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          • [ 索引號 ]
          • 11500222MB195931XR/2023-00016
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政、金融、審計
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政
          • [ 發(fā)布機構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)醫(yī)保局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2023-10-24
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2023-10-24

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 2022年度部門決算情況說明

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心

          2022度部門決算情況說明

          ?一、部門基本情況

          根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案〉的通知》(綦江委發(fā)〔20194號)文件精神,經(jīng)區(qū)委編委研究,并報市委編辦批準,組建重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心,參公單位,財政全額撥款事業(yè)編制25名。設(shè)主任1名,副主任2名;內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。2022年末實有工作人員23名。為區(qū)醫(yī)保局管理的副處級事業(yè)單位

          (一)職能職責(zé)

          1貫徹執(zhí)行國家、市、區(qū)關(guān)于醫(yī)療保障的法律、法規(guī)和政策規(guī)定并組織實施,指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。

          2擬訂區(qū)內(nèi)醫(yī)療保障年度工作計劃、實施方案、管理制度,承擔(dān)年度基金的預(yù)算決算等工作。

          3承擔(dān)醫(yī)療保障的業(yè)務(wù)咨詢、參保擴面、參保登記、籌資和費用征繳工作,以及醫(yī)療保險的轉(zhuǎn)移、接續(xù)、查詢、審核等工作。

          4負責(zé)醫(yī)療保障基金的核算、管理,在市、區(qū)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下,負責(zé)醫(yī)療保險參保人員待遇核算,按時足額撥付醫(yī)療保險基金,按規(guī)定審核報銷醫(yī)療保險、醫(yī)療救助、生育保險費用。

          5負責(zé)醫(yī)療保障的信息統(tǒng)計上報工作,協(xié)助社會保險網(wǎng)絡(luò)信息化系統(tǒng)的建設(shè)、管理和維護工作。

          6協(xié)助主管部門,承辦定點醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店定點資格審查、審批,及其執(zhí)行協(xié)議政策情況監(jiān)督管理、違規(guī)行為查處等方面的事務(wù)性工作。

          7負責(zé)全區(qū)離退休干部、老工傷等特殊人群醫(yī)療費用的管理、支付,以及全區(qū)生育醫(yī)療費的審核撥付。

          8負責(zé)指導(dǎo)破產(chǎn)、兼并、關(guān)閉、解散企業(yè)欠繳醫(yī)療保險費處置工作。

          9完成主管部門交辦的其他工作

          (二)機構(gòu)設(shè)置

          1、參保科。負責(zé)職工醫(yī)保個人身份參保申報、關(guān)系轉(zhuǎn)移、接續(xù)及有關(guān)數(shù)據(jù)維護的資格審查,手續(xù)辦理工作;負責(zé)機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員墊底資金申報工作和醫(yī)療補助個人賬戶查詢工作;負責(zé)職工醫(yī)保個人賬戶查詢工作;負責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保籌資工作和參保信息維護、修改、轉(zhuǎn)移、接續(xù)工作;負責(zé)破產(chǎn)、兼并、關(guān)閉、解散企業(yè)參加職工醫(yī)療保險的政策解釋工作;負責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。

          2、基金財務(wù)科。負責(zé)醫(yī)療保險、生育保險基金的收入、支付、結(jié)余等方面的會計核算和管理,匯總編報相關(guān)財務(wù)報表;負責(zé)對鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)個人賬戶管理及分賬工作進行指導(dǎo);負責(zé)職工參保單位和個人繳費錄入;負責(zé)醫(yī)療保險、生育保險基金預(yù)算、決算、支付和運行分析工作。

          3、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保費用審核科。負責(zé)審核報銷城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、醫(yī)療救助相關(guān)費用;負責(zé)城鄉(xiāng)居民特殊疾病、異地就醫(yī)、轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院的審批;負責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的特病辦理工作;協(xié)助主管部門對定點醫(yī)藥機構(gòu)開展的監(jiān)督檢查。

          4、城鎮(zhèn)職工醫(yī)保費用審核科。負責(zé)審核報銷城鎮(zhèn)職工醫(yī)保相關(guān)費用;負責(zé)職工醫(yī)保特殊疾病、異地就醫(yī)、轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院的審批;負責(zé)職工醫(yī)保的特病辦理工作;負責(zé)離休干部、老工傷等特殊人員醫(yī)療費用審核,負責(zé)公務(wù)員醫(yī)療補助工作;提供生育保險待遇查詢、政策咨詢服務(wù),完成生育保險統(tǒng)計報表工作;協(xié)助主管部門對定點醫(yī)藥機構(gòu)開展的監(jiān)督檢查。

