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          • [ 索引號 ]
          • 11500222MB195931XR/2025-00009
          • [ 發文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預算、決算
          • [ 發布機構 ]
          • 綦江區醫保局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2025-10-27
          • [ 發布日期 ]
          • 2025-10-27

          重慶市綦江區醫療保障局 2024年度決算情況說明

          重慶市綦江區醫療保障局

          2024年度決算情況說明

          一、部門基本情況

          根據黨的十九屆三中全會審議通過的《中共中央關于深化黨和國家機構改革的決定》《深化黨和國家機構改革方案》和黨中央、國務院批準的《重慶市機構改革方案》,以及市委、市政府批準的《重慶市綦江區機構改革方案》和《重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發《重慶市綦江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知》(綦江委辦發〔201919)文件精神,設立重慶市綦江區醫療保障局,為區政府工作部門。

          (一)職能職責

          1.貫徹執行國家和市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準,擬訂相關規劃、政策、標準并組織實施。

          2.組織實施醫療保障基金監督管理辦法,建立健全醫療保障基金安全防控機制,推進醫療保障基金支付方式改革。

          3.組織實施醫療保障籌資和待遇落實,完善動態調整,落實統籌城鄉醫療保障待遇標準,組織實施長期護理保險政策。

          4.貫徹執行國家和市藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。執行醫保目錄準入談判地方規則。

          5.貫徹執行藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策,推動建立醫保支付醫藥服務價格的合理確定和動態調整機制,推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制,建立價格信息監測和信息發布制度。

          6.監督實施藥品、醫用耗材的招標采購政策,指導藥品、醫用耗材的招標采購平臺建設。

          7.組織實施定點醫藥機構協議和支付管理辦法,建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度,監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用,依法查處醫療保障領域違法違規行為。

          8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。組織實施異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。

          9.完成區委、區政府交辦的其他任務。

          10.職能轉變。重慶市綦江區醫療保障局要貫徹執行統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度,建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

          11.與有關部門的職責分工。重慶市綦江區醫療保障局要建立與重慶市綦江區發展和改革委員會、重慶市綦江區財政局、重慶市綦江區衛生健康委員會、重慶市綦江區市場監督管理局、重慶市綦江區稅務局等部門的溝通協商機制,加強制度、政策銜接,協同推進改革,提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

          (二)機構設置

          重慶市綦江區醫療保障局下屬:重慶市綦江區醫療保障局本級行政編制8名。設局長1名、副局長2名;內設機構科級領導職數4名。2024年年末實有工作人員8重慶市綦江區醫療保障事務中心,為參公單位,財政全額撥款事業編制24名。設主任1名,副主任2名;內設機構科級領導職數7名。2024年年末實有工作人員23重慶市綦江區醫藥價格和招標采購服務中心,事業單位,財政全額撥款事業編制4名。設主任1名。202412月在編在崗4人。

          二、部門決算收支情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          2024年度收、支總計均為7,459.69萬元。收、支與2023年度相比,減少66.43萬元,下降0.9%,主要原因是公務員醫療補助住院及特病門診補助支出減少

          1.收入情況。2024年度收入合計7,459.69萬元,與2023年度相比,減少66.43萬元,下降0.9%,主要原因是公務員醫療補助住院及特病門診補助支出減少。其中:財政撥款收入7,459.69萬元,占100.0%;事業收入0萬元,占0.0%;經營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余(含專用結余)0萬元,年初結轉和結余0萬元。

          2.支出情況。2024年度支出合計7,459.69萬元,與2023年度相比,減少66.43萬元,下降0.9%,主要原因是公務員醫療補助住院及特病門診補助支出減少。其中:基本支出850.14萬元,占11.4%;項目支出6,609.55萬元,占88.6%;經營支出0萬元,占0.0%。此外,結余分配0萬元

          3.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元,與2023年度相比,無增減

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2024年度財政撥款收、支總計均為7,459.69萬元。與2023相比,財政撥款收、支總計各減少66.43萬元,下降0.9%。主要原因是公務員醫療補助住院及特病門診補助支出減少

          (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

          1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入7,459.69萬元,與2023年度相比,減少66.43萬元,下降0.9%。主要原因是公務員醫療補助住院及特病門診補助支出減少。較年初預算數減少4,466.80萬元,下降37.5%。主要原因是年中調減城鄉居民醫療保險基金區級補助(預安排)居民醫保市級轉移支付補助資金項目。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元

          2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出7,459.69萬元,與2023年度相比,減少66.43萬元,下降0.9%。主要原因是公務員醫療補助(住院及特病門診補助)支出減少。較年初預算數減少4,466.80萬元,下降37.5%。年中調減城鄉居民醫療保險基金區級補助(預安排)居民醫保市級轉移支付補助資金項目

