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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222750092928F/2025-00007
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)打通鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-04
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-04
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
?一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編〔2024〕54號(hào))文件精神,制定本方案。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)屬于國(guó)家事業(yè)單位,其主要職責(zé)有:承擔(dān)綜合行政執(zhí)法工作,集中行使法定、依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城市管理、交通、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);配合區(qū)級(jí)有關(guān)部門(mén)及派駐機(jī)構(gòu)開(kāi)展其他領(lǐng)域的聯(lián)合執(zhí)法。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì),為二級(jí)預(yù)算單位,為重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位,在編人員7人。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位于2024-2025年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)141.89萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款141.89萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年增加26.25萬(wàn)元,主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加26.25萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)141.89萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算21.06萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算6萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算108.81萬(wàn)元,住房保障支出預(yù)算6.02萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年增加26.25萬(wàn)元,主要是基本支出預(yù)算增加26.25萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入141.89萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.89萬(wàn)元,比2024年增加26.25萬(wàn)元。其中:基本支出141.89萬(wàn)元,比2024年增加26.25萬(wàn)元,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,比2024年增加0萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,比2024年減少0.38萬(wàn)元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少0.38萬(wàn)元,主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元,主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比2024年減少0萬(wàn)元;主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年無(wú)項(xiàng)目支出。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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