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  • [ 索引號 ]
  • 11500222009313070P/2024-00020
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類 ]
  • 財政
  • [ 體裁分類 ]
  • 財政預算、決算
  • [ 發(fā)布機構(gòu) ]
  • 綦江區(qū)文龍街道
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-23
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2024-10-23

重慶市綦江區(qū)文龍街道退役軍人服務站2023年度決算公開說明

一、單位基本情況

按照《中共重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)文龍街道綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案〉的通知》(綦委編〔2020〕1號)文件精神執(zhí)行。

(一)職能職責

主要負責做好退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所。

(二)機構(gòu)設(shè)置

本單位為綦江區(qū)人民政府文龍街道辦事處下屬事業(yè)單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計35.89萬元,支出總計35.89萬元。收支較上年決算數(shù)增加12.82萬元,增長55.57%,主要原因是人員增加導致人員經(jīng)費支出增加。

2.收入情況。2023年度收入合計35.89萬元,較上年決算數(shù)增加12.82萬元,增長55.57%,主要原因是人員增加導致人員經(jīng)費支出增加。其中:財政撥款收入35.89萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計35.89萬元,較上年決算數(shù)增加12.82萬元,增長55.57%,主要原因是人員增加導致人員經(jīng)費支出增加。其中:基本支出35.89萬元,占100.00%;項目支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計35.89萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加12.82萬元,增長55.57%。主要原因是人員增加導致人員經(jīng)費支出增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入35.89萬元,較上年決算數(shù)增加12.82萬元,增長55.57%。主要原因是人員增加導致人員經(jīng)費支出增加。較年初預算數(shù)增加11.87萬元,增長49.42%。主要原因是人員增加預算調(diào)增社會保障與就業(yè)支出7.43萬元、衛(wèi)生健康支出2.19萬元。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出35.89萬元,較上年決算數(shù)增加12.82萬元,增長55.57%。主要原因是人員增加導致人員經(jīng)費支出增加。較年初預算數(shù)增加11.87萬元,增長49.42%。主要原因是人員增加預算調(diào)增社會保障與就業(yè)支出7.43萬元、衛(wèi)生健康支出2.19萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出29.55萬元,占82.33%,較年初預算數(shù)增加7.43萬元,增長33.59%,主要原因是人員增加導致社會保障與就業(yè)支出增加。

(2)衛(wèi)生健康支出3.16萬元,占8.82%,較年初預算數(shù)增加2.19萬元,增長225.77%,主要原因是人員增加導致衛(wèi)生健康支出增加。

(3)住房保障支出3.18萬元,占8.85%,較年初預算數(shù)增加2.25萬元,增長241.94%,主要原因是人員增加導致住房保障支出增加。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出35.89萬元。其中:人員經(jīng)費32.89萬元,較上年決算數(shù)增加13.33萬元,增長68.15%,主要原因是人員增加導致人員經(jīng)費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等支出。公用經(jīng)費3.01萬元,較上年決算數(shù)減少0.50萬元,下降14.25%,主要原因是厲行節(jié)約減少公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、工會經(jīng)費、其他商品服務等支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)無增減,與上年度一致。較上年支出數(shù)無增減,與上年度一致。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。本單位2023年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)無增減,較上年支出數(shù)無增減。本單位2023年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。

公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)減少0.40萬元,下降100.00%,較上年支出數(shù)無增減。本單位2023年度未發(fā)生公務接待費支出。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位為下屬事業(yè)單位,與機關(guān)合署辦公未發(fā)生會議費。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無變化,主要原因是本單位為下屬事業(yè)單位,與機關(guān)合署辦公未發(fā)生培訓費。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本單位為下屬事業(yè)單位,與機關(guān)合署辦公未發(fā)生運行經(jīng)費。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

本單位2023年度無預算績效管理項目。

(一)單位自評情況

無。

(二)單位績效評價情況

我單位未組織開展績效評價。

(三)財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

楊翊??023-85880329

401006-重慶市綦江區(qū)文龍街道退役軍人服務站_決算公開說明.pdf

2023-401006-重慶市綦江區(qū)文龍街道退役軍人服務站決算公開報表.pdf


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