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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1855246G/2024-00035
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(城鄉(xiāng)管理)
- [ 體裁分類 ]
- 工作動態(tài)
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-13
重慶市綦江區(qū)建設工程造價服務中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.協助主管部門負責造價咨詢機構資質管理。
2.配合建立建筑企業(yè)誠信綜合評價體系,協調工程造價活動中有關工程造價的爭議,調解、鑒定工程造價經濟糾紛。
3.負責執(zhí)業(yè)造價工程師的繼續(xù)教育、注冊和全區(qū)建設工程造價人員的培訓、繼續(xù)教育,承擔建設工程造價咨詢企業(yè)和造價人員監(jiān)督管理的事務性工作。
4.完成主管部門交辦的其他工作。
(二)單位構成
本單位無內設科室。
(三)機構改革相關情況
無。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數61.36萬元,其中:一般公共預算撥款61.36萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少33.42萬元,主要是人員經費撥款減少24.29萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數61.36萬元,其中:一般公共服務支出預算61.36萬元,社會保障和就業(yè)支出預算5.81萬元,衛(wèi)生健康支出預算1.65萬元,住房保障支出預算1.55萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.35萬元。支出預算較2023年減少33.42萬元,主要是基本支出預算減少14.92萬元,項目支出預算減少18.5萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入61.36萬元,一般公共預算財政撥款支出61.36萬元,比2023年減少33.42萬元。其中:基本支出51.36萬元,比2023年減少14.92萬元,主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出10萬元,比2023年減少18.5萬元,主要原因是人員補丁項目和獨立運行補丁項目不再計入項目支出,主要用于造價咨詢專家服務費等重點工作。
本單位2024年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.3萬元,與2023年持平。其中:公務接待費0.3萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。2024年本單位未編制政府采購預算。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款10萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月,本單位無公務用車編制。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
聯系人:區(qū)住房城鄉(xiāng)建委財務科,聯系方式:023-48678817。
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重慶市綦江區(qū)建設工程造價服務中心2024年部門預算公開附表.xls