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          • [ 索引號 ]
          • 115002227500874243/2024-00022
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2024-10-15
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2024-10-15

          重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算情況說明

          一、部門基本情況

          (一)職能職責(zé)是執(zhí)

          執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃,加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè);依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算;為本行政區(qū)域內(nèi)的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù);保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護(hù)各種組織的合法權(quán)益;開展社會主義民主與法制教育,加強(qiáng)社會治安綜合治理,承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作,維護(hù)社會秩序;負(fù)責(zé)民政工作,發(fā)展社會福利事業(yè),做好社會保障工作,辦理兵役事項;承辦上級人民政府交辦的其他事項。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          本街鎮(zhèn)行政機(jī)關(guān)1個,下屬事業(yè)單位7個。分別是重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府、東溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、東溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、東溪鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心。

          (三)單位構(gòu)成

          從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括東溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、東溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、東溪鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心等。

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況。2023年度收入總計6647.45萬元,支出總計6647.45萬元。收支較上年決算數(shù)減少1359.44萬元,下降16.98%,主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定,牢固樹立過“緊日子”思想,多措并舉,厲行節(jié)約。

          2.收入情況。2023年度收入合計6643.85萬元,較上年決算數(shù)減少893.06萬元,下降11.85%,主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定,牢固樹立過“緊日子”思想,多措并舉,厲行節(jié)約;二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政資金不再由鄉(xiāng)鎮(zhèn)列支,故本年收入相對減少。其中:財政撥款收入6643.85萬元,占100.0%.此外,使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.6萬元。

          3.支出情況。2023年度支出合計6647.45萬元,較上年決算減少1359.44萬元,下降17.0%,主要原因是嚴(yán)格壓減支出。其中:基本支出2619.14萬元,占39.4%;項目支出4028.31萬元,占60.6%。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2023年度財政撥款收、支總計6647.45萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少1359.44萬元,下降17.0%,主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定,牢固樹立過“緊日子”思想,多措并舉,厲行節(jié)約。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入6216.7萬元,較上年決算數(shù)減少200.41萬元,下降3.1%。主要原因是嚴(yán)格壓減支出,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)減少1015.63萬元,下降19.5%。主要原因是嚴(yán)格壓減支出,一般公共預(yù)算財政撥款收入減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.6萬元。

          2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6220.3萬元,較上年決算數(shù)減少666.79萬元,下降9.7%。主要原因是嚴(yán)格壓減支出。較年初預(yù)算數(shù)增加1019.23萬元,增長19.6%。主要原因是2023年我鎮(zhèn)森林防火、抗旱保水等工作任務(wù)繁重,為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財產(chǎn)安全、機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn),一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元。

          4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          (1)一般公共服務(wù)支出1443.63萬元,占22%,較年初預(yù)算數(shù)增加47.06萬元,增長3.0%,主要原因是2023年我鎮(zhèn)森林防火、抗旱保水等工作任務(wù)繁重,為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財產(chǎn)安全、機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn),一般公共服務(wù)支出增加。

          (2)文化旅游體育與傳媒支出163.24萬元,占2.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加21.83萬元,增長15.0%,主要原因是2023年我鎮(zhèn)文化方面支出增多。

          (3)社會保障與就業(yè)支出684.64萬元,占10.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少55.81萬元,減少8.0%,主要原因是嚴(yán)格壓減支出,社會保障與就業(yè)支出減少。

          (4)衛(wèi)生健康支出122.57萬元,占2.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少16萬元,減少12.0%,主要原因是2023年嚴(yán)格壓減支出,衛(wèi)生健康支出減少。

          (5)節(jié)能環(huán)保支出122萬元,占2.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加113.6萬元,增長1352.0%,主要原因是農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面支出增加。

          (6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1099.07萬元,占17.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少1241.91萬元,下降53.0%,主要原因是壓減城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

          (7)農(nóng)林水支出2409.82萬元,占36.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加460.72萬元,增長24.0%,主要原因是農(nóng)林水項目完工均列支,農(nóng)林水支出增加。

