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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313070P/2023-00024
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)文龍街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-13
重慶市綦江區(qū)文龍街道綜合行政執(zhí)法大隊 2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
根據(jù)《重慶市人民政府關于綦江區(qū)部分鎮(zhèn)街行政區(qū)劃調整的批復》(渝府〔2019〕42號)和《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關于文龍街道、新盛鎮(zhèn)行政區(qū)劃調整的通知》(綦江委〔2020〕4號)精神,制定本方案。
主要職能職責有:與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運行,主要負責集中行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護、文化旅游等領域的行政執(zhí)法權。
(二)單位構成
????本單位為綦江區(qū)文龍街道辦事處下屬事業(yè)單位:重慶市綦江區(qū)文龍街道綜合行政執(zhí)法大隊,在編人員6人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)132.34萬元,其中:一般公共預算撥款123.07萬元,上年結轉一般公共預算撥款9.27萬元,結轉政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年119.33萬元增加13.01萬元,主要是一般公共預算撥款增加13.01萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)132.34萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算11.7萬元,衛(wèi)生健康支出預算5.59萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出109.19萬元,農(nóng)林水支出0萬元,住房保障支出預算5.85萬元。支出預算較2022年119.33萬元增加13.01萬元,主要是基本支出預算增加13.01萬元;2023年無項目支出。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入132.34萬元,一般公共預算財政撥款支出132.34萬元,比2022年119.33萬元增加13.01萬元。其中:基本支出132.34萬元,比2022年119.33萬元增加13.01萬元,主要原因是工資津貼調標等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;2023年無項目支出。
重慶市綦江區(qū)文龍街道綜合行政執(zhí)法大隊2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
重慶市綦江區(qū)文龍街道綜合行政執(zhí)法大隊2023年“三公”經(jīng)費預算0.4萬元,比2022年0.5萬元減少0.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費0.4萬元,比2022年減少0.1萬元;公務用車運行維護費0萬元;公務用車購置費0萬元。
五、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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