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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313740C/2025-00007
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-28
重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府(本級)2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.基層治理綜合指揮室。承擔基層治理指揮中心的日常運行和指揮調度相關工作。承擔“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系建設和基層治理智治平臺的統(tǒng)籌協(xié)調、運行監(jiān)測、分析研判、協(xié)同流轉、應急指揮、督查考核等工作。承擔政府信息公開、機要、保密、檔案、公文、會務等工作,承擔機關接待、后勤保障、黨務政務值班值守等工作。
2.黨的建設辦公室。承擔黨的建設板塊的日常管理協(xié)調工作。負責黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、民主法治建設,以及意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線、群眾團體等領域的工作,加強黨的全面領導,全面加強黨的建設,落實全面從嚴治黨要求。承擔基層黨的建設、紀律檢查、精神文明、法制、網(wǎng)絡安全與信息化、機構編制、干部人事、民宗僑臺等工作。承擔轄區(qū)內黨代表、人大代表、政協(xié)委員聯(lián)絡服務工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室。承擔經(jīng)濟發(fā)展板塊的日常管理協(xié)調工作。負責經(jīng)濟發(fā)展、村鎮(zhèn)建設、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等領域的工作,制定和執(zhí)行經(jīng)濟社會發(fā)展計劃,強化產(chǎn)業(yè)引導,落實區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間規(guī)劃。承擔市政設施管理、市容環(huán)衛(wèi)、土地利用管理、交通建設等工作。承擔財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理以及內部審計等工作。
4.民生服務辦公室。承擔民生服務板塊的日常管理協(xié)調工作。負責教育、文化、衛(wèi)生健康、體育、勞動就業(yè)等領域工作,推動社會事業(yè)發(fā)展,落實社會保險、社會救助、社會福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟困等社會保障政策,承擔民政、生育服務、老齡事業(yè)發(fā)展、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、物業(yè)管理、退役軍人服務以及其他民政和社會事務管理工作。
5.平安法治辦公室。承擔平安法治板塊的日常管理協(xié)調工作。負責平安法治、應急管理、綜合執(zhí)法、信訪穩(wěn)定、人民武裝等領域工作,承擔信訪、人民調解、社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、行政執(zhí)法監(jiān)督管理等工作,協(xié)助開展非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產(chǎn)日常監(jiān)管。
(二)單位構成
重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)人民政府(本級)。下屬 0 個二級預算單位。
(三)機構改革相關情況
本部門于2024—2025年期間不涉及機構改革。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)4673.18萬元,其中:一般公共預算撥款4,488.18萬元,政府性基金預算撥款185萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0 萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,其他收入 0萬元。收入較2024年減少480.95萬元,主要是一般公共預算資金經(jīng)費撥款增加1319.87萬元,政府性基金預算財政撥款收入增加185萬元,年初結轉和結余減少1985.82萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)4673.18萬元,其中:一般公共服務支出預算1,281.57萬元,公共安全支出48.50萬元,社會保障和就業(yè)支出373.31萬元,衛(wèi)生健康支出72.89萬元,節(jié)能環(huán)保支出313.70萬元,農(nóng)林水支出1,577.57萬元,交通運輸支出10.00萬元,住房保障支出151.06萬元,災害防治及應急管理支出52.00萬元,其他支出792.57萬元。支出預算較2024年減少480.95萬元,主要是基本支出預算減少56.93萬元,項目支出預算減少510.03萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入4488.18萬元,一般公共預算財政撥款支出4488.18萬元,比2024年減少566.95萬元。其中:基本支出1406.18萬元,比2024年減少56.93萬元,主要原因是本年度厲行節(jié)約,縮減基本開支。主要用于保障機關在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出3082萬元,比2024年減少510.03萬元,主要原因是本年度項目建設減少,主要用于農(nóng)村基本設施建設等重點工作。
2025年政府性基金預算收入185萬元,政府性基金預算支出185萬元,比2024年增加86萬元,主要原因是政府性基金相關項目建設增加,主要用于農(nóng)村農(nóng)業(yè)項目建設。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算26.5萬元,比2024年增加0.85萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)事務;公務接待費8.5萬元,比2024年增加0.85萬元,主要原因是本年度與外接洽事務增多,導致公務接待稍微增加;公務用車運行維護費18萬元,比2024年減少(或增加) 0萬元,主要原因是本年度公務車輛與上年一致,且公車每年運行維護費標準未變,導致公務用車運行維護費不變;公務用車購置費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;主要原因是本年度未購置新車。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費1281.57萬元,比上年減少15.99萬元,主要原因為本年度厲行節(jié)約,縮減運行經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2萬元:政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款2萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款3082萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中應急保障用車1輛、綜合執(zhí)法用車1輛、機要通信用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛4輛,其中應急保障用車1輛、綜合執(zhí)法用車1輛、機要通信用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:楊悅 聯(lián)系方式:48775380











