傳教育工作;協助違建整治工作;承擔建筑施工安全、房屋安全、地災防治工作;服務轄區內重點項目建設;承擔轄區內廉租住房的申報受理工作;承擔轄區防空防災一體化建設工作。

8.財政辦公室。主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

9.應急管理辦公室。主要負責安全生產綜合監管、應急管理等工作;宣傳貫徹執行中央、市、區關于安全生產方面的法律政策,落實安全生產各項措施;承擔公共應急事件、救災搶險、車輛、船舶、礦山等方面工作。

10.綜合行政執法辦公室。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。綜合行政執法辦公室與綜合行政執法大隊統籌運行。

11.社區事務服務中心。協助轄區內物業管理的監督管理,協調物業管理與社區、業主的關系;負責組織成立業主大會籌備組,監督業主大會籌備組開展工作,指導成立業主委員會;承擔轄區內業主委員會備案相關工作,指導業主委員會換屆工作,監督業主大會和業主委員會依法履行職責;負責轄區內物業服務糾紛投訴受理;負責指導社區召開物業管理聯席會議,協調解決物業管理工作中存在的問題;協助監管物業專項資金使用。

12.農業服務中心。承擔農機、農產品質量、農村清潔能源(沼氣、太陽能)、漁業船舶、林業、水利、防汛抗旱、水產、畜牧獸醫、氣象等方面的事務性工作;承擔農村經營管理、重大技術推廣、信息服務、資源環境保護、災害防治等方面的事務性工作;承擔農村土地承包管理、農民負擔監督管理、農村集體資產管理等方面的事務性工作;承擔扶貧開發、鄉村振興方面的事務性工作;協助開展惠農資金補貼工作。

13.文化服務中心。承擔宣傳、文化、體育、廣播電視、科技培訓等方面服務工作。開展文化宣傳、交流、文藝活動組織實施;承擔農家書屋(圖書室)及協助農體工程監督管理工作,協助監督管理轄區文化市場。

14.勞動就業和社會保障服務所。承擔勞動就業、社會保障、城鄉醫保、退休人員社會化服務和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業等相關法律法規;承擔農村勞務綜合開發、管理工作;承擔城鄉醫保、城鄉社保的參保籌資工作;協助開展勞動監察執法、勞動爭議調解等勞動權益保障服務工作;指導村(社區)開展退休人員社會化管理服務工作;指導村(社區)開展勞動就業與社會保障工作。

15.退役軍人服務站。主要負責做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

16.綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室統籌運行,主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、環境保護、文化旅游等領域的行政執法權。

17.城鄉管理服務中心。負責城區市政、環衛方面管理服務工作和農村綜合環境整治相關工作;負責農村環境衛生、道路河流工作;定期巡查城區背街小巷的清潔衛生情況;管理維護城市相關基礎設施;協助市容市貌整治工作。

(二)機構設置

綦編委【2020】3號文件下達我鎮直屬事業單位7個,農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心、社區事務服務中心。撤銷水管站,財政所(參公)。將水管站、農業服務中心整合,重新組建農業服務中心。將財政所(參公)重新組建為財政辦公室,編制為公務員。

重慶市綦江區人民政府新盛街道辦事處內設10個辦公室,即黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經濟發展辦公室(統計辦公室、農村經營管理辦公室)、民政和社會事務辦公室(衛生健康辦公室)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。

(三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區人民政府新盛街道辦事處(本級)、重慶市綦江區新盛街道社區事務服務中心、重慶市綦江區新盛街道農業服務中心、重慶市綦江區新盛街道文化服務中心、重慶市綦江區新盛街道勞動就業和社會保障服務所、重慶市綦江區新盛街道退役軍人服務站、重慶市綦江區新盛街道綜合行政執法大隊、重慶市綦江區新盛街道城鄉管理服務中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,464.12萬元,支出總計2,464.12萬元。收支較上年決算數減少1785.20萬元,下降42.01%,主要原因是新一輪體制改革2022年專項性轉移支付收入減少以及壓縮人員經費及日常公用經費支出。

