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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222009313740C/2025-00006
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-28
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-28
重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
村鎮(zhèn)建設服務中心:負責村鎮(zhèn)建設、生態(tài)環(huán)境方面的法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳貫徹工作;承擔農房審批、轄區(qū)內廉租住房的申報受理方面的事務性工作;承擔村鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設施和農村環(huán)境整治相關事務性工作;負責生態(tài)環(huán)境保護、城鄉(xiāng)環(huán)境整治;承擔公路建設、公路養(yǎng)護等交通運輸領域的事務性工作;承擔協(xié)調物業(yè)管理等方面的事務性工作。
(二)單位構成
重慶市綦江區(qū)趕水村鎮(zhèn)建設服務中心。下屬 0 個二級預算單位。
(三)機構改革相關情況
本部門于2024—2025年期間不涉及機構改革。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數87.41萬元,其中:一般公共預算撥款87.41萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0 萬元,事業(yè)單位經營收入 0萬元,其他收入 0萬元。收入較2024年增加12.85萬元,主要是一般公共預算資金經費撥款增加12.85萬元,政府性基金預算財政撥款收入增加0萬元,年初結轉和結余減少0萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數87.41萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出16.23萬元,衛(wèi)生健康支出3.79萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.7萬元、住房保障支出3.69萬元。支出預算較2024年增加12.85萬元,主要是基本支出預算增加12.85萬元,項目支出預算增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入87.41萬元,一般公共預算財政撥款支出87.41萬元,比2024年增加12.85萬元。其中:基本支出87.41萬元,比2024年增加12.85萬元,主要原因是本年度社會保障和就業(yè)支出增加較多,導致基本支出增加。主要用于保障機關在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是事業(yè)單位無項目進行。
2025年政府性基金預算收入0元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是事業(yè)單位無政府性基金收入。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)事務;公務接待費0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本年度本單位與外接洽事務在機關進行,導致無公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少(或增加) 0萬元,主要原因是該單位無公務用車,故無公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,比2024年減少(或增加)0萬元;主要原因是本年度未購置新車。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫)
(以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:楊悅 聯(lián)系方式:48775380