          (8)住房保障支出419.37萬元,占6.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加272.78萬元,增長186.0%,主要原因是2023年下半年進(jìn)行公積金清算,追加相應(yīng)經(jīng)費,住房保障支出增加。

          (9)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出175.01萬元,占3.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加175.01萬元,增長100.0%,主要原因是2023年我鎮(zhèn)森林防火、抗旱保水等工作任務(wù)繁重,為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財產(chǎn)安全、機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn),災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2619.14萬元。其中:人員經(jīng)費2153.3萬元,較上年決算數(shù)減少397.64萬元,減少15.6%,主要原因是上年末已完成進(jìn)行人員工資清算,本年人員經(jīng)費支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費465.84萬元,較上年決算數(shù)增加19.18萬元,增長4.3%,主要原因是2023年我鎮(zhèn)森林防火、抗旱保水等工作任務(wù)繁重,為保障社會平安穩(wěn)定、群眾生命財產(chǎn)安全、機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn),公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公車運行維護(hù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、勞務(wù)費等。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

          2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入427.15萬元,較上年決算數(shù)減少692.65萬元,減少61.9%,主要原因是政府性基金預(yù)算建設(shè)類項目減少, 政府性基金預(yù)算財政撥款減少。本年支出427.15萬元,較上年決算數(shù)減少692.65萬元,減少61.9%,主要原因是政府性基金預(yù)算建設(shè)類項目減少, 政府性基金預(yù)算財政撥款減少。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

          本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2023年度“三公”經(jīng)費支出共計51.68萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少17.5萬元,下降25.3%,主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定,牢固樹立過“緊日子”思想,多措并舉,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加1.44萬元,增長2.9%,主要原因是各級指導(dǎo)本鎮(zhèn)大力招商引資,促進(jìn)文化旅游發(fā)展工作,本年三公支出增加。

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          本單位2023年度未發(fā)生因公出國(境)支出。

          公務(wù)車購置費0萬元,主要用于跨部門公務(wù)用車。較上年支出數(shù)減少14.98萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未購置公務(wù)用車,公務(wù)車購置支出減少。

          公務(wù)用車運行維護(hù)費28萬元,主要用于公務(wù)用車加油、維修、道路通行、購買車輛保險。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.5萬元,下降38.5%,主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定,牢固樹立過“緊日子”思想,多措并舉,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加14.37萬元,增加105.4%,主要原因一是本年度林業(yè)局劃撥本單位消防車1臺,二是2022年購置一臺公務(wù)用車,本年公車運維支出增大。

          公務(wù)接待費23.68萬元,主要用于接待其他外來單位到我鎮(zhèn)調(diào)研、考察等。費用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)增長2.05萬元,增長9.5%,主要原因是各級指導(dǎo)本鎮(zhèn)大力招商引資,促進(jìn)文化旅游發(fā)展工作,本年三公支出增加。

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為10輛;國內(nèi)公務(wù)接待525批次3041人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費77.87元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費2.8萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

          本年度會議費支出11.25萬元,較上年決算數(shù)增加6.85萬元,增長155.6%,主要原因是本年度各項業(yè)務(wù)推進(jìn)會或新政策的宣傳推廣會議增加,因此本年度會議費用增加。本年度培訓(xùn)費支出14.35萬元,較上年決算數(shù)增加4.25萬元,增長42.1%,主要原因是本年各項業(yè)務(wù)培訓(xùn)會增加,培訓(xùn)支出增加。

          (二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

          2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出251.83萬元,主要用于開支水電費、網(wǎng)絡(luò)通信費、辦公用品采購等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.25萬元,減少0.1%,主要原因是嚴(yán)格壓減支出。

          (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2023年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車10輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

          (四)政府采購支出說明

          2023年度本部門政府采購支出總額231.7萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出231.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額231.7萬元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額231.7萬元,占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購松材線蟲病治理項目。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我鎮(zhèn)對部門整體和112個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展自評112項,涉及資金6656.62萬元;以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0萬元。從評價情況看,加強(qiáng)了績效評價與資金監(jiān)管,促進(jìn)了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。

