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          • [ 索引號 ]
          • 115002227562142523/2023-00029
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預算、決算
          • [ 發(fā)布機構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)石角鎮(zhèn)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2023-10-23
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2023-10-23

          重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年度部門決算情況說明

          ?

          一、部門基本情況

          (一)職能職責

          重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運行,主要負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護、衛(wèi)生計生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。負責宣傳貫徹執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章,在上級法制部門的指導下開展本轄區(qū)內(nèi)相對集中行政處罰權(quán)工作;建立健全行政執(zhí)法相關(guān)工作制度,明確執(zhí)法范圍、執(zhí)法權(quán)限、執(zhí)法方式等。

          (二)機構(gòu)設(shè)置

          (三)單位構(gòu)成

          本單位重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊,為重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)人民政府所屬二級預算單位,單位類型為公益一類事業(yè)單位。

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2022年度收入總計109.05萬元,支出總計109.05萬元。收支較上年決算數(shù)增加109.05萬元,增長100%,主要原因是為銜接預算一體化,事業(yè)單位2022年起獨立編制決算報表,上年無報表無數(shù)據(jù)可比較。本部分的收入總計包括本年收入合計109.05萬元、未使用非財政撥款結(jié)余、無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計109.05萬元、未使用非財政撥款結(jié)余、無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

          2.收入情況。2022年度收入合計109.05萬元,較上年決算數(shù)增加109.05萬元,增長100%,主要原因是為銜接預算一體化,事業(yè)單位2022年起獨立編制決算報表,上年無報表無數(shù)據(jù)可比較。其中:財政撥款收入109.05萬元,占100%

          3.支出情況。2022年度支出合計109.05萬元,較上年決算增加109.05萬元,增長100%,主要原因是為銜接預算一體化,事業(yè)單位2022年起獨立編制決算報表,上年無報表無數(shù)據(jù)可比較。其中:基本支出109.05萬元,占100%

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2022年度財政撥款收、支總計109.05萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加109.05萬元,增長100%。主要原因是為銜接預算一體化,事業(yè)單位2022年起獨立編制決算報表,上年無報表無數(shù)據(jù)可比較。

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入109.05萬元,較上年決算數(shù)增加109.05萬元,增長100%。主要原因是為銜接預算一體化,事業(yè)單位2022年起獨立編制決算報表,上年無報表無數(shù)據(jù)可比較。較年初預算數(shù)減少4.53萬元,下降4%。主要原因是人員增減變動引起收入減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出109.05萬元,較上年決算數(shù)增加109.05萬元,增長100%。主要原因是為銜接預算一體化,事業(yè)單位2022年起獨立編制決算報表,上年無報表無數(shù)據(jù)可比較。較年初預算數(shù)減少4.53萬元,下降4%。主要原因是人員增減變動引起支出減少。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

          4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          1)社會保障與就業(yè)支出16.85萬元,占15.5%,較年初預算數(shù)增加8.32萬元,增長97.5%,主要原因是人員增減變動引起支出增加。

          2)衛(wèi)生健康支出5.06萬元,占4.6%,較年初預算數(shù)減少0.10萬元,下降1.9%,主要原因是人員增減變動引起支出減少。

          3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出82.22萬元,占75.4%,較年初預算數(shù)減少13.14萬元,下降13.8%,主要原因是人員增減變動引起支出減少。

          4)住房保障支出4.92萬元,占4.5%,較年初預算數(shù)增加0.38萬元,增長8.4%,主要原因是人員增減變動引起支出增加。

          (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2022年度一般公共預算財政撥款基本支出109.05萬元。其中:人員經(jīng)費90.58萬元,較上年決算數(shù)增加90.58萬元,增長100%,主要原因是為銜接預算一體化,事業(yè)單位2022年起獨立編制決算報表,上年無報表無數(shù)據(jù)可比較。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費18.48萬元,較上年決算數(shù)增加18.48萬元,增長100%,主要原因是為銜接預算一體化,事業(yè)單位2022年起獨立編制決算報表,上年無報表無數(shù)據(jù)可比較。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議培訓接待費、勞務費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費、其他交通費等支出。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

          本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于本單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未因公出國(境)費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

          公務車購置費0.00萬元,主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費支出。

          公務車運行維護費0.00萬元,主要用于公務車油費、過路過橋費、停車費、維修費等。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費支出。

          公務接待費0.00萬元,主要用于接待各部門檢查驗收工作公務用餐。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務接待費支出。

          較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務接待費支出。

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

          本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生會議費支出。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生培訓費支出。

          (二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

          2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,主要用于開支保障辦公運行的各種辦公費,勞務費,郵電費,差旅費,委托業(yè)務費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至20221231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

          (四)政府采購支出說明

          2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

          五、預算績效管理情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預算績效管理要求,我單位對部門整體開展了績效自評。

          (二)績效自評結(jié)果。

          1.績效目標自評表

          1)公開范圍。部門整體績效。

          2)公開內(nèi)容。詳見部門整體績效自評表。

          2.績效自評報告或案例

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

          (三)重點績效評價結(jié)果

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

          石艷?023-48250997

          附件下載:

          1.重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年決算公開收入支出決算總表.xls
          2.重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年決算公開收入決算表.xls
          3.重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年決算公開支出決算表.xls
          4.重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年決算公開財政撥款收入支出決算總表.xls
          5.重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年決算公開一般公共預算財政撥款支出決算表.xls
          6.重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年決算公開一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls
          7.重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年決算公開政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls
          8.重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年決算公開國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.xls
          10.重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年決算公開整體績效自評表.xls
          11.重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年決算公開項目自評表.xls
          9.重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2022年決算公開機構(gòu)運行信息表.xls

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