          5、督查稽核(群眾工作科)負責(zé)受理參保單位和個人對定點醫(yī)院藥店、村衛(wèi)生室、診所的投訴、舉報,并向主管部門提出處理建議;負責(zé)受理定點醫(yī)院藥店、村衛(wèi)生室、診所對費用審減過程中的申訴、投訴;負責(zé)醫(yī)療保障費用審核復(fù)核工作;協(xié)助主管部門做好醫(yī)療保險、生育保險定點醫(yī)院的申報、管理等工作,按規(guī)定擬訂定點醫(yī)院服務(wù)協(xié)議及補充協(xié)議,發(fā)放定點標牌;負責(zé)對單位繳費人數(shù)、繳費基數(shù)的真實性進行稽核,督促單位依法參保;協(xié)助醫(yī)保基金的欠費追繳。

          6、網(wǎng)絡(luò)信息統(tǒng)計科。負責(zé)中心內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運行維護、辦公電子設(shè)備的維護及管理;負責(zé)業(yè)務(wù)科室工作人員、鎮(zhèn)(街道)醫(yī)保工作人員系統(tǒng)權(quán)限分配;負責(zé)定點醫(yī)藥機構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)使用管理;統(tǒng)籌做好業(yè)務(wù)科室相關(guān)報表工作;協(xié)助督查稽核科做好定點醫(yī)藥機構(gòu)的管理

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況2022年度收入總計619.60萬元,支出總計619.60萬元。收支較上年決算數(shù)增加81.25萬元,增長15.1%,主要原因工資實行績效改革增加。

          2.收入情況。2022年度收入合計619.60萬元,較上年決算數(shù)增加81.25萬元,增長15.1%,主要原因工資實行績效改革增加。其中:財政撥款收入619.6萬元,占100%。

          3.支出情況。2022年度支出合計619.60萬元,較上年決算增加81.25萬元,增長15.1%,主要原因工資實行績效改革增加。其中:基本支出604.00萬元,占97.5%;項目支出15.60萬元,占2.5%。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。主要原因是2022年財政決算實行收付實現(xiàn)制,故結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2022年度財政撥款收、支總計619.60萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加81.25萬元,增長15.1%。主要原因工資實行績效改革增加。

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入619.60萬元,較上年決算數(shù)增加81.25萬元,增長15.1%。主要原因工資實行績效改革增加。較年初預(yù)算數(shù)增加66.79萬元,增長12.1%。主要原因工資實行績效改革增加。

          2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出619.60萬元,較上年決算數(shù)增加81.25萬元,增長15.1%。主要原因工資實行績效改革增加。較年初預(yù)算數(shù)增加66.79萬元,增長12.1%。主要原因工資實行績效改革增加。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%。主要原因是2022年財政決算實行收付實現(xiàn)制,故結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

          4.比較情況本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面

          1)社會保障與就業(yè)支出48.80萬元,占7.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元,下降0.5%。要原因是人員變動及繳存基數(shù)、繳存比例調(diào)整。

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          2)衛(wèi)生健康支出546.29萬元,占88.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加67.04萬元,增長14%,主要原因工資實行績效改革增加。

          3)住房保障支出24.52萬元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是人員變動及繳存基數(shù)、繳存比例調(diào)整。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出604.00萬元。其中:人員經(jīng)費499.74萬元,較上年決算數(shù)增加102.05萬元,增長25.7%,主要原因是經(jīng)費項目調(diào)整和人員工資調(diào)整人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金公用經(jīng)費104.27萬元,較上年決算數(shù)減少20.79萬元,下降16.6%。主要原因是新增退休人員。公用經(jīng)費用途主要包括郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。

          單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是單位接待由主管部門承擔(dān),故本單位無接待費、無車輛、無出國等費用。

          (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

          1)本單位2022年度無因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,無變化。

          2)本單位2022年度公務(wù)車購置費用0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,無變化。

          3)本單位2022年度公務(wù)車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,無變化。

          4)本單位2022年度公務(wù)接待費0.00萬元,費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,無變化。

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次46,其中:國內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費65.22元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)會議費和培訓(xùn)費情況說明。

          本年度會議費支出0.08萬元,較上年決算數(shù)減少1.92萬元,下降96%,主要原因是2022年由主管部門召開會議落實,故本單位無會議,造成會議費下降。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少2.78萬元,下降100%,主要原因是2022年由醫(yī)保局專項資金安排培訓(xùn),故本單位無培訓(xùn)費用

          )機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

          2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出104.27萬元,主要用于開支辦公費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少20.79萬元,下降16.6%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。

          )國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至2022年12月31日,本單位無公車。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          )政府采購支出情況說明

          2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位與醫(yī)保局機關(guān)合署辦公,未安排相關(guān)項目支出,故不涉及項目績效評價。

          (二)績效自評結(jié)果。

          1.績效目標自評表。

          詳見公開

          2.績效自評報告或案例

          無。

          3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位與醫(yī)保局機關(guān)合署辦公,未安排相關(guān)項目支出,故不涉及項目績效評價。

          (三)重點績效評價結(jié)果

          無。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:張紅進023—81710331。

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