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  • [ 索引號(hào) ]
  • 11500222709472400G/2023-00026
  • [ 發(fā)文字號(hào) ]
  • [ 主題分類 ]
  • 財(cái)政、金融、審計(jì)
  • [ 體裁分類 ]
  • 財(cái)政預(yù)算、決算
  • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
  • 綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-27
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2023-10-27

重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)。

與綜合行政執(zhí)法辦公室統(tǒng)籌運(yùn)行,負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生計(jì)生、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。在行業(yè)主管部門(mén)指導(dǎo)下實(shí)施行政執(zhí)法工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

本單位根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)綜合辦事機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》(綦委編〔2019〕41號(hào))文件精神,經(jīng)綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立,為郭扶鎮(zhèn)人民政府下屬正科級(jí)、全額撥款、公益一類事業(yè)單位。

(三)單位構(gòu)成。

????從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位為郭扶鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位,無(wú)納入本單位2022年度部門(mén)決算編制的下級(jí)單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)128.81萬(wàn)元,支出總計(jì)128.81萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng),各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算,故無(wú)上年數(shù)據(jù)比較。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)128.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng),各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算,故無(wú)上年數(shù)據(jù)比較。其中:財(cái)政撥款收入128.81萬(wàn)元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)128.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng),各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算,故無(wú)上年數(shù)據(jù)比較。其中:基本支出128.81萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng),各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算,故無(wú)上年數(shù)據(jù)比較。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)128.81萬(wàn)元。與2021年數(shù)據(jù)無(wú)法比較,主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng),各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算,故無(wú)上年數(shù)據(jù)比較。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入128.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng),各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算,故無(wú)上年數(shù)據(jù)比較。較年初預(yù)算數(shù)增加0.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.58%。主要原因是清算以前年度工資福利待遇,相應(yīng)支出增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出128.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng),各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算,故無(wú)上年數(shù)據(jù)比較。較年初預(yù)算數(shù)增加0.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.58%。主要原因是算以前年度工資福利待遇,相應(yīng)支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)法比較。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障和就業(yè)支出11.37萬(wàn)元,占8.83%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.56萬(wàn)元,下降4.66%,主要原因是人員變動(dòng)工資浮動(dòng),清算以前年度工資福利待遇,相應(yīng)支出變化。

2)衛(wèi)生健康支出5.62萬(wàn)元,占4.36%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.54%,主要原因是人員變動(dòng)、醫(yī)保調(diào)標(biāo)等。

3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.12萬(wàn)元,占82.39%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.81%,主要原因是清算以前年度工資福利待遇,增加了相應(yīng)支出。

4)住房保障支出5.69萬(wàn)元,占4.42%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.55%,主要原因是清算以前年度工資福利待遇,增加了相應(yīng)支出。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出128.81萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)108.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng),各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算,故無(wú)上年數(shù)據(jù)比較。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)20.73萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因同上。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。?

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額1.50萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年實(shí)際支出無(wú)法比較,主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng),各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算,故無(wú)上年數(shù)據(jù)比較。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

1)2022年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,與上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。較上年支出數(shù)無(wú)法比較。

2)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,與上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。較上年支出數(shù)無(wú)法比較。

3)公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)無(wú)法比較

4)公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元,主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)無(wú)法比較。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次250人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)60.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因是本年度銜接預(yù)算一體化系統(tǒng),各事業(yè)單位單獨(dú)核算且2022年度首次獨(dú)立填報(bào)決算,故無(wú)上年數(shù)據(jù)比較。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)法比較,主要原因同上。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車輛0輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

????2022年度本單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

本單位為郭扶鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位,本年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)于部門(mén)統(tǒng)一開(kāi)展。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、 存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi), 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-48430868


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