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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB15330524/2020-00005
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2020-05-22
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2020-05-22
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2020年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2020年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的主要職責(zé)是:
1.負責(zé)貫徹落實國家、市有關(guān)政務(wù)服務(wù)改革要求,研究提出區(qū)級政務(wù)服務(wù)改革的意見建議,制定政務(wù)服務(wù)改革具體措施并組織實施。
2.牽頭協(xié)調(diào)行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負責(zé)區(qū)級政務(wù)服務(wù)平臺管理。
4.負責(zé)推進政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。
5.負責(zé)牽頭清理規(guī)范區(qū)級行政審批中介服務(wù)并監(jiān)督實施。
6.負責(zé)監(jiān)管各區(qū)級部門政務(wù)服務(wù)辦理情況。
7.負責(zé)對進駐區(qū)政務(wù)服務(wù)辦事大廳窗口工作人員進行管理。
8.負責(zé)對區(qū)級部門、鎮(zhèn)(街道)政務(wù)服務(wù)工作進行督查考核。
9.負責(zé)受理服務(wù)對象的投訴、意見和建議,會同有關(guān)部門對投訴進行查處。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(綦江委辦發(fā)〔2019〕25號)和中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整設(shè)置部分處級事業(yè)單位及相關(guān)工作的通知(綦委編〔2019〕90號)文件要求,重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門,為正處級;行政編制9名,設(shè)主任1名,副主任2名;內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名,內(nèi)設(shè)機構(gòu)有:綜合科、審批改革科、政務(wù)管理科、督查考核科。下屬1個正科級事業(yè)單位:區(qū)行政服務(wù)中心,事業(yè)編制8名,設(shè)主任1名,副主任1名。
(三)本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)市委、市政府批準(zhǔn)的《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案》,將原區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室、原區(qū)編辦的審批改革職責(zé)整合,重新組建重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門,為正處級。將區(qū)行政服務(wù)中心管理辦公室更名為區(qū)行政服務(wù)中心,并由區(qū)政府辦公室管理的正處級事業(yè)單位調(diào)整為區(qū)政務(wù)服務(wù)辦管理的正科級事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入:2020年收入數(shù)1287.32萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1283.52萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.8萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少612.52萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少612.52萬元。
(二)支出:2020年支出數(shù)1287.32萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算1213.39 萬元,教育支出預(yù)算 0萬元,社會保障和就業(yè)支出預(yù)算37.56萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.59 萬元,住房保障支出預(yù)算18.78萬元。支出預(yù)算較去年減少612.52萬元,主要是基本支出預(yù)算增加140.38萬元,項目支出預(yù)算減少752.9萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年年初一般公共預(yù)算收入1283.52萬元,一般公共預(yù)算支出1283.52萬元,比2019年減少?? 579.98萬元。其中:基本支出369.75萬元,比2019年增加145.88萬元,主要原因是調(diào)資、社保、商品服務(wù)等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出913.77萬元,比2019年減少725.86萬元,主要原因是行政服務(wù)中心房屋租金、窗口工作人員專項經(jīng)費等減少。
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2019年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2019年持平,主要原因是無因公出國(境)費用;公務(wù)接待費0萬元,與2019年持平,主要原因是無公務(wù)接待費;公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2019年持平,主要原因是無公車;公務(wù)用車購置費0萬元,與2019年持平;主要原因是沒有購置公車。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費68.88元,比上年增加44.24萬元,主要原因為商品服務(wù)漲價,提高公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款913.77萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。