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預算
- [ 索引號 ]
- 115002220093138980/2025-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-27
重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年部門預算情況說明
重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.基層治理綜合指揮室
承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調(diào)度相關工作。承擔“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉(zhuǎn)、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作,承擔機關接待、后勤保障、黨務政務值班值守等工作。
2.黨的建設辦公室
承擔黨的建設板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設以及群眾團體等領域的工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、法制、機構(gòu)編制、干部人事等工作。承擔轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表聯(lián)絡服務工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室
承擔經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責經(jīng)濟發(fā)展、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃,強化產(chǎn)業(yè)引導,落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理以及內(nèi)部審計等工作。
4.民生服務辦公室
承擔民生服務板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責教育、衛(wèi)生健康等領域工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實社會救助、社會福利、扶貧濟困等社會保障政策,承擔民政、生育服務、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)以及其他民政和社會事務管理工作。
5.平安法治辦公室
承擔平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工作。負責平安法治、信訪穩(wěn)定等領域工作,承擔信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教等工作。
6.便民服務中心(退役軍人服務站)
負責便民服務中心窗口和平臺建設;承擔勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、人民武裝等事務性工作;落實社會保險、優(yōu)撫安置等社會保障政策;承擔退役軍人關系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務以及其他涉及退役軍人的相關服務等工作。
7.綜合行政執(zhí)法大隊
負責應急管理工作,承擔安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作,協(xié)助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。承擔綜合行政執(zhí)法工作,集中行使法定、依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境保護、城市管理、交通、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執(zhí)法權(quán);配合區(qū)級有關部門及派駐機構(gòu)開展其他領域的聯(lián)合執(zhí)法。
8.產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心
負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關事務性工作;承擔農(nóng)業(yè)投入品使用、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)機推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量服務、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、林業(yè)資源保護、野生動植物保護、森林防火、森林病蟲害防治、水資源管理和保護、水土保持、污染防治、農(nóng)田水利基本建設、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動物疫病的防疫和監(jiān)測、動物疫情調(diào)查、動物強制免疫、動物產(chǎn)品檢疫、植保植檢等事務性工作;承擔農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、惠農(nóng)資金補貼等事務性工作。
9.新時代文明實踐服務中心
負責意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、文化、體育等領域的工作,承擔精神文明、網(wǎng)絡安全與信息化、民宗僑臺等工作,承擔轄區(qū)內(nèi)政協(xié)委員聯(lián)絡服務工作。負責新時代文明實踐和精神文明建設事務性工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施文明實踐、志愿服務活動;承擔志愿服務組織的宣傳發(fā)動、人員招募、網(wǎng)絡注冊、專業(yè)培訓、孵化培育、項目承接等工作;承擔文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護等事務性工作;承擔電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務性工作;開展移風易俗、弘揚時代新風行動,破除陳規(guī)陋習、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風。
10.村鎮(zhèn)建設服務中心
負責村鎮(zhèn)建設規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作;承擔土地利用管理、地質(zhì)災害、農(nóng)房審批、轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理方面的事務性工作;承擔村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設施和農(nóng)村環(huán)境整治相關事務性工作;負責生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)環(huán)境整治;承擔公路建設、公路養(yǎng)護等交通運輸領域的事務性工作;承擔協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務性工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府(本級)。無下屬二級預算單位。
(三)機構(gòu)改革相關情況
2024-2025年,我單位不涉及機構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)2684.26萬元,其中:一般公共預算撥款2683.88萬元,政府性基金預算撥款0.38萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少1376.61萬元,主要是一般公共預算撥款減少1323.99萬元,政府性基金預算撥款減少52.62萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)2684.26萬元,其中:一般公共服務支出預算837.97萬元,社會保障和就業(yè)支出預算170.37萬元,衛(wèi)生健康支出預算41.44萬元,節(jié)能環(huán)保支出預算257.20萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算0.38萬元,農(nóng)林水支出預算1032.51萬元,交通運輸支出預算57.96萬元,住房保障支出預算286.42萬元。支出預算較2024年減少1376.61萬元,主要是基本支出預算減少54.19萬元,項目支出預算減少1269.80萬元,政府性基金預算支出減少52.62萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2683.88萬元,一般公共預算財政撥款支出2683.88萬元,比2024年減少1323.99萬元。其中:基本支出798.39萬元,比2024年減少54.19萬元,主要原因是人員減少,人員經(jīng)費減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出1885.48萬元,比2024年減少1269.80萬元,主要原因是交通運輸收入減少等,主要用于保障民生、村居運轉(zhuǎn)等開支。
2025年政府性基金預算收入0.38萬元,政府性基金預算支出0.38萬元,比2024年減少52.62萬元,主要原因是本年安排的專項轉(zhuǎn)移支付減少,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水及其他支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算15.70萬元,比2024年減少0.30萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務接待費2.20萬元,比2024年減少0.30萬元,主要原因是厲行節(jié)約,縮減開支;公務用車運行維護費13.50萬元,與2024年持平;公務用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費798.39萬元,比上年減少54.19萬元,主要原因為因為厲行節(jié)約,縮減開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1885.48萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府財政辦公室 ??
聯(lián)系方式:023-81713941
重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年部門預算情況說明.doc
重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年部門預算公開附表.xlsx











