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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222709472400G/2024-00015
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-19
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》(綦委編〔2019〕41號)文件精神,本單位主要職能職責(zé)有:
承擔(dān)場鎮(zhèn)市政、環(huán)衛(wèi)、物業(yè)方面管理服務(wù)工作和農(nóng)村綜合環(huán)境整治相關(guān)工作;定期巡查場鎮(zhèn)(含老鄉(xiāng)場)清潔衛(wèi)生情況;管理維護(hù)場鎮(zhèn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施;協(xié)助市容市貌整治工作,協(xié)調(diào)解決物業(yè)管理工作中存在的問題。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心屬于重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
2023-2024年期間本單位無機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)89.32萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款89.32萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少3.64萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少3.64萬元。
(二)支出預(yù)算:2024年年初預(yù)算數(shù)89.32萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算10.78萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.97萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算70.47萬元,住房保障支出預(yù)算4.1萬元。支出預(yù)算較2023年減少3.64萬元,主要是基本支出預(yù)算減少3.64萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入89.32萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出89.32萬元,比2023年減少3.64萬元。其中:基本支出89.32萬元,比2023年減少3.64萬元,主要原因是人員經(jīng)費調(diào)減,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,與上年預(yù)算持平。
2024年本單位無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元,比2023年減少0.14萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年預(yù)算持平;公務(wù)接待費0.5萬元,比2023年減少0.14萬元,主要原因是厲行勤儉節(jié)約,減少公務(wù)接待費用開支;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元,與上年預(yù)算持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與上年預(yù)算持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2024年無項目支出預(yù)算。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:李克見??聯(lián)系方式:023-48430868
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