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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222750092928F/2023-00010
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)打通鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-27
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心屬于國家事業(yè)單位,其主要職責(zé)有:負責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場主體發(fā)展和民營企業(yè)服務(wù)工作;承擔(dān)重大項目建設(shè)推進工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)85.25萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款85.25萬元。收入較2022年增加2.35萬元,主要是經(jīng)費撥款增加2.35萬元。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)85.25萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出預(yù)算8.34萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.94萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出預(yù)算68.8萬元,住房保障支出預(yù)算4.17萬元。支出預(yù)算較2022年增加2.35萬元,主要是基本支出預(yù)算增加2.35萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入85.25萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出85.25萬元,比2022年增加2.35萬元。其中:基本支出85.25萬元,比2022年增加2.35萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.26萬元,比2022年減少0.06萬元。其中:公務(wù)接待費0.26萬元,比2022年減少0.06萬元,主要原因是從嚴控制公務(wù)接待費用,壓減公務(wù)接待支出。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費12.95萬元,比上年減少0.66萬元,主要原因為厲行節(jié)約,壓減開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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