您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預算/決算
>
預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313070P/2025-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)文龍街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-18
重慶市綦江區(qū)文龍街道綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
承擔綜合行政執(zhí)法工作,集中行使法定、依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、城市管理、交通、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執(zhí)法權;配合區(qū)級有關部門及派駐機構開展其他領域的聯(lián)合執(zhí)法。
(二)單位構成
重慶市綦江區(qū)文龍街道綜合行政執(zhí)法大隊,為二級預算單位,為綦江區(qū)文龍街道辦事處下屬事業(yè)單位,在編人員16人。
(三)機構改革相關情況。
2024-2025年期間不涉及機構改革。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)332.83萬元,其中:本年收入一般公共預算撥款332.83萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加201.38萬元,主要是一般公共預算撥款增加201.38萬元,政府性基金預算撥款增加0萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)332.83萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算44.4萬元,衛(wèi)生健康支出預算14.12萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算259.71萬元,住房保障支出預算14.6萬元。支出預算較2024年增加201.38萬元,主要是基本支出預算增加201.38萬元,項目支出預算增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入332.83萬元,一般公共預算財政撥款支出332.83萬元,比2024年增加201.38萬元。其中:基本支出332.83萬元,比2024年增加201.38萬元,主要原因是2024年事業(yè)單位機構改革,在編人數(shù)由原來的6人增至16人,相應增加人員的基本支出,主要包括在職人員工資福利及社會保險繳費和住房公積金等;項目支出0萬元,比2024年增加0萬元。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年減少0萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元;公務接待費0萬元,比2024年增加0萬元;公務用車運行維護費0萬元,比2024年增加0萬元,公務用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年無項目支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:劉小云??????????????????聯(lián)系方式:023-85880329