2.收入情況。2022年度收入合計2,460.09萬元,較上年決算數減少808.21萬元,下降24.73%,主要原因是新一輪體制改革2022年專項性轉移支付收入減少以及壓縮人員經費及日常公用經費支出。其中:財政撥款收入2,460.09萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結余0.00萬元,使用年初結轉和結余4.03萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計2,464.12萬元,較上年決算減少1785.20萬元,下降42.01%,主要原因是新一輪體制改革2022年專項性轉移支付收入減少以及壓縮人員經費及日常公用經費支出。其中:基本支出1,586.45萬元,占64.4%;項目支出877.66萬元,占35.6%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元,與上年決算數持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,464.12萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少1785.20萬元,下降42.01%,主要原因是新一輪體制改革2022年專項性轉移支付收入減少以及壓縮人員經費及日常公用經費支出。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,409.13萬元,較上年決算數減少718.37萬元,下降22.97%。主要原因是新一輪體制改革2022年專項性轉移支付收入減少以及壓縮人員經費及日常公用經費支出。較年初預算數減少562.06萬元,下降18.9%。主要原因是一般公共服務支出較年初預算數增加124.41萬元,文化旅游體育與傳媒支出較年初預算數增加0.90萬元,社會保障與就業支出較年初預算數增加111.76萬元,衛生健康支出較年初預算數增加14.26萬元,城鄉社區支出較年初預算減少22.06萬元,農林水支出較年初預算數減少760.57萬元,住房保障支出較年初預算數減少55.07萬元,災害防治及應急管理支出較年初預算數增加29.64萬元,其他支出較年初預算減少4.3萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余1.03萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,410.16萬元,較上年決算數減少1571.28萬元,下降39.47%。主要原因是新一輪體制改革2022年專項性轉移支付收入減少以及壓縮人員經費及日常公用經費支出。較年初預算數減少561.03萬元,下降18.9%。主要原因是一般公共服務支出較年初預算數增加124.41萬元,文化旅游體育與傳媒支出較年初預算數增加0.90萬元,社會保障與就業支出較年初預算數增加111.76萬元,衛生健康支出較年初預算數增加14.26萬元,農林水支出較年初預算數減少760.57萬元,住房保障支出較年初預算數減少55.07萬元,災害防治及應急管理支出較年初預算數增加29.64萬元,其他支出較年初預算減少4.3萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余1.03萬元。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與上年決算數持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出760.98萬元,占31.6%,較年初預算數增加124.41萬元,增長19.5%,主要原因是根據綦江財發〔2022〕390號清算以前年度待遇,根據綦江財發【2022】2號文件調整預算。

(2)文化旅游體育與傳媒支出51.39萬元,占2.1%,較年初預算數增加0.90萬元,增長1.8%,主要原因是根據綦江財發〔2022〕390號清算以前年度待遇。

(3)社會保障與就業支出490.16萬元,占20.3%,較年初預算數增加111.76萬元,增長29.5%,主要原因是根據綦江財發〔2022〕390號清算以前年度待遇,根據綦江財發【2022】2號文件調整預算。

(4)衛生健康支出86.93萬元,占3.6%,較年初預算數增加14.26萬元,增長19.6%,主要原因是根據綦江財發[2022]350號下達疫情應急資金。

(5)節能環保支出28.96萬元,占1.2%,較年初預算數增加0.00萬元,與預算數持平。

(6)城鄉社區支出220.74萬元,占9.2%,較年初預算數減少22.06萬元,下降9.1%,主要原因是根據2022年預算大本、綦江財發〔2022〕1號文件調劑減少基本支出,根據綦江財發〔2022〕390號清算以前年度待遇。

(7)農林水支出700.58萬元,占29.1%,較年初預算數減少760.57萬元,下降52.1%,主要原因是滾存凈結余資金調劑減少,森林培訓資源資金、抗旱資金、對村級公益事業的補助資金調劑減少。

(8)住房保障支出40.79萬元,占1.7%,較年初預算數減少55.07萬元,下降57.4%,主要原因是根據預算大本調劑減少住房公積金支出,根據渝財建〔2021〕340號下達2022年棚戶區改造項目資金。

