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          • [ 索引號 ]
          • 11500222709472400G/2025-00014
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預算、決算
          • [ 發(fā)布機構 ]
          • 綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-26
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-26

          重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2024年度決算公開說明

          一、單位基本情況

          ?(一)職能職責

          負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關事務性工作;承擔農(nóng)業(yè)投入品使用、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)機推廣、農(nóng)產(chǎn)品質量服務、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、林業(yè)科技推廣、林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、林業(yè)資源保護、野生動植物保護、森林防火、森林病蟲害防治、水資 源管理和保護、水土保持、污染防治、農(nóng)田水利基本監(jiān)測、動物疫情調查、動物強制免疫、動物產(chǎn)品檢疫、植保建設、防汛抗旱、鄉(xiāng)村振興、畜牧獸醫(yī)、動物疫病的防疫和植檢等事務性工作;承擔農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、惠農(nóng)資金補貼等事務性工作。

          (二)機構設置

          重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心是重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)人民政府的下屬二級預算單位,機構規(guī)格為正科級,機構類別為公益一類,經(jīng)費形式為財政全額撥款。

          二、部門決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計均為652.02萬元。收、支與2023年度相比,增加110.96萬元,增長20.5%,主要原因是機構改革人員增加,人員經(jīng)費增加。

          1.收入情況。2024年度收入合計652.02萬元,2023年度相比,增加110.96萬元,增長20.5%,主要原因是機構改革人員增加,人員經(jīng)費增加。其中:財政撥款收入652.02萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余(含專用結余)0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計652.02萬元,2023年度相比,增加110.96萬元,增長20.5%,主要原因是機構改革人員增加,人員經(jīng)費增加。其中:基本支出652.02萬元,占100.0%;項目支出0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結余分配0.00萬元。

          3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,2023年度相比,無增減

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計均為652.02萬元。與2023年度相比,財政撥款收、支總計各增加110.96萬元,增長20.5%。主要原因是機構改革人員增加,人員經(jīng)費增加。

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入652.02萬元,2023年度相比,增加110.96萬元,增長20.5%較年初預算數(shù)增加105.98萬元,增長19.4%。主要原因是機構改革人員增加,人員經(jīng)費增加。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出652.02萬元,2023年度相比,增加110.96萬元,增長20.5%較年初預算數(shù)增加105.98萬元,增長19.4%。主要原因是機構改革人員增加,人員經(jīng)費增加。

          一般公共預算財政撥款支出主要用途如下:

          (1)社會保障和就業(yè)支出155.82萬元,占23.9%較年初預算數(shù)增加37.84萬元,增長32.1%,主要原因是機構改革人員增加,人員經(jīng)費增加。

          2)衛(wèi)生健康支出23.88萬元,占3.7%較年初預算數(shù)增加1.15萬元,增長5.1%,主要原因是機構改革人員增加,人員經(jīng)費增加。

          3)農(nóng)林水支出448.67萬元,占68.8%較年初預算數(shù)增加64.83萬元,增長16.9%,主要原因是機構改革人員增加,人員經(jīng)費增加。

          4住房保障支出23.65萬元,占3.6%較年初預算數(shù)增加2.16萬元,增長10.1%,主要原因是機構改革人員增加,人員經(jīng)費增加。

          3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,2023年度相比,無增減

          四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財政撥款基本支出652.02萬元。

          其中:

          人員經(jīng)費578.64萬元,2023年度相比,增加124.54萬元,增長27.4%,主要原因是機構改革人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括發(fā)放職工工資福利、繳納社保、公積金等。

          公用經(jīng)費73.38萬元,2023年度相比,減少13.57萬元,下降15.6%,主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,上級部門財政預算減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費用、差旅費等運轉開支。

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

          本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

          三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2024年度“三公”經(jīng)費支出共計7.39萬元,較年初預算數(shù)減少13.01萬元,下降63.8%,主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準。較上年支出數(shù)減少0.21萬元,下降2.8%,主要原因是接待上級單位、部門檢查指導工作、聯(lián)系工作產(chǎn)生費用。

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費7.36萬元,主要用于公務車維修費、保險費、油費和洗車費等。費用支出較年初預算數(shù)減少10.64萬元,下降59.1%,主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,嚴格執(zhí)行公務用車的有關規(guī)定。較上年支出數(shù)增加1.46萬元,增長24.8%,主要原因是車輛老化維修次數(shù)增加。公務接待費0.04萬元,主要用于接待上級單位、部門檢查指導工作、聯(lián)系工作。費用支出較年初預算數(shù)減少2.36萬元,下降98.3%較上年支出數(shù)減少1.66萬元,下降97.7%,主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,從嚴控制公務接待規(guī)模和接待標準。

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為4輛;國內公務接待1批次8人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費43.75元,車均購置費0萬元,車均維護費1.84萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

          本年度會議費支出1.16萬元,2023年度相比,減少0.13萬元,下降10.1%,主要原因是嚴格落實中央?yún)栃泄?jié)約要求,對會議費支出嚴格管理。本年度培訓費支出1.13萬元,2023年度相比,增加0.88萬元,增長352.0%,主要原因是開展業(yè)務骨干實務操作集中培訓產(chǎn)生的費用。本年度差旅費支出0.00萬元

          (二)機關運行經(jīng)費情況說明

          按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至20241231日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車3輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出。

          五、2024年度預算績效管理情況說明

          (一)預算績效管理范圍將基礎設施建設、民生資金等項目列入績效評價范圍,不斷提高項目資金的使用效益。

          (二)加強績效評價管理與財政資金監(jiān)管、財政監(jiān)督檢查工作的相互融合,績效評價在預算分配、預算執(zhí)行、結果應用的全過程管理機制不斷完善。

          (三)不斷加強學習,建立預算績效管理理念。對資金投入、資金使用方向、項目實施產(chǎn)生的效益總體把握,在年度預算資金分配中掌握主動權,預算績效目標的申報與批復,也在一定程度上促進了預算編制的科學合理性。

          ????六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

          (五)使用非財政撥款結余(含專用結余):指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

          (七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

          (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

          九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

          熊鍵???023-48430868



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