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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222750092928F/2025-00006
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)打通鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-04
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-04
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)2025年部門預算情況說明
?一、單位基本情況
(一)職能職責
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)內(nèi)設機構和事業(yè)單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2024〕54號)文件精神,制定本方案。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)屬于國家事業(yè)單位,其主要職責有:負責便民服務中心窗口和平臺建設;承擔民政、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、衛(wèi)生健康、愛國衛(wèi)生等方面的事務性工作;承擔退役軍人關系轉接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務以及其他涉及退役軍人的相關服務等工作。
(二)單位構成
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站),為二級預算單位,為重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位,在編人員8人。
(三)機構改革相關情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)內(nèi)設機構和事業(yè)單位機構編制方案>的通知》(綦委編〔2024〕54號)文件要求,將重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)退役軍人服務站職責整合,重新組建重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)161.84萬元,其中:一般公共預算撥款161.84萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少11.36萬元,主要是經(jīng)費撥款減少11.36萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)161.84萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預算148.02萬元,衛(wèi)生健康支出預算6.82萬元,住房保障支出預算7萬元。支出預算較2024年減少11.36萬元,主要是基本支出預算減少11.36萬元,項目支出預算增加0萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入161.84萬元,一般公共預算財政撥款支出161.84萬元,比2024年減少11.36萬元。其中:基本支出161.84萬元,比2024年減少11.36萬元,主要原因是經(jīng)費支出預算減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位無項目支出。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算0萬元,比2024年減少0.62萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,比2024年減少0.62萬元,主要原因是從嚴控制公務接待費用;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位無公務用車;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是本單位無公務用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)便民服務中心(退役軍人服務站)2025年無項目支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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