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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1A8361X9/2023-00009
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)通惠街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-13
重慶市綦江區(qū)通惠街道退役軍人服務站 2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)通惠街道綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編[2020]2號)文件精神,本單位主要職能職責有:
主要負責做好退役軍人關系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所。
(二)單位構(gòu)成
據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)通惠街道綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編[2020]2號)文件精神,本單位設事業(yè)單位1個,是退役軍人服務站。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)42.92萬元,其中:一般公共預算撥款42.92萬元。收入較2022年增加0.78萬元,主要是經(jīng)費撥款增加0.78萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)42.92萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算38.84萬元,衛(wèi)生健康支出預算1.98萬元,住房保障支出預算2.1萬元。支出預算較2022年增加0.78萬元,主要是基本支出預算增加0.78萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入42.92萬元,一般公共預算財政撥款支出42.92萬元,比2022年增加0.78萬元。其中:基本支出42.92萬元,比2022年增加0.78萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出。
?通惠街道退役軍人服務站2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
無。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:趙超? 聯(lián)系方式:023-48882729
重慶市綦江區(qū)通惠街道退役軍人服務站 2023年部門預算情況說明.doc
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