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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB15330524/2025-00006
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算;財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-27
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明
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重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)主要職能
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(綦江委辦發(fā)〔2019〕25號(hào)),重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、市有關(guān)政務(wù)服務(wù)改革要求,研究提出區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)改革的意見(jiàn)建議,制定政務(wù)服務(wù)改革具體措施并組織實(shí)施。
2.牽頭協(xié)調(diào)行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)管理。
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。
5.負(fù)責(zé)牽頭清理規(guī)范區(qū)級(jí)行政審批中介服務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)管各區(qū)級(jí)部門(mén)政務(wù)服務(wù)辦理情況。
7.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)辦事大廳窗口工作人員進(jìn)行管理。
8.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)部門(mén)、鎮(zhèn)(街道)政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行督查考核。
9.負(fù)責(zé)受理服務(wù)對(duì)象的投訴、意見(jiàn)和建議,會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)投訴進(jìn)行查處。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)情況
與2023年一樣,有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)2個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門(mén),為正處級(jí),行政編制9名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:綜合科、審批改革科、政務(wù)管理科、督查考核科。下屬1個(gè)正科級(jí)參公事業(yè)單位:區(qū)行政服務(wù)中心,事業(yè)編制8名。現(xiàn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)2個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
(三)人員情況
2024年末實(shí)有人數(shù)17人,比上年增加1人。
二、單位決算收支情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為1401.66萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,增加227.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.4%,主要原因是2024年比2023年增加了綦江區(qū)“渝快碼”政務(wù)服務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用項(xiàng)目支出131萬(wàn)元和政府服務(wù)綜合改革(存量)(綦江財(cái)發(fā)〔2024〕11號(hào))93.09萬(wàn)元。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)1352.34萬(wàn)元,與2023年度相比,增加330.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.3%,主要原因是2024年比2023年增人增資和增加綦江區(qū)“渝快碼”政務(wù)服務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用項(xiàng)目支出330.13萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入1352.34萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余)0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.32萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)1401.66萬(wàn)元,與2023年度相比,增加227.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.4%,主要原因是2024年比2023年增加了綦江區(qū)“渝快碼”政務(wù)服務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用項(xiàng)目支出131萬(wàn)元和政府服務(wù)綜合改革(存量)(綦江財(cái)發(fā)〔2024〕11號(hào))93.09萬(wàn)元。其中:基本支出828.40萬(wàn)元,占59.1%;項(xiàng)目支出573.26萬(wàn)元,占40.9%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1401.66萬(wàn)元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加227.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.4%。主要原因是2024年比2023年增加了綦江區(qū)“渝快碼”政務(wù)服務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用項(xiàng)目支出131萬(wàn)元和政府服務(wù)綜合改革(存量)(綦江財(cái)發(fā)〔2024〕11號(hào))93.09萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1352.34萬(wàn)元,與2023年度相比,增加330.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.3%。主要原因是2024年比2023年增人增資和增加綦江區(qū)“渝快碼”政務(wù)服務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用項(xiàng)目支出330.13萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加180.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.4%。主要原因是增人增資。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余49.32萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1401.66萬(wàn)元,與2023年度相比,增加227.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.4%。主要原因是2024年比2023年增加了綦江區(qū)“渝快碼”政務(wù)服務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用項(xiàng)目支出131萬(wàn)元和政府服務(wù)綜合改革(存量)(綦江財(cái)發(fā)〔2024〕11號(hào))93.09萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加229.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.6%。主要原因是2024年比2023年增加了綦江區(qū)“渝快碼”政務(wù)服務(wù)場(chǎng)景應(yīng)用項(xiàng)目支出131萬(wàn)元和政府服務(wù)綜合改革(存量)(綦江財(cái)發(fā)〔2024〕11號(hào))93.09萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下:
(1)一般公共服務(wù)支出1283.37萬(wàn)元,占91.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加226.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.5%,主要原因一是因物價(jià)、人工費(fèi)用上漲,日常公用經(jīng)費(fèi)增加;二是因增人增資、增五險(xiǎn)一金,人員經(jīng)費(fèi)增加;三是政府服務(wù)綜合改革(存量)(綦江財(cái)發(fā)〔2024〕11號(hào)),2024年由區(qū)財(cái)政局安排存量資金使用93.09萬(wàn)元。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出62.74萬(wàn)元,占4.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.4%,主要原因是人員增資,導(dǎo)致社保繳費(fèi)增加。