(9)災害防治及應急管理支出29.64萬元,占1.2%,較年初預算數增加29.64萬元,增長100.0%,主要原因是根據綦江財存量【2022】2號關于下達自然災害救災專項資金存量資金、根據綦江財發[2021]1號(綦江財發[2020]634號(渝財建[2020]356號))應急局調劑提前下達2021年市級自然災害救災資金(結轉)資金、根據綦江財存量〔2022〕14號下達2020年中央自然災害救災資金預算(存量)資金。

(10)其他支出0.00萬元,占0%,較年初預算數減少4.30萬元,下降100%,主要原因其他支出由經費支出調劑政府性基金支出。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,586.45萬元。其中:人員經費1,336.55萬元,較上年決算數減少67.99萬元,下降4.11%,主要原因是我單位2022年退休調出人員導致人員經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利等支出。公用經費249.91萬元,較上年決算數減少140.94萬元,下降36.06%,主要原因是厲行勤儉節約減少差旅費、會議費等開支。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、維修(護)費、勞務費、差旅費、公務接待費、會議費、公務用車運行維護費、工會經費、其他商品和服務支出等商品和服務支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余3.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入50.96萬元,較上年決算數減少216.92萬元,下降80.98%,主要原因是本級收入土地出讓金及配套費減少。本年支出53.96萬元,較上年決算數減少213.92萬元,下降79.86%,主要原因是2022年農村基礎設施建設資金支出減少。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計17.25萬元,較年初預算數減少21.25萬元,下降55.2%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神,從嚴控制“三公”經費,全年實際支出較預算有所下降。一是嚴格落實公務用車使用規定。二是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,強化公務接待支出管理。三是未安排人員因公出國(境)活動。較上年支出數增加1.68萬元,增長10.79%,主要原因是2022年高溫天氣森林防火防汛抗旱工作任務重,下屬事業單位用車較多產生的公車運行維護費較去年增加、因預算一體化改革下屬事業單位社區事務中心產生接待費。

(二)“三公”經費分項支出情況

? 2022年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,與年初預算數持平,主要原因是本單位2022年度未發生因公出國(境)支出。與上年支出數持平,主要原因是本單位2022年度未發生因公出國(境)支出。

公務車購置費0.00萬元,與年初預算數持平,主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費。與上年支出數持平,主要原因是本單位2022年度未發生公務車購置費。

公務用車運行維護費13.57萬元,主要用于主要用于森林防火宣傳檢查、企業安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少18.93萬元,下降58.2%,主要原因是主要原因是嚴格落實公務用車使用規定,公車運行維護成本大幅下降,減少了相應支出。較上年支出數增加0.74萬元,增長5.77%,主要原因是2022年高溫天氣森林防火防汛抗旱工作任務重,用車較多產生的公車運行維護費較去年增加。

公務接待費3.68萬元,主要用于接待.接待上級部門檢查指導工作發生的伙食費等支出。費用支出較年初預算數減少2.32萬元,下降38.7%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行承擔。較上年支出數增加0.94萬元,增長34.33%,主要原因是預算一體化改革下屬事業單位社區事務中心產生接待費。

(三)“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為4輛;國內公務接待58批次437人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費84.21元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.39萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.35萬元,較上年決算數減少18.94萬元,下降88.98%,主要原因是主要原因是嚴控會議支出,采用視頻會議次數增加,會議費有所下降。本年度培訓費支出3.44萬元,較上年決算數增加0.55萬元,增長18.97%,主要原因是下屬事業單位因工作業務需要對村居干部的培訓支出增加。

(二)機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出148.93萬元,主要用于開支.辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、培訓費、公務接待費、會議費、公務用車運行維護費、維修(護)費、工會經費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數減少221.92萬元,下降59.84%,主要原因是主要原因是根據規定從2021年8月起暫停差旅費發放。

(三)國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,本單位對單位整體和64個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評64項,涉及資金 1167.09萬元。

(二)績效自評結果。

見附件。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式: 023-61288520

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