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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002227500874243/2024-00021
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-15
重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)是執(zhí)
行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè);依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算;為本行政區(qū)域內(nèi)的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù);保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護(hù)各種組織的合法權(quán)益;開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育,加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,承擔(dān)矛盾糾紛排查及人民調(diào)解工作,維護(hù)社會(huì)秩序;負(fù)責(zé)民政工作,發(fā)展社會(huì)福利事業(yè),做好社會(huì)保障工作,辦理兵役事項(xiàng);承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本街鎮(zhèn)行政機(jī)關(guān)1個(gè),下屬事業(yè)單位7個(gè)。分別是重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府、東溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、東溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、東溪鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心。
(三)單位構(gòu)成
?從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2023年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括東溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)文化服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、東溪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、東溪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、東溪鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心、東溪鎮(zhèn)旅游服務(wù)中心等。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)5346.05萬(wàn)元,支出總計(jì)5346.05萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1251.46萬(wàn)元,減少19.0%。本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少,因此本年收入減少。嚴(yán)格壓減支出,本年度基本支出、項(xiàng)目支出均減少,因此本年支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)5342.45萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少785.08萬(wàn)元,減少12.8%,主要原因是本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少,因此本年收入減少。其中:財(cái)政撥款收入5342.45萬(wàn)元,占100.0%。此外,使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.6萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)5346.05萬(wàn)元,較上年決算減少1251.46萬(wàn)元,減少19.0%,主要原因是嚴(yán)格壓減支出,本年度基本支出、項(xiàng)目支出均減少,因此本年支出減少。其中:基本支出1317.74萬(wàn)元,占24.7%;項(xiàng)目支出4028.30萬(wàn)元,占75.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5346.05萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1251.46萬(wàn)元,減少19.0%,主要原因是本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少,因此本年財(cái)政撥款收入減少。嚴(yán)格壓減支出,本年度基本支出、項(xiàng)目支出均減少,因此本年財(cái)政撥款支出減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,915.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少92.43萬(wàn)元,減少1.9%。主要原因是本年度基本收入減少、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入減少,因此本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1095.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.7%。主要原因是2023下半年按政策清算公積金,追加相應(yīng)支出,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.6萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4918.89萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少558.82萬(wàn)元,減少10.2%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1089.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.8%。主要原因是2023年我鎮(zhèn)防火、抗旱保水等工作任務(wù)繁重,為保障社會(huì)平安穩(wěn)定、群眾生命財(cái)產(chǎn)安全、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1443.63萬(wàn)元,占27.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加47.06萬(wàn)元,增加3.4%,主要原因是2023年我鎮(zhèn)森林防火、抗旱保水等工作任務(wù)繁重,為保障社會(huì)平安穩(wěn)定、群眾生命財(cái)產(chǎn)安全、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),一般公共服務(wù)支出增加。
(2)文化旅游體育與傳媒支出45.52萬(wàn)元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加39.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)658.7%,主要原因是2023年我鎮(zhèn)文化宣傳方面支出增多。
(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出348.26萬(wàn)元,占6.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少31.25萬(wàn)元,減少8.2%,主要原因是上年末退休人員清算工作已完成,追減相應(yīng)支出,社會(huì)保障與就業(yè)支出減少。
(4)衛(wèi)生健康支出61.7萬(wàn)元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.16萬(wàn)元,減少7.7%,主要原因是衛(wèi)生健康支出減少。
(5)節(jié)能環(huán)保支出122萬(wàn)元,占2.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加122萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面支出增加。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出955.38萬(wàn)元,占17.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少1260.62萬(wàn)元,下降56.9%,主要原因是壓減城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
(7)農(nóng)林水支出1824.81萬(wàn)元,占34.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少498.23萬(wàn)元,減少27.3%,主要原因是本年度壓減農(nóng)林水支出。
(8)住房保障支出361.63萬(wàn)元,占6.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加272.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)303.6%,主要原因是2023年下半年清算公積金,追加了相關(guān)支出,住房保障支出增加。
