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          • [ 索引號(hào) ]
          • 11500222MB195931XR/2023-00016
          • [ 發(fā)文字號(hào) ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財(cái)政、金融、審計(jì)
          • [ 體裁分類 ]
          • 財(cái)政
          • [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)醫(yī)保局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2023-10-24
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2023-10-24

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心 2022年度部門決算情況說(shuō)明

          重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心

          2022度部門決算情況說(shuō)明

          ?一、部門基本情況

          根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(綦江委發(fā)〔20194號(hào))文件精神,經(jīng)區(qū)委編委研究,并報(bào)市委編辦批準(zhǔn),組建重慶市綦江區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心,參公單位,財(cái)政全額撥款事業(yè)編制25名。設(shè)主任1名,副主任2名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。2022年末實(shí)有工作人員23名。為區(qū)醫(yī)保局管理的副處級(jí)事業(yè)單位

          (一)職能職責(zé)

          1貫徹執(zhí)行國(guó)家、市、區(qū)關(guān)于醫(yī)療保障的法律、法規(guī)和政策規(guī)定并組織實(shí)施,指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。

          2擬訂區(qū)內(nèi)醫(yī)療保障年度工作計(jì)劃、實(shí)施方案、管理制度,承擔(dān)年度基金的預(yù)算決算等工作。

          3承擔(dān)醫(yī)療保障的業(yè)務(wù)咨詢、參保擴(kuò)面、參保登記、籌資和費(fèi)用征繳工作,以及醫(yī)療保險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移、接續(xù)、查詢、審核等工作。

          4負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金的核算、管理,在市、區(qū)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員待遇核算,按時(shí)足額撥付醫(yī)療保險(xiǎn)基金,按規(guī)定審核報(bào)銷醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、生育保險(xiǎn)費(fèi)用。

          5負(fù)責(zé)醫(yī)療保障的信息統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作,協(xié)助社會(huì)保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息化系統(tǒng)的建設(shè)、管理和維護(hù)工作。

          6協(xié)助主管部門,承辦定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店定點(diǎn)資格審查、審批,及其執(zhí)行協(xié)議政策情況監(jiān)督管理、違規(guī)行為查處等方面的事務(wù)性工作。

          7負(fù)責(zé)全區(qū)離退休干部、老工傷等特殊人群醫(yī)療費(fèi)用的管理、支付,以及全區(qū)生育醫(yī)療費(fèi)的審核撥付。

          8負(fù)責(zé)指導(dǎo)破產(chǎn)、兼并、關(guān)閉、解散企業(yè)欠繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)處置工作。

          9完成主管部門交辦的其他工作

          (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          1、參保科。負(fù)責(zé)職工醫(yī)保個(gè)人身份參保申報(bào)、關(guān)系轉(zhuǎn)移、接續(xù)及有關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的資格審查,手續(xù)辦理工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員墊底資金申報(bào)工作和醫(yī)療補(bǔ)助個(gè)人賬戶查詢工作;負(fù)責(zé)職工醫(yī)保個(gè)人賬戶查詢工作;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資工作和參保信息維護(hù)、修改、轉(zhuǎn)移、接續(xù)工作;負(fù)責(zé)破產(chǎn)、兼并、關(guān)閉、解散企業(yè)參加職工醫(yī)療保險(xiǎn)的政策解釋工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保障經(jīng)辦工作。

          2、基金財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)基金的收入、支付、結(jié)余等方面的會(huì)計(jì)核算和管理,匯總編報(bào)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)(街道)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)個(gè)人賬戶管理及分賬工作進(jìn)行指導(dǎo);負(fù)責(zé)職工參保單位和個(gè)人繳費(fèi)錄入;負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)基金預(yù)算、決算、支付和運(yùn)行分析工作。

          3、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保費(fèi)用審核科。負(fù)責(zé)審核報(bào)銷城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、醫(yī)療救助相關(guān)費(fèi)用;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民特殊疾病、異地就醫(yī)、轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院的審批;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的特病辦理工作;協(xié)助主管部門對(duì)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)開展的監(jiān)督檢查。

          4、城鎮(zhèn)職工醫(yī)保費(fèi)用審核科。負(fù)責(zé)審核報(bào)銷城鎮(zhèn)職工醫(yī)保相關(guān)費(fèi)用;負(fù)責(zé)職工醫(yī)保特殊疾病、異地就醫(yī)、轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院的審批;負(fù)責(zé)職工醫(yī)保的特病辦理工作;負(fù)責(zé)離休干部、老工傷等特殊人員醫(yī)療費(fèi)用審核,負(fù)責(zé)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助工作;提供生育保險(xiǎn)待遇查詢、政策咨詢服務(wù),完成生育保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作;協(xié)助主管部門對(duì)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)開展的監(jiān)督檢查。

