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  • [ 索引號 ]
  • 11500222MB15330524/2025-00002
  • [ 發文字號 ]
  • [ 主題分類 ]
  • 財政
  • [ 體裁分類 ]
  • 財政預算、決算
  • [ 發布機構 ]
  • 綦江區政務服務辦
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-02-21
  • [ 發布日期 ]
  • 2025-02-21

重慶市綦江區政務服務管理辦公室2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市綦江區政務服務管理辦公室的主要職責是:

1.負責貫徹落實國家、市有關政務服務改革要求,研究提出區級政務服務改革的意見建議,制定政務服務改革具體措施并組織實施。

2.牽頭協調行政審批制度改革和放管服改革工作。

3.負責區級政務服務平臺管理。

4.負責推進政務服務標準化。

5.負責牽頭清理規范區級行政審批中介服務并監督實施。

6.負責監管各區級部門政務服務辦理情況。

7.負責對進駐區政務服務辦事大廳窗口工作人員進行管理。

8.負責對區級部門、鎮(街道)政務服務工作進行督查考核。

9.負責受理服務對象的投訴、意見和建議,會同有關部門對投訴進行查處。

10.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)單位構成

根據中共重慶市綦江區委辦公室重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發《重慶市綦江區政務服務管理辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(綦江委辦發〔201925)和中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整設置部分處級事業單位及相關工作的通知(綦委編〔201990)文件要求,重慶市綦江區政務服務管理辦公室是區政府工作部門,為正處級;行政編制9名,設主任1名,副主任2名;內設機構科級領導職數4名,內設機構有:綜合科、審批改革科、政務管理科、督查考核科。下屬1個二級預算單位,是參公正科級事業單位區行政服務中心,事業編制8名,設主任1名,副主任1名。現有獨立編制機構數2個,分別是重慶市綦江區政務服務管理辦公室和重慶市綦江區行政服務中心,但只有重慶市綦江區政務服務管理辦公室1個獨立核算機構,重慶市綦江區行政服務中心的收支并入重慶市綦江區政務服務管理辦公室核算。

(三)機構改革相關情況。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2025年年初預算數1427.68萬元,其中:一般公共預算撥款1427.68萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加255.53萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加255.53萬元。

(二)支出預算:2025年年初預算數1427.68萬元,其中:一般公共服務支出預算1304.2萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算65.15萬元,衛生健康支出預算25.78萬元,住房保障支出預算32.55萬元。支出預算較2024年增加255.53萬元,主要是基本支出預算增加23.84萬元,項目支出預算增加231.69萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1427.68萬元,一般公共預算財政撥款支出1427.68萬元,比2024年增加255.53萬元。其中:基本支出700.99萬元,比2024年增加23.84萬元,主要原因是人員五險一金繳費和勞務費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出726.69萬元,比2024年增加231.69萬元,主要原因是預算增加了政務服務中心房屋租金276.92萬元,我辦貫徹習近平總書記關于黨和政府帶頭過緊日子的重要指示精神,進一步優化支出,厲行節約,主要用于深化改革,用優質服務提升政務服務效能等重點工作。

重慶市綦江區政務服務管理辦公室2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、三公經費情況說明

2025三公經費預算5.00萬元,比2024減少1.50萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平,主要原因是我單位無因公出國(境),2025無因公出國(境)費用預算;公務接待費2.00萬元,比2024減少1.00萬元,主要原因是貫徹習近平總書記關于黨和政府帶頭過緊日子的重要指示精神,厲行節約;公務用車運行維護費3.00萬元,比2024減少0.50萬元,主要原因是我辦加強管理,落實駕駛員的責任,養成良好保養駕駛習慣;公務用車購置費0萬元,與上年持平;主要原因是我單位沒有購置公務車,2025無公務車購置費預算

五、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費302.59萬元,比上年增加3.77萬元,主要原因增加勞務費郵電費3.77萬元。主要用于勞務費辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款726.69萬元。

4.國有資產占有使用情況。截止202412,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:蔡春勇????聯系方式:023-48602771


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