(9)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出175.01萬(wàn)元,占3.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加175.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是2023年我鎮(zhèn)森林防火、抗旱保水等工作任務(wù)繁重,為保障社會(huì)平安穩(wěn)定、群眾生命財(cái)產(chǎn)安全、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1591.20萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1065.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少273.21萬(wàn)元,減少20.4%,主要原因是人員工資清算工作已在上年度完成,因此本年度人員經(jīng)費(fèi)支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)251.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.25萬(wàn)元,減少0.1%,主要原因是嚴(yán)格厲行節(jié)儉。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
?????(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入427.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少692.65萬(wàn)元,減少61.9%,主要原因是該年度政府性基金部分項(xiàng)目未全部完工,未列支。本年支出427.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少692.65萬(wàn)元,減少61.9%,主要原因是該年度政府性基金部分項(xiàng)目未全部完工,未列支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.6萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少7.5萬(wàn)元,減少25.8%,主要原因是本年度嚴(yán)格壓減支出,三公經(jīng)費(fèi)支出減少。較上年支出數(shù)減少17.82萬(wàn)元,減少45.2%,主要原因是一是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約:二是本年未購(gòu)置公務(wù)用車。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于跨部門公務(wù)用車。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致,本年未購(gòu)置公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少14.98萬(wàn)元,主要原因是本年未購(gòu)置公務(wù)車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車加油、維修、道路通行、購(gòu)買車輛保險(xiǎn)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.5萬(wàn)元,下降38.5%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想,多措并舉,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少1.64萬(wàn)元,減少12.0%,主要原因是一是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)9.6萬(wàn)元,主要用于接待其他外來(lái)單位到我鎮(zhèn)調(diào)研、考察等。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少1.2萬(wàn)元,減少11.1%,主要原因是一是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為7輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待110批次975人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)98.46元,車均維護(hù)費(fèi)1.7萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出8.06萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)92.3%,主要原因是本年度各項(xiàng)業(yè)務(wù)推進(jìn)會(huì)或新政策的宣傳推廣會(huì)議增加,因此本年度會(huì)議費(fèi)用增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出7.15萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.5%,主要原因是本年度各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)會(huì)增多,因此培訓(xùn)費(fèi)用增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出251.82萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通信費(fèi)、辦公用品采購(gòu)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.25萬(wàn)元,下降0.1%,主要原因是一是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額231.7萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出231.7萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額231.7萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額231.7萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.0%。主要用于采購(gòu)松材線蟲(chóng)病治理項(xiàng)目。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)112個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)112項(xiàng),涉及資金6656.62萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看,加強(qiáng)了績(jī)效評(píng)價(jià)與資金監(jiān)管,促進(jìn)了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
|
2023年度二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表 | ||||||||||||||||||||||
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狀態(tài):績(jī)效審核已審單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||
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項(xiàng)目名稱: |
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升轉(zhuǎn)移 |
項(xiàng)目編碼: |
50011023T000003742061 |
自評(píng)總分: |
100.00 |
|||||||||||||||||
|
項(xiàng)目主管部門: |
406-重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府 |
財(cái)政歸口處室: |
012-基層財(cái)政科 |
部門聯(lián)系人: |
郭海 |
聯(lián)系電話: |
| |||||||||||||||
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資金情況 | ||||||||||||||||||||||
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年初預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度總金額 |
0.00 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
0.00 |
5 |
5 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算 |
0.00 |
5 |
5 |
100 |
||||||||||||||||||
|
績(jī)效目標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
|
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||||
|
完成基層醫(yī)療示范點(diǎn)建設(shè) |
完成基層醫(yī)療示范點(diǎn)建設(shè) |
已完成 | ||||||||||||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||
|
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)得分 |
是否核心指標(biāo) |
說(shuō)明 | ||||||||||||
|
示范點(diǎn)數(shù)量 |
個(gè)數(shù) |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||||||||||||
|
預(yù)算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù) |
% |
≤ |
25 |
25 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù) |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
全部完成支付,無(wú)結(jié)余 | |||||||||||||
|
群眾是否認(rèn)可 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
群眾獲得感強(qiáng),滿意度高 | ||||||||||||||
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
郭海?? 023-48753300
附件下載:
2023重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))決算公開(kāi)報(bào)表.pdf
2023重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))公開(kāi)報(bào)告.pdf











