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          • [ 索引號(hào) ]
          • 11500222MB1603532R/2025-00232
          • [ 發(fā)文字號(hào) ]
          • [ 主題分類 ]
          • 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管
          • [ 體裁分類 ]
          • 財(cái)政
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)應(yīng)急局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-30
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2025-10-30

          重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理宣傳教育中心2024年度決算公開說明

          重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理宣傳教育中心

          2024年度決算公開說明

          一、單位基本情況

          (一)職能職責(zé)

          1.牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)宣傳教育工作。

          2.協(xié)助轄區(qū)內(nèi)除市屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、中央駐渝企業(yè)的分公司、子公司及其所屬單位以外的區(qū)屬非煤礦山(露天礦)、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員以及煙花爆竹零售點(diǎn)負(fù)責(zé)人考核工作。

          3.受市應(yīng)急管理局委托,開展有關(guān)特種作業(yè)人員資格考試。

          4.統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)培訓(xùn)、安全社區(qū)、全國(guó)綜合減災(zāi)示范社區(qū)建設(shè)和企業(yè)安全文化建設(shè)工作。

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(綦江委發(fā)〔2019〕4號(hào))、《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》(綦委編〔2019〕80號(hào))文件精神,經(jīng)區(qū)委編委研究,原區(qū)安監(jiān)局所屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)安全生產(chǎn)宣傳教育中心,調(diào)整為區(qū)應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位,并更名為重慶市綦江區(qū)應(yīng)急管理宣傳教育中心。

          二、單位決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計(jì)均為129.24萬元。收、支與2023年度相比,減少18.10萬元,下降12.3%,主要原因是基本支出減少。

          1.收入情況。2024年度收入合計(jì)129.24萬元,與2023年度相比,減少18.10萬元,下降12.3%,主要原因是基本支出減少。其中:財(cái)政撥款收入129.24萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計(jì)129.24萬元,與2023年度相比,減少18.10萬元,下降12.3%,主要原因是基本支出減少。其中:基本支出129.24萬元,占100.0%;項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為129.24萬元。與2023年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少18.10萬元,下降12.3%。主要原因是基本支出減少。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入129.24萬元,與2023年度相比,減少18.10萬元,下降12.3%。主要原因是基本支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加10.38萬元,增長(zhǎng)8.7%。主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.24萬元,與2023年度相比,減少18.10萬元,下降12.3%。主要原因是基本支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加10.38萬元,增長(zhǎng)8.7%。主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

          一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下:

          1)社會(huì)保障和就業(yè)支出32.54萬元,占25.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加13.27萬元,增長(zhǎng)68.9%,主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加。

          2)衛(wèi)生健康支出4.56萬元,占3.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬元,下降2.4%,主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療減少。

          3住房保障支出4.43萬元,占3.4%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。

          4災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出87.72萬元,占67.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.77萬元,下降3.1%,主要原因是事業(yè)運(yùn)行減少。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。

          四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出129.24萬元。

          其中:

          人員經(jīng)費(fèi)113.51萬元,與2023年度相比,增加22.26萬元,增長(zhǎng)24.4%,主要原因是基本工資、績(jī)效工資等增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)和住房公積金等。

          公用經(jīng)費(fèi)15.74萬元,與2023年度相比,減少2.11萬元,下降11.8%,主要原因是辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

          本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

          2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.85萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元,下降18.6%,主要原因是公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。較上年支出數(shù)減少24.54萬元,下降89.6%,主要原因是車輛購(gòu)置費(fèi)減少。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          2024年度本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬元。

          2024年度本單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。

          2024年度本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.85萬元,主要用于因公出行、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、應(yīng)急救援和救災(zāi)搶險(xiǎn)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元,下降18.6%,主要原因是公務(wù)車輛維修費(fèi)減少。較上年支出數(shù)增加0.43萬元,增長(zhǎng)17.8%,主要原因是公務(wù)車輛燃料費(fèi)增加。

          2024年度本單位公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2024年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.85萬元。

          四、其他需要說明的事項(xiàng)

          (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明

          本年度會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)支出0.00萬元,與2023年度相比,無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.56萬元,與2023年度相比,增加1.56萬元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是企業(yè)安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)增加。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

          按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

          (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

          截至20241231日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          (四)政府采購(gòu)支出情況說明

          2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

          五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說明

          本單位無預(yù)算績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目。

          ?? ?六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞

          動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-61271212。

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