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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222745310142R/2025-00003
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-03
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-03
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運 ?行和指揮調(diào)度相關(guān)工作。承擔“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治 ?體系建設(shè)和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、運行監(jiān)測、分析研判、 協(xié)同流轉(zhuǎn)、應(yīng)急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機 ?要、保密、檔案、公文、會務(wù)等工作,承擔機關(guān)接待、后勤保障、 黨務(wù)政務(wù)值班值守等工作。
2.黨的建設(shè)辦公室。承擔黨的建設(shè)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工 作。負責黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、反腐 倡廉建設(shè)、民主法治建設(shè),以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體 等領(lǐng)域的工作,加強黨的全面領(lǐng)導,全面加強黨的建設(shè),落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設(shè)、紀律檢查、精神文明、法 ?制、網(wǎng)絡(luò)安全與信息化、機構(gòu)編制、干部人事、民宗僑臺等工作。 承擔轄區(qū)內(nèi)黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調(diào)工 ?作。負責經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、 財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領(lǐng)域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā) 展計劃,強化產(chǎn)業(yè)引導,落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空 間規(guī)劃。承擔市政設(shè)施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建 設(shè)等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財 政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理以及內(nèi)部審計等工作。
4. 民生服務(wù)辦公室。承擔民生服務(wù)板塊的日常管理協(xié)調(diào)工 作。負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領(lǐng)域工作, 推動社會事業(yè)發(fā)展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫 安置、扶貧濟困等社會保障政策,承擔民政、生育服務(wù)、老齡事 業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管 理、退役軍人服務(wù)以及其他民政和社會事務(wù)管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協(xié)調(diào)工 作。負責平安法治、應(yīng)急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝 等領(lǐng)域工作,承擔信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、維護社 會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政 執(zhí)法監(jiān)督管理等工作,協(xié)助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆 竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府(本級)為重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)人民政府二級預算單位,無下屬單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)2352.31萬元,其中:一般公共預算撥款2315.90萬元,政府性基金預算撥款36.40萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少136.43萬元。主要是一般公共預算資金減少147.7萬元。政府性基金預算資金收入增加11.27萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)2352.31萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預算805.86萬元,社會保障和就業(yè)支出預算271.85萬元,衛(wèi)生健康支出預算47.04萬元,節(jié)能環(huán)保支出225.35萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算0.98萬元,農(nóng)林水支出預算923.48萬元,住房保障支出預算54.54萬元,自然資源海洋氣象等支出23.21萬元。支出預算較2024年減少246.95萬元,主要是基本支出預算增加19.46萬元,項目支出預算減少167.16萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2315.90萬元,一般公共預算財政撥款支出2315.90萬元,比2024年減少147.7萬元。其中:基本支出910.27萬元,比2024年增加19.46萬元,主要原因是人員工資調(diào)整增加及相關(guān)保險標準提高,上級預算有所增加。主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出1405.63萬元,比2024年減少167.16萬元,主要原因是項目建設(shè)有所減少,上級預算減少。主要用于鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境整治、農(nóng)村公路養(yǎng)護、森林資源管護一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等重點工作。
2025年政府性基金預算收入36.4萬元,政府性基金預算支出36.4萬元,比2024年增加11.26萬元,主要原因是2024年相關(guān)項目建設(shè)有所增加。主要用于農(nóng)村綜合改革、基層治理、城市管理、社會服務(wù)、抗旱救災等重點工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算16.5萬元,比2024年減少8.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)接待費3萬元,比2024年增加1.5萬元,主要原因是三級共建隆盛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作站建設(shè),及小灣水庫建設(shè)工程,因工作需求接待上級部門檢查指導、聯(lián)系工作較多;公務(wù)用車運行維護費13.5萬元,比2024年減少10萬元,主要原因是應(yīng)上級要求節(jié)儉辦公,減少汽車運行維護費用;2025年公務(wù)用車購置費0萬元,比2024年減少10萬元。主要今年沒有新購公務(wù)用車計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費151.29萬元,比上年減少4.39萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。本年度政府采購預算5萬元。政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購5萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1405.63元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,單位共有車輛3輛,其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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