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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1603532R/2025-00024
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 應(yīng)急管理
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)應(yīng)急局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-18
綦江區(qū)應(yīng)急管理宣傳教育中心2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(綦江委發(fā)〔2019〕4號(hào))、《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》(綦委編〔2019〕80號(hào))文件精神,重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理宣傳教育中心主要職能職責(zé)是:
(二)單位構(gòu)成
1.機(jī)構(gòu)類別:公益一類事業(yè)單位
2.機(jī)構(gòu)級(jí)別:正科級(jí)
3.經(jīng)費(fèi)形式:財(cái)政全額撥款
(三)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
無
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)125.1萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款125.1萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2024年增加6.24萬元,主要是社會(huì)保障和就業(yè)增加5.33萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)125.1萬元,其中:一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元,教育支出預(yù)算0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算24.6萬元,衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.83萬元,住房保障支出預(yù)算4.63萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算91.04萬元。支出預(yù)算較2024年增加6.24萬元,主要是基本支出預(yù)算增加6.24萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入125.1萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125.1萬元,比2024年增加6.24萬元。其中:基本支出125.1萬元,比2024年增加6.24萬元,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元,主要原因是財(cái)政預(yù)算口徑變化,運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)改為基本支出預(yù)算。
重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理宣傳教育中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元,比2024年減少0.5萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與上年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,比2024年減少0.5萬元,主要原因是貫徹落實(shí)過緊日子要求每輛公務(wù)車減少0.5萬元運(yùn)行費(fèi);公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:胡雙紅? 聯(lián)系方式:? 023-61271212
223004-重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理宣傳教育中心2025年部門預(yù)算公開表.xlsx
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