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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222750092928F/2025-00006
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)打通鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-04
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-04
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)2025年部門預(yù)算情況說明
?一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編〔2024〕54號)文件精神,制定本方案。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)屬于國家事業(yè)單位,其主要職責(zé)有:負(fù)責(zé)便民服務(wù)中心窗口和平臺建設(shè);承擔(dān)民政、社會救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、衛(wèi)生健康、愛國衛(wèi)生等方面的事務(wù)性工作;承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)以及其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),為二級預(yù)算單位,為重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)人民政府下屬事業(yè)單位,在編人員8人。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》(綦委編〔2024〕54號)文件要求,將重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站職責(zé)整合,重新組建重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)161.84萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款161.84萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年減少11.36萬元,主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少11.36萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)161.84萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算148.02萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.82萬元,住房保障支出預(yù)算7萬元。支出預(yù)算較2024年減少11.36萬元,主要是基本支出預(yù)算減少11.36萬元,項目支出預(yù)算增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入161.84萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出161.84萬元,比2024年減少11.36萬元。其中:基本支出161.84萬元,比2024年減少11.36萬元,主要原因是經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是本單位無項目支出。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,比2024年減少0.62萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位無因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2024年減少0.62萬元,主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是本單位無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是本單位無公務(wù)用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)2025年無項目支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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