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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB15330524/2024-00006
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算;財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)辦
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-24
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室
2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室的主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、市有關(guān)政務(wù)服務(wù)改革要求,研究提出區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)改革的意見(jiàn)建議,制定政務(wù)服務(wù)改革具體措施并組織實(shí)施。
2.牽頭協(xié)調(diào)行政審批制度改革和“放管服”改革工作。
3.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)管理。
4.負(fù)責(zé)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。
5.負(fù)責(zé)牽頭清理規(guī)范區(qū)級(jí)行政審批中介服務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)管各區(qū)級(jí)部門政務(wù)服務(wù)辦理情況。
7.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐區(qū)政務(wù)服務(wù)辦事大廳窗口工作人員進(jìn)行管理。
8.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)部門、鎮(zhèn)(街道)政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行督查考核。
9.負(fù)責(zé)受理服務(wù)對(duì)象的投訴、意見(jiàn)和建議,會(huì)同有關(guān)部門對(duì)投訴進(jìn)行查處。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(綦江委辦發(fā)〔2019〕25號(hào))和中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整設(shè)置部分處級(jí)事業(yè)單位及相關(guān)工作的通知(綦委編〔2019〕90號(hào))文件要求,重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室是區(qū)政府工作部門,為正處級(jí);行政編制9名,設(shè)主任1名,副主任2名。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有:綜合科、審批改革科、政務(wù)管理科、督查考核科,內(nèi)設(shè)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。下屬1個(gè)正科級(jí)參公事業(yè)單位:區(qū)行政服務(wù)中心,參公事業(yè)編制8名,設(shè)主任1名,副主任1名。
現(xiàn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)2個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位;實(shí)有公務(wù)(參公)員16人,單位執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度為行政單位會(huì)計(jì)制度。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室為一級(jí)預(yù)算單位,機(jī)構(gòu)類別為行政單位。本單位下級(jí)預(yù)算單位為重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室(本級(jí))。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)1174.35萬(wàn)元,支出總計(jì)1174.35萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少41.01萬(wàn)元,下降3.37%,主要原因是貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出,厲行節(jié)約。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)1022.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少75.31萬(wàn)元,下降6.86%,主要原因是貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出,厲行節(jié)約。其中:財(cái)政撥款收入1022.21萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余152.14萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)1174.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少41.01萬(wàn)元,下降3.37%,主要原因是貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出,厲行節(jié)約。其中:基本支出436.89萬(wàn)元,占37.20%;項(xiàng)目支出737.46萬(wàn)元,占62.80%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1174.35萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少41.01萬(wàn)元,下降3.37%。主要原因是貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出,厲行節(jié)約。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1022.21萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少75.31萬(wàn)元,下降6.86%。主要原因是貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出,厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)減少6.75萬(wàn)元,下降0.66%。主要原因是貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出,厲行節(jié)約。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余152.14萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1174.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少41.01萬(wàn)元,下降3.37%。主要原因是貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“黨和政府帶頭過(guò)緊日子”的重要指示精神,進(jìn)一步優(yōu)化支出,厲行節(jié)約。較年初預(yù)算數(shù)增加145.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.13%。主要原因是根據(jù)綦江財(cái)存量〔2023〕14號(hào)文,2023年由區(qū)財(cái)政局安排存量資金使用。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1066.22萬(wàn)元,占90.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加138.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.94%,主要原因是根據(jù)綦江財(cái)存量〔2023〕14號(hào)文,2023年由區(qū)財(cái)政局安排存量資金使用。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出60.78萬(wàn)元,占5.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.81%,主要原因是人員增資,導(dǎo)致社保繳費(fèi)增加。
(3)衛(wèi)生健康支出17.08萬(wàn)元,占1.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.89%,主要原因是人員增資,導(dǎo)致醫(yī)保繳費(fèi)增加。
(4)住房保障支出30.27萬(wàn)元,占2.58%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.67%,主要原因是人員增資,導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出436.89萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)363.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少76.71萬(wàn)元,下降17.41%,主要原因是2022年有補(bǔ)發(fā)以前年度待遇。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利相關(guān)費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)72.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.08%,主要原因是我辦有2人到鎮(zhèn)村工作,差旅費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.30萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加2.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)165.43%,主要原因是(1)因區(qū)外人員來(lái)我單位考察交流學(xué)習(xí)較多,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次, 115人次,費(fèi)用計(jì)0.80萬(wàn)元 。(2)無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),但公務(wù)用車已經(jīng)使用多年,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較高,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是本單位2023年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2023年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年持平,均未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是我單位沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是年初無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,與上年持平,均沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)車。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元,主要用于單位公務(wù)車的汽油費(fèi)、維修費(fèi)、洗車費(fèi)、停車費(fèi)、高速公路通行費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加1.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)127.27%,主要原因是公務(wù)用車已經(jīng)使用11年,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較高,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元。
?公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元,主要用于接待因區(qū)外人員來(lái)我單位考察交流學(xué)習(xí)較多,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次, 115人次,費(fèi)用計(jì)0.80萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)900.00%,主要原因是區(qū)外人員來(lái)我單位考察交流學(xué)習(xí)較多,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次, 115人次,費(fèi)用計(jì)0.80萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次115人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)69.57元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出1.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.30萬(wàn)元,增長(zhǎng)240.74%,主要原因是為貫徹落實(shí)“放管服”改革,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,持續(xù)深化政務(wù)服務(wù)改革,改革涉及多個(gè)領(lǐng)域、多個(gè)部門,工作多由市級(jí)部門對(duì)口安排區(qū)級(jí)部門,區(qū)政務(wù)服務(wù)辦信息不對(duì)稱,故在工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)上難度非常大,要經(jīng)常開(kāi)會(huì)協(xié)調(diào)政務(wù)服務(wù)改革工作,會(huì)議費(fèi)比上年增多。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.82萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)87.25%,主要原因是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,持續(xù)深化政務(wù)服務(wù)改革,扎實(shí)推進(jìn)政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化建設(shè),我單位對(duì)窗口工作人員開(kāi)展了首批行政辦事員職業(yè)技能培訓(xùn),故培訓(xùn)費(fèi)比上年增多。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.98萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加0.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.08%,主要原因是我辦有2人到鎮(zhèn)村工作,差旅費(fèi)增加。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
? 截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
?2023年度本單位政府采購(gòu)支出總額672.97萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出67.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出605.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額672.97萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額605.89萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的90.03 %。主要用于采購(gòu)工作人員行業(yè)著裝;“渝快辦+郵政”服務(wù),上門攬件、辦件結(jié)果寄達(dá)等服務(wù);非在編人員;物業(yè)管理。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我辦對(duì)部門整體和12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)12項(xiàng),涉及資金737.46萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(1)公開(kāi)范圍。整體績(jī)效自評(píng)表,部分項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。
(2)公開(kāi)內(nèi)容。
?? ?詳見(jiàn)附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
2023年我辦對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),評(píng)價(jià)結(jié)果為:12個(gè)項(xiàng)目為100分,績(jī)效目標(biāo)均完成。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
(二)部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
我部門未組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
? 六、專業(yè)名詞解釋
?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
蔡春勇?? 023-48602771
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附件下載:
201-重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室_決算公開(kāi)說(shuō)明及公開(kāi)報(bào)表(部門).pdf
2023-201-重慶市綦江區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室決算公開(kāi)報(bào)表.pdf











