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- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB15330524/2022-00001
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 其他
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-02-15
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2022年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家、市有關(guān)政務(wù)服務(wù)改革要求,研究提出區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)改革的意見建議,制定政務(wù)服務(wù)改革具體措施并組織實(shí)施。
2.牽頭協(xié)調(diào)行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)管理。
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。
5.負(fù)責(zé)牽頭清理規(guī)范區(qū)級(jí)行政審批中介服務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)管各區(qū)級(jí)部門政務(wù)服務(wù)辦理情況。
7.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)辦事大廳窗口工作人員進(jìn)行管理。
8.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)部門、鎮(zhèn)(街道)政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行督查考核。
9.負(fù)責(zé)受理服務(wù)對(duì)象的投訴、意見和建議,會(huì)同有關(guān)部門對(duì)投訴進(jìn)行查處。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(綦江委辦發(fā)〔2019〕25號(hào))和中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整設(shè)置部分處級(jí)事業(yè)單位及相關(guān)工作的通知(綦委編〔2019〕90號(hào))文件要求,重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門,為正處級(jí);行政編制9名,設(shè)主任1名,副主任2名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:綜合科、審批改革科、政務(wù)管理科、督查考核科。下屬1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位,是參公正科級(jí)事業(yè)單位區(qū)行政服務(wù)中心,事業(yè)編制8名,設(shè)主任1名,副主任1名。現(xiàn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)2個(gè),分別是重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室和重慶市綦江區(qū)行政服務(wù)中心,但只有重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室1個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),重慶市綦江區(qū)行政服務(wù)中心的收支并入重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室核算。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》,將原區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室、原區(qū)編辦的審批改革職責(zé)整合,重新組建重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門,為正處級(jí)。將區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室更名為區(qū)行政服務(wù)中心,并由區(qū)政府辦公室管理的參公正處級(jí)事業(yè)單位調(diào)整為區(qū)政務(wù)服務(wù)辦管理的參公正科級(jí)事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)1023.13萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1023.13萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2021年減少426.51萬元,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少426.51萬元。
(二)支出預(yù)算:2022年年初預(yù)算數(shù)1023.13萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算951.5萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算36.51萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算 16.99萬元,住房保障支出預(yù)算 18.13萬元。支出預(yù)算較2021年減少426.51萬元,主要是基本支出預(yù)算減少28.87萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算減少397.64萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1023.13萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1023.13萬元,比2021年減少426.51萬元。其中:基本支出394.63萬元,比2021年減少28.87萬元,主要原因是在職人員減少2人,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出628.5萬元,比2021年減少397.64萬元,主要原因是貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于“黨和政府帶頭過緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出,厲行節(jié)約,主要用于深化改革,用優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升政務(wù)服務(wù)效能等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室部門2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬元,比2021年減少1萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用 0萬元,與2021年持平,主要原因是無因公出國(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)1萬元,比2021年減少1萬元,主要原因是厲行節(jié)約,用于上級(jí)來檢查指導(dǎo)工作,外單位來交流學(xué)習(xí)等;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元,與2021年持平,主要原因是公務(wù)用車1輛,用于單位公務(wù)活動(dòng);公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2021年持平;主要原因是無公務(wù)用車購置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)77.76萬元,比上年減少5.77萬元,主要原因?yàn)樵诼?/span>人員減少2人。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元:政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款628.5萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1 輛,其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛 1輛,其中一般公務(wù)用車1 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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