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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222745310142R/2025-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-03
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-03
重慶市綦江區(qū)隆盛村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
負責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作;承擔(dān)農(nóng)房審批、轄區(qū)內(nèi)廉租住房的申報受理方面的事務(wù)性工作;承擔(dān)村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施和農(nóng)村環(huán)境整治相關(guān)事務(wù)性工作;負責(zé)生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)環(huán)境整治;承擔(dān)公路建設(shè)、公路養(yǎng)護等交通運輸領(lǐng) 域的事務(wù)性工作;承擔(dān)協(xié)調(diào)物業(yè)管理等方面的事務(wù)性工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心為重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位,無下屬單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)64.44萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款64.44萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加39.35萬元,主要是一般公共預(yù)算資金經(jīng)費撥款增加39.35?萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)64.44萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算13.45萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.65萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出預(yù)算45.80萬元,住房保障支出預(yù)算2.55萬元。支出預(yù)算較2024年增加39.35?萬元,主要是基本支出增加39.35?萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入64.44萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出64.44萬元,比2024年增加39.35萬元。其中:基本支出64.44萬元,比2024年增加39.35萬元,主要原因是人員有所增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,與2024年持平,主要原因下屬事業(yè)單位沒有項目經(jīng)費。
重慶市綦江區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.08萬元,比2024年減少0.02?萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費0.08萬元,比2024年減少0.02萬元,主要原因是應(yīng)上級要求節(jié)儉辦公,減少接待。本單位無公務(wù)車,公務(wù)用車運行維護費0萬元,公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。政府采購情況。本年度無政府采購預(yù)算。政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。本單位2025年無項目支出預(yù)算。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:黃文???????聯(lián)系方式:(電話:023-48480508)
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