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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222709472400G/2025-00006
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-05
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-05
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)新時代文明實踐和精神文明建設(shè)事務(wù)性工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實施文明實踐、志愿服務(wù)活動;承擔(dān)志愿服務(wù)組織的宣傳發(fā)動、人員招募、網(wǎng)絡(luò)注冊、專業(yè)培訓(xùn)、孵化培育、項目承接等工作;承擔(dān)文化娛樂、文化宣傳、文化推廣、文化遺產(chǎn)、文物保護(hù)等事務(wù)性工作;承擔(dān)電影、廣播電視、體育、旅游等文化和旅游方面的事務(wù)性工作;開展移風(fēng)易俗、弘揚時代新風(fēng)行動,破除陳規(guī)陋習(xí)、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風(fēng)。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心是重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府的下屬二級預(yù)算單位,機構(gòu)規(guī)格為正科級,機構(gòu)類別為公益一類,經(jīng)費形式為財政全額撥款。
(三)機構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案》的通知(綦委編〔2024〕59號)要求,將重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心職責(zé)整合,重新組建重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)新時代文明實踐服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)177.66萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款177.66萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少5.66萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少5.66萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)177.66萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算128.11萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算34.84萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.46萬元,住房保障支出預(yù)算7.25萬元。支出預(yù)算較2024年減少5.66萬元,主要是基本支出預(yù)算減少5.66萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入177.66萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出177.66萬元,比2024年減少5.66萬元。其中:基本支出177.66萬元,比2024年減少5.66萬元,主要原因是機構(gòu)改革涉及人員調(diào)整,導(dǎo)致人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,與上年持平。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.88萬元,比2024年減少0.92萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務(wù)接待費0.88萬元,比2024年減少0.92萬元,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,減少公務(wù)接待費用開支;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2025年無項目支出預(yù)算,不涉及績效目標(biāo)管理。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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