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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1855246G/2025-00038
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-20
重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
2.承擔(dān)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理的相關(guān)事務(wù)性工作。
3.承擔(dān)建設(shè)系統(tǒng)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理事務(wù)性工作。
4.負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程工地特種及非特設(shè)備監(jiān)督管理,開展本行業(yè)“三類”人員考核培訓(xùn)工作,協(xié)助監(jiān)督檢查從業(yè)人員持證上崗情況。
5.參與工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、處理、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。
6.協(xié)助主管部門監(jiān)督管理房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目防雷工程質(zhì)量。
7.協(xié)助主管部門監(jiān)督管理房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程監(jiān)理單位、檢測機(jī)構(gòu)、商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量和安全生產(chǎn)行為。
8.負(fù)責(zé)處理房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量和安全投訴。
9.完成主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
本單位無內(nèi)設(shè)科室。
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
無。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)813.39萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款813.39萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加128.52萬元,主要是人員正常工資晉升和新調(diào)入人員,基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加134.52萬元,項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款減少6萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)813.39萬元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算112.01萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算30.73萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算638.37萬元,住房保障支出預(yù)算32.28萬元。支出預(yù)算較2024年增加128.52萬元,主要是基本支出預(yù)算增加134.52萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算減少6萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入813.39萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出813.39萬元,比2024年增加128.52萬元。其中:基本支出751.89萬元,比2024年增加134.52萬元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出61.50萬元,比2024年減少6萬元,主要原因是減少建設(shè)行業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),主要用于特種設(shè)備委托檢測、建設(shè)行業(yè)安全生產(chǎn)、建筑質(zhì)量專家咨詢服務(wù)等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.9萬元,比2024年減少1萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元,比2024年減少1萬元,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)定額減少。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款61.50萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)財(cái)務(wù)科
聯(lián)系方式:陳雪,023-48678817
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重慶市綦江區(qū)建筑工程質(zhì)量和安全服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開附表.xls
重慶市綦江區(qū)建筑工程和質(zhì)量安全服務(wù)中心綦江區(qū)2025年部門預(yù)算情況說明.doc