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          • [ 索引號 ]
          • 11500222709472400G/2025-00016
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-26
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-26

          重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)2024年度決算公開說明

          一、單位基本情況

          負責(zé)便民服務(wù)中心窗口和平臺建設(shè);承擔(dān)民政、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、衛(wèi)生健康、愛國衛(wèi)生等方面的事務(wù)性工作;承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)以及其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。

          (二)機構(gòu)設(shè)置

          重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)是重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府的下屬二級預(yù)算單位,機構(gòu)規(guī)格為正科級,機構(gòu)類別為公益一類,經(jīng)費形式為財政全額撥款。

          二、部門決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計均為189.09萬元。收、支與2023年度相比,增加58.97萬元,增長45.3%,主要原因是機構(gòu)改革重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站與重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所合并為重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),2023年數(shù)據(jù)為原重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所的支出情況,增加部分為2024年原重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位支出。

          1.收入情況。2024年度收入合計189.09萬元,2023年度相比,增加58.97萬元,增長45.3%,主要原因是機構(gòu)改革重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站與重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所合并為重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),2023年數(shù)據(jù)為原重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所的支出情況,增加部分為2024年原重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位支出。其中:財政撥款收入189.09萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計189.09萬元,2023年度相比,增加58.97萬元,增長45.3%,主要原因是機構(gòu)改革重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站與重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所合并為重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),2023年數(shù)據(jù)為原重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所的支出情況,增加部分為2024年原重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位支出。其中:基本支出189.09萬元,占100.0%;項目支出0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,2023年度相比,無增減。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計均為189.09萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各增加58.97萬元,增長45.3%。主要原因是機構(gòu)改革重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站與重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所合并為重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),2023年數(shù)據(jù)為原重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所的支出情況,增加部分為2024年原重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位支出。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入189.09萬元,2023年度相比,增加58.97萬元,增長45.3%。主要原因是機構(gòu)改革重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站與重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所合并為重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),2023年數(shù)據(jù)為原重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所的支出情況,增加部分為2024年原重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位支出。較年初預(yù)算數(shù)減少8.43萬元,下降4.3%。主要原因是年初預(yù)算數(shù)為合并前兩單位年初預(yù)算總合,合并后人員減少,人員經(jīng)費支出相應(yīng)減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出189.09萬元,2023年度相比,增加58.97萬元,增長45.3%。主要原因是機構(gòu)改革重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站與重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所合并為重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),2023年數(shù)據(jù)為原重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所的支出情況,增加部分為2024年原重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站單位支出。較年初預(yù)算數(shù)減少8.43萬元,下降4.3%。主要原因是年初預(yù)算數(shù)為合并前兩單位年初預(yù)算總合,合并后人員減少,人員經(jīng)費支出相應(yīng)減少。

          一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下:

          1)社會保障和就業(yè)支出171.27萬元,占90.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少8.28萬元,下降4.6%,主要原因是機構(gòu)改革合并后單位人員數(shù)量較合并前兩單位人員數(shù)量減少,人員經(jīng)費支出減少。

          2)衛(wèi)生健康支出8.68萬元,占4.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元,下降1.8%,主要原因是機構(gòu)改革合并后單位人員數(shù)量較合并前兩單位人員數(shù)量減少,社會保險費支出減少。

          3住房保障支出9.14萬元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,2023年度相比,無增減。

          四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財政撥款基本支出189.09萬元。

          其中:

          人員經(jīng)費161.48萬元,2023年度相比,增加47.55萬元,增長41.7%,主要原因是本年度本單位機構(gòu)改革,增加部分為原重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。

          公用經(jīng)費27.60萬元,2023年度相比,增加11.41萬元,增長70.5%,主要原因是本年度本單位機構(gòu)改革,增加部分為原重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費用、差旅費等運轉(zhuǎn)開支。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬元,下降100.0%較上年支出數(shù)減少0.17萬元,下降100.0%,主要原因是嚴(yán)格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。公務(wù)用車購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。公務(wù)接待費0.00萬元,主要用于接待上級單位、部門檢查指導(dǎo)工作、聯(lián)系工作。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬元,較上年支出數(shù)減少0.17萬元,下降100.0%,主要原因是嚴(yán)格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。

          三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明

          本年度會議費支出0.86萬元,2023年度相比,增加0.86萬元,增長100.0%,主要原因是開展與村居(社區(qū))相關(guān)工作會議用餐費用。本年度培訓(xùn)費支出0.47萬元,2023年度相比,增加0.47萬元,增長100.0%,主要原因是開展業(yè)務(wù)骨干實務(wù)操作集中培訓(xùn)產(chǎn)生的費用。本年度差旅費支出0.50萬元,2023年度相比,增加0.50萬元,增長100.0%,主要原因是本年度機構(gòu)改革重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站與重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所合并為重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),原重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站勸返信訪人員產(chǎn)生的費用。

          (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

          按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          與機關(guān)合署辦公,固定資產(chǎn)并入機關(guān)統(tǒng)一管理、核算。本單位無固定資產(chǎn)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

          五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理范圍將基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生資金等項目列入績效評價范圍,不斷提高項目資金的使用效益。

          (二)加強績效評價管理與財政資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合,績效評價在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過程管理機制不斷完善。

          (三)不斷加強學(xué)習(xí),建立預(yù)算績效管理理念。對資金投入、資金使用方向、項目實施產(chǎn)生的效益總體把握,在年度預(yù)算資金分配中掌握主動權(quán),預(yù)算績效目標(biāo)的申報與批復(fù),也在一定程度上促進了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。

          ????六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

          熊鍵???023-48430868



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