          (二)績效自評結(jié)果。

          1.績效目標(biāo)自評表。

          2023年度部門整體績效自評表

          狀態(tài):績效審核已審單位:萬元

          項目名稱:

          重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府整體監(jiān)控

          項目編碼:

          50011000023P000091

          自評總分:

          98.90



          項目主管部門:

          406-重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府

          財政歸口處室:

          012-基層財政科

          部門聯(lián)系人:

          郭海

          聯(lián)系電話:

          資金情況


          年初預(yù)算數(shù)

          全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

          全年執(zhí)行數(shù)

          執(zhí)行率

          執(zhí)行率權(quán)重

          執(zhí)行率得分

          年度總金額

          6906.42

          7473.3

          6656.62




          其中:財政撥款

          6906.42

          7473.3

          6656.62

          89.07

          10.00

          8.90

          一般公共預(yù)算

          5229.48

          6976.7

          6223.97

          89.21



          績效目標(biāo)

          年初績效目標(biāo)

          全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

          全年目標(biāo)實際完成情況

          堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹黨的二十大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,緊緊圍繞對重慶提出的“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個作用”和營造良好政治生態(tài)的重要指示要求,切實增強(qiáng)人民獲得感、幸福感、安全感,持續(xù)營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài),保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定,實現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)。


          已完成

          績效指標(biāo)

          指標(biāo)名稱

          計量單位

          指標(biāo)性質(zhì)

          指標(biāo)值

          全年完成值

          偏離度(%)

          得分系數(shù)(%)

          標(biāo)權(quán)重

          指標(biāo)得分

          是否核心指標(biāo)

          說明

          信訪事項及時處理率

          %

          90

          90

          0

          100

          20

          20

          信訪事項及時處理,及時處理率大于90%

          資金支付及時率

          %

          90

          90

          0

          100

          20

          20

          資金嚴(yán)格把控,按時支付

          稅收增長率

          %

          2

          2

          0

          100

          15

          15

          稅收穩(wěn)步增長

          服務(wù)對象滿意度

          %

          90

          90

          0

          100

          25

          25

          幸福感獲得感強(qiáng),滿意度高

          2023年度二級項目績效自評表

          狀態(tài):績效審核已審單位:萬元

          項目名稱:

          東溪鎮(zhèn)正街外立面修繕排危項目(配套)

          項目編碼:

          50011023T000003729542

          自評總分:

          100.00



          項目主管部門:

          406-重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府

          財政歸口處室:

          012-基層財政科

          部門聯(lián)系人:

          郭海

          聯(lián)系電話:

          資金情況


          年初預(yù)算數(shù)

          全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

          全年執(zhí)行數(shù)

          執(zhí)行率

          執(zhí)行率權(quán)重

          執(zhí)行率得分

          年度總金額

          0.00

          49.55

          49.55




          其中:財政撥款

          0.00

          49.55

          49.55

          100

          10.00

          10.00

          一般公共預(yù)算

          0.00

          0.00

          0.00

          100



          績效目標(biāo)

          年初績效目標(biāo)

          全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

          全年目標(biāo)實際完成情況

          東溪鎮(zhèn)正街外立面修繕排危

          東溪鎮(zhèn)正街外立面修繕排危

          已完成

          績效指標(biāo)

          指標(biāo)名稱

          計量單位

          指標(biāo)性質(zhì)

          指標(biāo)值

          全年完成值

          偏離度(%)

          得分系數(shù)(%)

          指標(biāo)權(quán)重

          指標(biāo)得分

          是否核心指標(biāo)

          說明

          排危數(shù)量

          5

          5

          0

          100

          30

          30



          排危工程是否達(dá)標(biāo)


          定性

          1

          0

          100

          15

          15


          排危工程達(dá)標(biāo)

          排危后是否安全


          定性

          1

          0

          100

          10

          10


          安全

          結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

          %

          5

          5

          0

          100

          25

          25



          2.績效自評報告或案例。

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

          三)重點績效評價結(jié)果。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

          郭海?? 023-48753300

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