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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1A8361X9/2023-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)通惠街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-13
重慶市綦江區(qū)通惠街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)通惠街道綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案>的通知》(綦委編[2020]2號)文件精神,本單位主要職能職責有:
承擔勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、退休人員社會化服務和管理等工作。宣傳貫徹落實社會保障、勞動就業(yè)等相關法律法規(guī);承擔農(nóng)村勞務綜合開發(fā)、管理工作;承擔城鄉(xiāng)醫(yī)保、城鄉(xiāng)社保的參保籌資工作;協(xié)助開展勞動監(jiān)察執(zhí)法、勞動爭議調(diào)解等勞動權益保障服務工作;指導村(社區(qū))開展退休人員社會化管理服務工作;指導村(社區(qū))開展勞動就業(yè)與社會保障工作。
(二)單位構成
據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)通惠街道綜合辦事機構和事業(yè)單位機構編制方案>的通知》(綦委編[2020]2號)文件精神,本單位設事業(yè)單位1個,是勞動就業(yè)和社會保障服務所。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數(shù)102.68萬元,其中:一般公共預算撥款102.68萬元。收入較2022年減少2.55萬元,主要是經(jīng)費撥款減少2.55萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數(shù)102.68萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算93.43萬元,衛(wèi)生健康支出預算4.62萬元,住房保障支出預算4.63萬元。支出預算較2022年減少2.55萬元,主要是基本支出預算減少2.55萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入102.68萬元,一般公共預算財政撥款支出102.68萬元,比2022年減少2.55萬元。其中:基本支出102.68萬元,比2022年減少2.55萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
?通惠街道勞動就業(yè)和社會保障服務所2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
無。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:趙超? 聯(lián)系方式:023-48882729
重慶市綦江區(qū)通惠街道勞動就業(yè)和社會保障服務所 2023年部門預算情況說明.doc
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