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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222756225875F/2025-00002
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-03-10
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)便民服務(wù)中心窗口和平臺(tái)建設(shè);承擔(dān)民政、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、老齡事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、城鄉(xiāng)醫(yī)保、衛(wèi)生健康、愛國(guó)衛(wèi)生等方面的事務(wù)性工作;承擔(dān)退役軍人關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)以及其他涉及退役軍人的相關(guān)服務(wù)等工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站),為重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位。本單位機(jī)構(gòu)類別為公益一類,經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)?關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》綦江委編辦〔2024〕62號(hào)文件,將原安穩(wěn)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、原安穩(wěn)鎮(zhèn)安穩(wěn)鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所職責(zé)整合,重新組建安穩(wěn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)。同時(shí)將原單位財(cái)政撥款收支統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)至現(xiàn)安穩(wěn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)135.47萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款135.47萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加60.37萬元,主要是社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)撥款增加。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)135.47萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算123.84萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.82萬元,住房保障支出預(yù)算5.81萬元。支出預(yù)算較2024年增加60.37?萬元,主要是基本支出預(yù)算增加60.37萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135.47萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135.47萬元,比2024年增加60.37萬元。其中:基本支出135.47萬元,比2024年增加60.37萬元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員合并增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元,與2024年一致。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,比2024年減少0.3萬元。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比2024年減少0.3萬元,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過緊日子要求,結(jié)合本單位實(shí)際,壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2024年持平;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 ?0萬元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年本單位無項(xiàng)目支出,故未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)管理。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:張利娟??聯(lián)系方式:(張利娟,電話:023-48826140)
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