          一般公共預算財政撥款支出主要用途如下

          社會保障就業支出251.19萬元,占3.4%,較年初預算數減少1.31萬元,下降0.5%,主要原因是厲行節約,壓縮一般性開支。

          2)衛生健康支出7,153.41萬元,占95.9%,較年初預算數減少4,466.69萬元,下降38.4%,年中調減城鄉居民醫療保險基金區級補助(預排)居民醫保市級轉移支付補助資金項目

          3)住房保障支出55.10萬元,占0.7%,較年初預算數增加1.21萬元,增長2.3%,主要原因是人員工資調整增加

          3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,與2023年度相比,無增減

          (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          2024年度一般公共財政撥款基本支出850.14萬元。

          其中:

          人員經費697.31萬元,與2023年度相比,增加73.58萬元,增長11.8%,主要原因是人員增加工資調整人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。公用經費152.83萬元,與2023年度相比,增加19.32萬元,增長14.5%要原因是人員增加公用經費用途主要包括郵電費、工會經費、其他交通費用、出差費用、水電費用等

          (五)政府性基金預算收支決算情況說明

          本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

          (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

          本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

          三、財政撥款“三公”經費情況說明

          (一)“三公”經費支出總體情況說明

          2024年度三公經費支出共計5.83萬元,較年初預算數減少0.67萬元,下降10.3%,主要原因是厲行節約,壓縮一般性開支。較上年支出數增加0.96萬元,增長19.7%,主要原因是基金督查新增加公務接待五地(南川、萬盛、習水、桐梓、綦江)聯合查案和市級飛行檢查(指醫療保障行政部門組織實施,對定點醫藥機構等開展的不預先告知的現場監督檢查)

          (二)“三公”經費分項支出情況

          2024年度本部門因公出國(境)費用0萬元費用支出較年初預算數無增減2023年度相比,無增減公務車購置費0萬元費用支出較年初預算數無增減2023年度相比,無增減公務車運行維護費3.00萬元,主要用于醫療保險基金督查等應急性保障用車。費用支出較年初預算數減少0.50萬元,下降14.3%,主要原因是厲行節約,嚴格按公車管理二定(定點加油、定點維修)要求執行。較上年支出數增加0.10萬元,增長3.5%

          公務接待費2.83萬元,主要用于五地(南川、萬盛、習水、桐梓、綦江)聯合查案和市級飛行檢查(對特定對象實施的突擊性現場監督檢查)接待費用支出較年初預算數減少0.17萬元,下降5.7%,主要原因是厲行節約,嚴格按接待標準控制支出。較上年支出數增加0.86萬元,增長43.7%主要原因是基金督查新增加公務接待五地(南川、萬盛、習水、桐梓、綦江)聯合查案和市級飛行檢查(對特定對象實施的突擊性現場監督檢查)

          (三)“三公”經費實物量情況

          2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待40批次450人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費62.92元,車均購置費0萬元,車均維護費3.00萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明

          本年度會議費支出2.57萬元,與2023年度相比,增加1.13萬元,增長78.5%,主要原因是落實國家醫保局開展醫療保險業務技能提升會議頻次增多。本年度培訓費支出4.22萬元,與2023年度相比,減少8.06萬元,下降65.6%,主要原因是厲行節約,壓縮一般性開支。本年度差旅費支出2.84萬元,與2023年度相比,減少3.88萬元,下降57.7%,主要原因是厲行節約,壓縮一般性開支。

          (二)機關運行經費情況說明

          2024年度本部門機關運行經費支出144.03萬元,機關運行經費主要用于開支包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金郵電費、工會經費、其他交通費用。機關運行經費較上年支出數增加18.74萬元,增長15.0%,主要原因是經費項目調整和人員工資調整增加。

          (三)國有資產占用情況說明

          截至20241231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

          (四)政府采購支出情況說明

          2024年度本部門政府采購支出總額1.08萬元,其中:政府采購貨物支出1.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.08萬元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業合同金額1.08萬元,占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購醫療保險政策宣傳資料的印制服務

          五、預算績效管理情況說明

          (一)預算績效管理工作開展情況

          根據預算績效管理要求,我部門對部門3個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金5,190.57萬元。

          (二)績效自評結果

          1.績效自評表。

          詳見公開表。

          2.績效自評報告或案例

          無。

          3.關于績效自評結果的說明。

          從績效自評結果來看,總體上預算執行情況較好,群眾滿意度較高。有個別項目資金執行率不高,作好資金使用計劃,按計劃執行預算,合理、規范使用專項經費,提高資金使用率。

          (三)重點績效評價結果

          無。

          ?六、專業名詞解釋

          ?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          ?(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          ?(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

          ?(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

          (五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

          ?(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          ?(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

          ?(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

          ?(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          ?(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          ?(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          ?(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          ?(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          ?(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          ?(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

          ?(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          ?(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

          ?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-81710331

          重慶市綦江區醫療保障局2024年度部門決算報告及報表.docx

          重慶市綦江區醫療保障局2024年度部門決算報告及報表.docx



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