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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222668934110P/2023-00010
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)古南街道
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-14
重慶市綦江區(qū)古南街道社區(qū)服務中心2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
協(xié)助轄區(qū)內物業(yè)管理的監(jiān)督管理,協(xié)調物業(yè)管理與社區(qū)、業(yè)主的關系;負責組織成立業(yè)主大會籌備組,監(jiān)督業(yè)主大會籌備組開展工作,指導成立業(yè)主委員會;承擔轄區(qū)內業(yè)主委員會備案相關工作,指導業(yè)主委員會換屆工作,監(jiān)督業(yè)主大會和業(yè)主委員會依法履行職責;負責轄區(qū)內物業(yè)服務糾紛投訴受理;負責指導社區(qū)召開物業(yè)管理聯(lián)席會議,協(xié)調解決物業(yè)管理工作中存在的問題;協(xié)助監(jiān)管物業(yè)專項資金額使用。
(二)單位構成
重慶市綦江區(qū)古南街道社區(qū)服務中心是重慶市綦江區(qū)人民政府古南街道辦事處下屬二級預算單位。按照“綦委編〔2019〕30號”文件,為財政全額撥款事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數80.31萬元,其中:一般公共預算撥款80.31萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2022年增加3.66萬元,主要是一般公共預算撥款增加3.66萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數80.31萬元,其中:一般公共服務支出預算0萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業(yè)支出預算6.99萬元,衛(wèi)生健康支出預算3.41萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算66.42萬元,住房保障支出預算3.49萬元。支出預算較2022年增加3.66萬元,主要是基本支出預算增加3.66萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入80.31萬元,一般公共預算財政撥款支出80.31萬元,比2022年增加3.66萬元。其中:基本支出80.31萬元,比2022年增加3.66萬元,主要原因是工資津補貼調標等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,與2022年持平。
本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0萬元,比2022年減少0.08萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2022年持平;公務接待費0萬元,比2022年減少0.08萬元,主要原因是本單位厲行節(jié)約,嚴控公務接待支出;公務用車運行維護費0萬元,與2022年持平;公務用車購置費0萬元,與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
2. 績效目標設置情況。本單位2023年無項目支出預算。
3. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
本單位預算公開聯(lián)系方式:023-48658765?
重慶市綦江區(qū)古南街道社區(qū)事務服務中心.xls











