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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 115002227500874243/2023-00008
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-29
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-04-06
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府(本級) 2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,落實(shí)國家政策,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,積極組織稅收,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè),服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等工作,推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展,大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展,做好農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等工作,推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游、體育公共服務(wù)建設(shè),承擔(dān)勞動就業(yè)、社會保障、困難幫扶等工作,組織開展擁軍優(yōu)屬工作,提供公共服務(wù),維護(hù)社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。
(二)單位構(gòu)成
本單位重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府(本級),為重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府所屬二級預(yù)算單位,單位類型為行政單位。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位2022-2023年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)7112.47萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款6005.37萬元,政府性基金預(yù)算撥款1107.1萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。由于下屬事業(yè)單位皆是預(yù)算公開主體,本單位本年度收入預(yù)算不包含下屬7個(gè)事業(yè)單位收入預(yù)算。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)7112.47萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1363.75萬元,文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算8萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算591.75萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算78.21萬元,節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算944.46萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算2114.57萬元,農(nóng)林水支出預(yù)算1780.97萬元,住房保障支出預(yù)算76.3萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算154.16萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6005.37萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6005.37萬元。其中:基本支出1572.83萬元,主要原因是本年度行政單位和事業(yè)單位獨(dú)立編制預(yù)算,本年預(yù)算數(shù)僅包含行政單位預(yù)算,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出4432.54萬元,主要用于農(nóng)村綜合改革、基層治理、城市管理、社會服務(wù)、抗旱救災(zāi)等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入1107.1萬元,政府性基金預(yù)算支出1107.1萬元,主要用于全民健身運(yùn)動會、騎跑賽等市級區(qū)級賽事、飲水工程維修管護(hù)、水稻種植產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級水庫入庫道路工程、渠道維修整治等工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.5萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)2.7萬元,主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,落實(shí)過緊日子要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格執(zhí)行無公函不接待原則,嚴(yán)控公務(wù)接待支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.8萬元,主要原因是本年度下屬事業(yè)單位4輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用由其單位獨(dú)立編制;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2022年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6005.37萬元,本年度機(jī)關(guān)本級與下屬事業(yè)單位預(yù)算獨(dú)立編制。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款6005.37萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛3輛。2023年一般公共預(yù)算安排無購置車輛預(yù)算。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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