(3)衛(wèi)生健康支出24.47萬(wàn)元,占1.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬(wàn)元,下降0.3%,主要原因是人員增資,導(dǎo)致醫(yī)保繳費(fèi)增加。
(4)住房保障支出31.08萬(wàn)元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是人員增資,導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出828.40萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)384.17萬(wàn)元,與2023年度相比,增加20.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.6%,主要原因是增人增資、增五險(xiǎn)一金,人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津補(bǔ)貼、考核和五險(xiǎn)一金。
公用經(jīng)費(fèi)444.23萬(wàn)元,與2023年度相比,增加371.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)508.7%,主要原因是口徑的調(diào)整,2024年把運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-(非在編人員)214.51萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-獨(dú)立運(yùn)行補(bǔ)丁10.0萬(wàn)元;共計(jì)224.51萬(wàn)元調(diào)整到基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.10萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.40萬(wàn)元,下降21.5%,主要原因是貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.6%,主要原因是區(qū)外人員來(lái)我單位考察交流學(xué)習(xí)較多,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次, 188人次,費(fèi)用計(jì)1.85萬(wàn)元,上年公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元,比上年增加了公務(wù)接待費(fèi)1.05萬(wàn)元。無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。本年加強(qiáng)了公務(wù)用車(chē)使用的管理,嚴(yán)格對(duì)駕駛員的考核,落實(shí)駕駛員的責(zé)任,養(yǎng)成良好保養(yǎng)駕駛習(xí)慣,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.25萬(wàn)元,上年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元,比上年節(jié)約了運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.25萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是用于因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算,也未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是與上年一樣,均未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要用于購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是無(wú)因公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是與上年一樣,均未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.25萬(wàn)元,主要用于油費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、高速公路通行費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬(wàn)元,下降7.1%,主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)用車(chē)使用的管理,嚴(yán)格對(duì)駕駛員的考核,落實(shí)駕駛員的責(zé)任,養(yǎng)成良好保養(yǎng)駕駛習(xí)慣。較上年支出數(shù)減少0.25萬(wàn)元,下降7.1%,主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)用車(chē)使用的管理,嚴(yán)格對(duì)駕駛員的考核,落實(shí)駕駛員的責(zé)任,養(yǎng)成良好保養(yǎng)駕駛習(xí)慣。
公務(wù)接待費(fèi)1.85萬(wàn)元,主要用于接待區(qū)外人員來(lái)我單位考察交流學(xué)習(xí),國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次, 188人次,費(fèi)用計(jì)1.85萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.15萬(wàn)元,下降38.3%,主要原因是貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神,厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加1.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)131.3%,主要原因是區(qū)外人員來(lái)我單位考察交流學(xué)習(xí)較多,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次, 188人次,費(fèi)用計(jì)1.85萬(wàn)元,上年公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元,比上年增加了公務(wù)接待費(fèi)1.05萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次188人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)98.40元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.25萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,減少1.84萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出,厲行節(jié)約,少開(kāi)會(huì),開(kāi)短會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.09萬(wàn)元,與2023年度相比,減少1.73萬(wàn)元,下降45.3%,主要原因是貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出,厲行節(jié)約。減少大的培訓(xùn),以學(xué)代訓(xùn),比上年減少培訓(xùn)費(fèi)。本年度差旅費(fèi)支出4.63萬(wàn)元,與2023年度相比,增加2.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)83.7%,主要原因是我辦派出3人參加鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)駐村工作,大大增加了差旅費(fèi)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出444.23萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加371.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)508.7%,主要原因是口徑的調(diào)整,把2024年運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-(非在編人員)214.51萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-獨(dú)立運(yùn)行補(bǔ)丁10.0萬(wàn)元;共計(jì)224.51萬(wàn)元調(diào)整到基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本單位政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我辦對(duì)部門(mén)整體和9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)9項(xiàng),涉及資金573.26萬(wàn)元;評(píng)價(jià)結(jié)果:9個(gè)項(xiàng)目均為100分,績(jī)效目標(biāo)均完成。以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。
部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(一級(jí)項(xiàng)目)
詳見(jiàn)附件。
(二)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我部門(mén)未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
????六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
蔡春勇 ??023-48602771