          5、督查稽核(群眾工作科)負(fù)責(zé)受理參保單位和個(gè)人對(duì)定點(diǎn)醫(yī)院藥店、村衛(wèi)生室、診所的投訴、舉報(bào),并向主管部門提出處理建議;負(fù)責(zé)受理定點(diǎn)醫(yī)院藥店、村衛(wèi)生室、診所對(duì)費(fèi)用審減過(guò)程中的申訴、投訴;負(fù)責(zé)醫(yī)療保障費(fèi)用審核復(fù)核工作;協(xié)助主管部門做好醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院的申報(bào)、管理等工作,按規(guī)定擬訂定點(diǎn)醫(yī)院服務(wù)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議,發(fā)放定點(diǎn)標(biāo)牌;負(fù)責(zé)對(duì)單位繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)基數(shù)的真實(shí)性進(jìn)行稽核,督促單位依法參保;協(xié)助醫(yī)保基金的欠費(fèi)追繳。

          6、網(wǎng)絡(luò)信息統(tǒng)計(jì)科。負(fù)責(zé)中心內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運(yùn)行維護(hù)、辦公電子設(shè)備的維護(hù)及管理;負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)科室工作人員、鎮(zhèn)(街道)醫(yī)保工作人員系統(tǒng)權(quán)限分配;負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)使用管理;統(tǒng)籌做好業(yè)務(wù)科室相關(guān)報(bào)表工作;協(xié)助督查稽核科做好定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的管理

          二、部門決算情況說(shuō)明

          (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

          1.總體情況2022年度收入總計(jì)619.60萬(wàn)元,支出總計(jì)619.60萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加81.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.1%,主要原因工資實(shí)行績(jī)效改革增加。

          2.收入情況。2022年度收入合計(jì)619.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加81.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.1%,主要原因工資實(shí)行績(jī)效改革增加。其中:財(cái)政撥款收入619.6萬(wàn)元,占100%。

          3.支出情況。2022年度支出合計(jì)619.60萬(wàn)元,較上年決算增加81.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.1%,主要原因工資實(shí)行績(jī)效改革增加。其中:基本支出604.00萬(wàn)元,占97.5%;項(xiàng)目支出15.60萬(wàn)元,占2.5%。

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是2022年財(cái)政決算實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制,故結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。

          (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)619.60萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加81.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.1%。主要原因工資實(shí)行績(jī)效改革增加。

          (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入619.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加81.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.1%。主要原因工資實(shí)行績(jī)效改革增加。較年初預(yù)算數(shù)增加66.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.1%。主要原因工資實(shí)行績(jī)效改革增加。

          2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出619.60萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加81.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.1%。主要原因工資實(shí)行績(jī)效改革增加。較年初預(yù)算數(shù)增加66.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.1%。主要原因工資實(shí)行績(jī)效改革增加。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)%。主要原因是2022年財(cái)政決算實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制,故結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

          4.比較情況本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面

          1)社會(huì)保障與就業(yè)支出48.80萬(wàn)元,占7.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬(wàn)元,下降0.5%。要原因是人員變動(dòng)及繳存基數(shù)、繳存比例調(diào)整。

          ?

          2)衛(wèi)生健康支出546.29萬(wàn)元,占88.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加67.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)14%,主要原因工資實(shí)行績(jī)效改革增加。

          3)住房保障支出24.52萬(wàn)元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是人員變動(dòng)及繳存基數(shù)、繳存比例調(diào)整。

          (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出604.00萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)499.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加102.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.7%,主要原因是經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整和人員工資調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金公用經(jīng)費(fèi)104.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少20.79萬(wàn)元,下降16.6%。主要原因是新增退休人員。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

          本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

          (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。

          單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

          三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

          2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是單位接待由主管部門承擔(dān),故本單位無(wú)接待費(fèi)、無(wú)車輛、無(wú)出國(guó)等費(fèi)用。

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

          1)本單位2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)變化。

          2)本單位2022年度公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)變化。

          3)本單位2022年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)變化。

          4)本單位2022年度公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,無(wú)變化。

          (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

          2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次46,其中:國(guó)內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)65.22元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

          四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

          (一)會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

          本年度會(huì)議費(fèi)支出0.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.92萬(wàn)元,下降96%,主要原因是2022年由主管部門召開會(huì)議落實(shí),故本單位無(wú)會(huì)議,造成會(huì)議費(fèi)下降。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.78萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2022年由醫(yī)保局專項(xiàng)資金安排培訓(xùn),故本單位無(wú)培訓(xùn)費(fèi)用

          )機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

          2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出104.27萬(wàn)元,主要用于開支辦公費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少20.79萬(wàn)元,下降16.6%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性開支。

          )國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          截至2022年12月31日,本單位無(wú)公車。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          )政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

          2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

          五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

          (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位與醫(yī)保局機(jī)關(guān)合署辦公,未安排相關(guān)項(xiàng)目支出,故不涉及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

          (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

          1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

          詳見公開

          2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

          無(wú)。

          3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位與醫(yī)保局機(jī)關(guān)合署辦公,未安排相關(guān)項(xiàng)目支出,故不涉及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

          (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

          無(wú)。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

          (五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

          (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:張紅進(jìn)023—81710331。

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