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  • 11500222MB1855246G/2023-00231
  • [ 發(fā)文字號 ]
  • [ 主題分類 ]
  • 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理)
  • [ 體裁分類 ]
  • 財政預(yù)算、決算
  • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
  • 綦江區(qū)住房城鄉(xiāng)建委
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-19
  • [ 發(fā)布日期 ]
  • 2023-10-19

重慶市綦江區(qū)園區(qū)建設(shè)管理所2022年度部門決算公開

重慶市綦江區(qū)園區(qū)建設(shè)管理所2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市綦江區(qū)園區(qū)建設(shè)管理所為重慶市綦江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會下設(shè)二級事業(yè)單位,主要職能是:

1.貫徹執(zhí)行工程建設(shè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。

2.負(fù)責(zé)審查辦理工業(yè)園區(qū)、旅游度假區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量、安全報監(jiān)手續(xù)。

3.協(xié)助主管部門對工業(yè)園區(qū)、旅游度假區(qū)內(nèi)在建工程的質(zhì)量和安全進(jìn)行監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)、旅游度假區(qū)內(nèi)建筑施工企業(yè)誠信綜合評價體系質(zhì)量、安全行為評價。

5.負(fù)責(zé)組織開展工業(yè)園區(qū)、旅游度假區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目建筑材料、工程質(zhì)量、施工安全等專項(xiàng)檢查。

6.完成主管部門交辦的其他工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門無內(nèi)設(shè)科室。

(三)單位構(gòu)成

本部門無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計173.23萬元,支出總計173.23萬元。收支較上年決算數(shù)減少16.71萬元下降8.8%,主要原因是2022年工程建設(shè)項(xiàng)目資金收支減少。

2.收入情況。2022年度收入合計173.23萬元,較上年決算數(shù)減少11.73萬元,下降6.3%,主要原因是2022年工程建設(shè)項(xiàng)目資金收支減少。其中:財政撥款收入173.23萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計173.23萬元,較上年決算減少16.71萬元,下降8.8%,主要原因是2022年工程建設(shè)項(xiàng)目資金收支減少。其中:基本支出163.72萬元,占94.5%;項(xiàng)目支出9.51萬元,占5.5%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是上年支付結(jié)清,未產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計173.23萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少16.71萬元,下降8.8%。主要原因是2022年工程建設(shè)項(xiàng)目資金收支減少。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入173.23萬元,較上年決算數(shù)減少11.73萬元,下降6.3%。主要原因是2022年工程建設(shè)項(xiàng)目資金收支減少。較年初預(yù)算數(shù)減少32.30萬元,下降15.7%。主要原因是年初預(yù)算數(shù)據(jù)較高,但實(shí)際所需經(jīng)費(fèi)低于預(yù)算。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出173.23萬元,較上年決算數(shù)減少16.71萬元,下降8.8%。主要原因是2022年工程建設(shè)項(xiàng)目資金收支減少。較年初預(yù)算數(shù)減少32.30萬元,下降15.7%。主要原因是年初預(yù)算數(shù)據(jù)較高,但實(shí)際支出低于預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是2022年支付結(jié)清,未存在結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業(yè)支出20.62萬元,占11.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.01萬元,增長24.1%,主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整后相關(guān)社保基數(shù)較去年有所增加。

2)衛(wèi)生健康支出7.75萬元,占4.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬元,下降3.2%,主要原因是年中追加行政事業(yè)單位醫(yī)療類支出費(fèi)用。

3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出131.28萬元,占75.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少41.32萬元,下降23.9%,主要原因是年底追減預(yù)算的績效考核等經(jīng)費(fèi)支出。

4)住房保障支出13.58萬元,占7.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.28萬元,增長63.6%,主要原因是事業(yè)單位住房公積金調(diào)標(biāo)補(bǔ)繳。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出163.72萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)140.28萬元,較上年決算數(shù)增加4.05萬元,增長3%,主要原因是事業(yè)單位住房公積金調(diào)標(biāo)補(bǔ)繳。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金等。

公用經(jīng)費(fèi)23.44萬元,較上年決算數(shù)減少10.57萬元,下降31.1%,主要原因是2022年未發(fā)生差旅費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.90萬元,下降100%,主要原因是實(shí)際支出過程中控制成本,減少了公務(wù)接待等費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少0.96萬元,下降100%,主要原因是實(shí)際支出過程中控制成本,減少了公務(wù)接待等費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我單位進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪,未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車改革規(guī)定,2020年未新購公務(wù)車輛。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是我單位未購置公務(wù)車輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.90萬元,下降100%,較上年支出數(shù)減少0.96萬元,下降100%,主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.98萬元,下降100%,主要原因是本年度未發(fā)生會議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.97萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是業(yè)務(wù)開展培訓(xùn)次數(shù)持平。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報口徑,本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)區(qū)財政預(yù)算績效管理要求,我部門對3個資金項(xiàng)目,開展了以填報目標(biāo)自評表的形式對預(yù)算資金進(jìn)行了目標(biāo)績效自評。其中,以填報自評表形式開展自評3項(xiàng),涉及資金9.3萬元。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

2022年,本部門共開展了3個項(xiàng)目的績效自評,詳見附表。

2.績效自評報告或案例

本部門不涉及重點(diǎn)專項(xiàng)績效評價項(xiàng)目。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本部門績效自評均已完成年度績效目標(biāo)。

(三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果

本部門不涉及重點(diǎn)專項(xiàng)績效評價項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48678506。



附件:

重慶市綦江區(qū)園區(qū)建設(shè)管理所2022年度部門決算情況說明.pdf

2022年重慶市綦江區(qū)園區(qū)建設(shè)管理所決算公開表.xlsx



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