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- [ 索引號 ]
- 11500222MB15330524/2023-00002
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-10
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2023年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
2023年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的主要職責是:
1.負責貫徹落實國家、市有關(guān)政務(wù)服務(wù)改革要求,研究提出區(qū)級政務(wù)服務(wù)改革的意見建議,制定政務(wù)服務(wù)改革具體措施并組織實施。
2.牽頭協(xié)調(diào)行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負責區(qū)級政務(wù)服務(wù)平臺管理。
4.負責推進政務(wù)服務(wù)標準化。
5.負責牽頭清理規(guī)范區(qū)級行政審批中介服務(wù)并監(jiān)督實施。
6.負責監(jiān)管各區(qū)級部門政務(wù)服務(wù)辦理情況。
7.負責對進駐區(qū)政務(wù)服務(wù)辦事大廳窗口工作人員進行管理。
8.負責對區(qū)級部門、鎮(zhèn)(街道)政務(wù)服務(wù)工作進行督查考核。
9.負責受理服務(wù)對象的投訴、意見和建議,會同有關(guān)部門對投訴進行查處。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(綦江委辦發(fā)〔2019〕25號)和中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整設(shè)置部分處級事業(yè)單位及相關(guān)工作的通知(綦委編〔2019〕90號)文件要求,重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門,為正處級;行政編制9名,設(shè)主任1名,副主任2名;內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名,內(nèi)設(shè)機構(gòu)有:綜合科、審批改革科、政務(wù)管理科、督查考核科。下屬1個二級預(yù)算單位,是參公正科級事業(yè)單位區(qū)行政服務(wù)中心,事業(yè)編制8名,設(shè)主任1名,副主任1名。現(xiàn)有獨立編制機構(gòu)數(shù)2個,分別是重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室和重慶市綦江區(qū)行政服務(wù)中心,但只有重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室1個獨立核算機構(gòu),重慶市綦江區(qū)行政服務(wù)中心的收支并入重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室核算。
(三)機構(gòu)改革相關(guān)情況。
無
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù) 1028.96萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1028.96?萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0?萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,其他收入 0萬元。收入較2022年增加 5.83萬元,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加5.83萬元。
(二)支出預(yù)算:2023年年初預(yù)算數(shù)1028.96?萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算927.6?萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算54.36?萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算16.93?萬元,住房保障支出預(yù)算 30.07萬元。支出預(yù)算較2022年增加5.83萬元,主要是基本支出預(yù)算增加41.34萬元,項目支出預(yù)算減少35.51萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1028.96?萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1028.96?萬元,比2022年增加5.83萬元。其中:基本支出435.97萬元,比2022年增加41.34萬元,主要原因是人員五險一金繳費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出592.99萬元,比2022年減少35.51萬元,主要原因是貫徹習近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進一步優(yōu)化支出,厲行節(jié)約,主要用于深化改革,用優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升政務(wù)服務(wù)效能等重點工作。
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款 592.99萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1?輛,其中一般公務(wù)用車 1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛,其中一般公務(wù)用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:蔡春勇????聯(lián)系方式:023-48602771?
201-重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2023部門預(yù)算公開附表.pdf