您當前的位置:
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預算/決算
>
預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1A8361X9/2025-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)通惠街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-18
重慶市綦江區(qū)通惠街道商圈服務中心 2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)通惠街道內(nèi)設機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編〔2024〕50號)文件精神,本單位主要職能職責有:
負責商圈內(nèi)的日常服務工作;承擔商圈范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作和公共突發(fā)事件的協(xié)調(diào)處置工作;承擔業(yè)務范圍內(nèi)各類公共投訴、矛盾糾紛處理等事務性工作;承擔市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、市政設施、垃圾分類、園林綠化、商業(yè)活動、各類占道、戶外廣告、燈飾設置等有關(guān)事務性工作;負責協(xié)助相關(guān)部門對商圈內(nèi)企業(yè)進行管理。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)通惠街道內(nèi)設機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編〔2024〕50號)文件精神,本單位設事業(yè)單位1個,是商圈服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)199.4萬元,其中:一般公共預算撥款199.4萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。收入較2024年減少13.44萬元,主要是經(jīng)費撥款減少13.44萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)199.4萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算24.32萬元,衛(wèi)生健康支出預算7.33萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算160.1萬元,住房保障支出預算7.64萬元。支出預算較2024年減少13.44萬元,主要是基本支出預算減少13.44萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入199.4萬元,一般公共預算財政撥款支出199.4萬元,比2024年減少13.44萬元。其中:基本支出199.4萬元,比2024年減少13.44萬元,主要原因是厲行節(jié)約,反對浪費,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出0萬元,與2024年持平。
重慶市綦江區(qū)通惠街道商圈服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算27萬元,比2024年減少11.9萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費0萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費27萬元,比2024年減少11.9萬元,主要原因是厲行節(jié)約,控制成本;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費。本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。本單位2025年無項目支出預算。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中一般公務用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:趙超;聯(lián)系方式:023-48882729
404008重慶市綦江區(qū)通惠街道商圈服務中心-綦江區(qū)2025年部門預算公開附表.xls











